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文档简介
泓域咨询MACRO/ 纺纱机械项目可行性研究报告纺纱机械项目可行性研究报告摘要说明该纺纱机械项目计划总投资23181.61万元,其中:固定资产投资16513.82万元,占项目总投资的71.24%;流动资金6667.79万元,占项目总投资的28.76%。达产年营业收入55793.00万元,总成本费用44234.76万元,税金及附加413.66万元,利润总额11558.24万元,利税总额13566.14万元,税后净利润8668.68万元,达产年纳税总额4897.46万元;达产年投资利润率49.86%,投资利税率58.52%,投资回报率37.39%,全部投资回收期4.17年,提供就业职位836个。本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的财务审计报告为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。.概况、项目背景、必要性、市场调研预测、项目方案分析、项目选址评价、工程设计、项目工艺分析、项目环境分析、生产安全、风险应对说明、项目节能方案分析、项目实施进度、投资计划、经济效益评估、项目综合评价结论等。第一章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破,而是基础制造技术、制造技术(工具)和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼,构建我国制造技术突破的总体架构和路线。2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示,有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求,持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动,推进数字矿山、智能工厂建设,实现生产过程智能化;二是大力开发智能产品、智能材料,为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑;三是凭借互联网技术,实现跨行业的融合,特别是与新生产方式、新商业模式的融合,同产业资本与金融资本的耦合,重塑产业价值链体系。3、二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段,信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来,资本、技术、劳动力等各类要素市场逐步健全,市场配置资源的深度和广度不断拓展,对外经济技术交流合作日益扩大,开放型经济体系不断完善,经济体制活力显著增强。同时,我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距,社会主义市场经济体制仍处于完善过程中,经济增长的内生动力还不足,健全与科学发展要求相适应的体制机制尚需较长过程。3、三、项目建设有利条件第二章 概况一、项目概况(一)项目名称纺纱机械项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积55587.78平方米(折合约83.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.90%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度198.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55587.78平方米,建筑物基底占地面积43302.88平方米,总建筑面积81714.04平方米,其中:规划建设主体工程51856.14平方米,项目规划绿化面积6288.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计182台(套),设备购置费4970.17万元。(七)节能分析1、项目年用电量1365646.94千瓦时,折合167.84吨标准煤。2、项目年总用水量29371.60立方米,折合2.51吨标准煤。3、“纺纱机械项目投资建设项目”,年用电量1365646.94千瓦时,年总用水量29371.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.35吨标准煤/年。达产年综合节能量66.25吨标准煤/年,项目总节能率24.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23181.61万元,其中:固定资产投资16513.82万元,占项目总投资的71.24%;流动资金6667.79万元,占项目总投资的28.76%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入55793.00万元,总成本费用44234.76万元,税金及附加413.66万元,利润总额11558.24万元,利税总额13566.14万元,税后净利润8668.68万元,达产年纳税总额4897.46万元;达产年投资利润率49.86%,投资利税率58.52%,投资回报率37.39%,全部投资回收期4.17年,提供就业职位836个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心纺纱机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心纺纱机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“纺纱机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位836个,达产年纳税总额4897.46万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.86%,投资利税率58.52%,全部投资回报率37.39%,全部投资回收期4.17年,固定资产投资回收期4.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善中小企业服务体系。扩大覆盖范围,强化平台网络骨干架构作用。以地区产业特色和中小企业发展需求为基础,拓展平台网络在区、县的纵向覆盖以及在各类重点产业聚集区、工业园区、创业创新基地等的横向覆盖,并引导各领域资质好、能力强、信誉佳、规模大的优质服务机构在平台网络聚合。推动开放共享,加强平台网络服务资源深度合作。包括建立服务资源、服务信息等共享机制,鼓励省平台之间、省平台和窗口平台、窗口平台之间加强资源共享与合作;支持各级中小企业主管部门将平台网络作为中小企业工作平台,推动与电信运营商、互联网企业的交流对接与合作。探索长效机制,引导公益性服务和增值性服务有序发展。提出省级中小企业主管部门根据本地区实际需要,通过公益性服务清单的方式,对符合清单要求的公益性服务给予支持;鼓励各级平台在做好公益性服务的基础上,充分利用市场化的方式,积极探索与开展个性化增值服务,提高平台网络可持续发展能力。创新服务方式,推广线上线下相结合的服务模式。支持平台网络运用新一代信息技术,开发新的服务产品、新的服务模式,不断推动线下服务线上化;鼓励通过扩展线下服务内容、开展线上线下同步的服务活动、引入新模式等手段,促进平台网络扩充服务供给方式。提高服务水平,提升个性化精准对接能力。结合各地平台网络的实际工作情况,鼓励各级平台通过订单式服务等多种方式开展特色化、精准化服务,推动中小企业公共服务向网络化、品质化、精准化、智慧化的方向发展。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入47326.49万元,同比增长22.45%(8676.00万元)。其中,主营业业务纺纱机械生产及销售收入为43335.98万元,占营业总收入的91.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10105.55万元,较去年同期相比增长1942.87万元,增长率23.80%;实现净利润7579.16万元,较去年同期相比增长1653.15万元,增长率27.90%。第四章 市场调研预测一、建设地经济发展概况地区生产总值3360.25亿元,比上年增长10.48%。其中,第一产业增加值268.82亿元,增长5.08%;第二产业增加值2083.36亿元,增长7.62%第三产业增加值1008.07亿元,增长6.79%。一般公共预算收入214.46亿元,同比增长6.83%,一般公共预算支出439.42亿元,同比增长10.43%。国税收入331.38亿元,同比增长7.19%;地税收入亿元24.97,同比增长8.07%。居民消费价格上涨1.18%。其中,食品烟酒上涨0.61%,衣着上涨0.85%,居住上涨1.15%,生活用品及服务上涨0.96%,教育文化和娱乐上涨0.81%,医疗保健上涨0.85%,其他用品和服务上涨1.00%,交通和通信上涨1.03%。全部工业完成增加值1537.30亿元。规模以上工业企业实现增加值1456.61亿元,比上年增长9.28%。规模以上AA、BB、CC、DD(含纺纱机械)等主导行业共完成工业增加值1229.29亿元,增长8.52%。AA完成增加值404.73亿元,增长5.79%;BB完成工业增加值354.20亿元,增长10.11%;CC完成工业增加值221.67亿元,增长5.63%;DD完成工业增加值99.45亿元,增长11.03%。规模以上工业企业实现主营业务收入6021.08亿元,比上年增长10.03%。实现利润总额838.01亿元,比上年增长6.68%。固定资产投资完成3856.70亿元,比上年增长11.86%。其中,建设项目投资完成3393.90亿元,增长5.97%;房地产开发投资完成462.80亿元,增长6.18%。在固定资产投资中,第一产业投资完成192.84亿元,同比增长10.56%;第二产业投资完成2931.09亿元,同比增长11.32%;第三产业投资完成732.77亿元,增长10.70%。高新技术产业投资1126.70亿元,增长9.78%。民间投资3368.23亿元,增长6.86%。城市基础设施投资521.69亿元,增长7.22%。重点项目1484个,完成投资2375.10亿元,增长9.73%。全市实现社会消费品零售总额1583.94亿元,比上年增长9.24%。城镇实现零售额1083.43亿元,增长5.48%;乡村实现零售额500.26亿元,增长5.55%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元565.02,增长5.33%。实际利用外资68249.02万美元,同比增长51.06%。外贸进出口总值398.17亿元,同比增长55.43%。其中,出口总值258.81亿元,同比增长57.48%;进口总值139.36亿元,同比增长56.90%。二、区域内纺纱机械行业市场分析目前,区域内拥有各类纺纱机械企业676家,规模以上企业10家,从业人员33800人。截至2017年底,区域内纺纱机械产值197093.33万元,较2016年168513.45万元增长16.96%。产值前十位企业合计收入81072.05万元,较去年68880.25万元同比增长17.70%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长6.34%。预计区域内纺纱机械行业市场需求规模将达到295686.93万元,利润总额102205.93万元,净利润34740.80万元,纳税19708.25万元,工业增加值114409.90万元,产业贡献率10.79%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.90%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度198.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55587.7883.34亩2基底面积平方米43302.883建筑面积平方米81714.046863.42万元4容积率1.475建筑系数77.90%6主体工程平方米51856.147绿化面积平方米6288.248绿化率7.70%9投资强度万元/亩198.15六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第六章 项目工艺分析一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计182台(套),设备购置费4970.17万元。第七章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16513.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元16513.8271.24%1.1土建工程万元6863.4229.61%1.2设备购置万元4970.1721.44%1.3其它投资万元4680.2320.19%2建设期利息万元-3固定资产投资万元16513.8271.24%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6667.79万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23181.61万元,其中:固定资产投资16513.82万元,占项目总投资的71.24%;流动资金6667.79万元,占项目总投资的28.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6863.42万元,占项目总投资的29.61%;设备购置费4970.17万元,占项目总投资的21.44%;其它投资4680.23万元,占项目总投资的20.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16513.82+6667.79=23181.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16513.8271.24%1.1项目建设投资万元16513.8271.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6667.7928.76%3总投资万元万元23181.61二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入33475.80万元,总成本3337.00万元,利润总额30138.80万元,净利润337.14万元,增值税956.54万元,税金及附加22604.10万元,所得税7534.70万元;第二年收入44634.40万元,总成本4190.05万元,利润总额40444.35万元,净利润30333.26万元,增值税1275.39万元,税金及附加375.40万元,所得税10111.09万元;第三年生产负荷100%,收入55793.00万元,总成本44234.76万元,利润总额11558.24万元,净利润8668.68万元,增值税1594.24万元,税金及附加413.66万元,所得税2889.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入55793.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1594.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元55793.001.1主营业务收入万元55793.001.2其它收入万元-2增值税万元1594.243税金及附加万元413.66(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用44234.76万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加413.66万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=11558.24(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=11558.2425.00%=2889.56(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=11558.24(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=11558.2425.00%=2889.56(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额11558.24万元,缴纳企业所得税2889.56万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=11558.24-2889.56=8668.68(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=49.86%。(2)达产年投资利税率=58.52%。(3)达产年投资回报率=37.39%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入55793.00万元,总成本费用44234.76万元,税金及附加413.66万元,利润总额11558.24万元,企业所得税2889.56万元,税后净利润8668.68万元,年纳税总额4897.46万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元55793.002增值税万元1594.243税金及附加万元413.664总成本费用万元44234.765利润总额万元11558.246企业所得税万元2889.567净利润万元8668.688纳税总额万元4897.469利税总额万元13566.1410投资利润率49.86%11投资利税率58.52%12投资回报率37.39%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.17年。本期工程项目全部投资回收期4.17年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元8668.682投资利润率49.86%3投资利税率58.52%4投资回报率37.39%5回收期年4.17第九章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平
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