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2016 年县财政监督工作要点 一、推进财政部门内部控制制度建设 强化内部控制制度建设,有效防范各种业务风险和廉政风险,进一步规范自身行为,提高内部管理水平,逐步建立嵌入业务流程的财政支出监督机制。县财政局将成立内部控制委员会,由局长任内控委主任,相关股室长任委员。此项工作具体由监督股承办。今年主要工作:一是抓紧相关业务流程的内控建设工作;二是加强监督检查,确保内部控制制度落到实处。 二、开展地方盘活财政存量资金有关情况专项检查 全面了解掌握各地按照国办发【 2014】 70 号文和财政部关于推进地方盘活存量资金 有关有关事项的通知要求,对财政存量资金进行清理统计和统筹使用情况,摸清财政存量资金规模、结构、结存状态、变动情况及沉淀成因。重点检查县直各部门各单位未严格落实国务院规定,预算执行缓慢、盘活财政存量资金不力等问题。 三、切实加强民生资金监督检查工作 重点关注农业、教育、社会保障、医疗卫生等涉及民生的财政政策和财政资金的实施与落实,进一步巩固以前年度民生资金监督检查成果,完善监督检查机制,逐步推进财政绩效监督,保障财政资金安全规范有效。 2016 年,在省市财政业务部门的指导下,重点选择水利建设前期工作经费、农村 学前教育专项资金、农业二税垫税化债补助资金等开展专项监督检查,保障民生政策的落实和重大专项资金的安全。 四、努力做好会计监督检查工作 按照上级财政部门工作部署,围绕重大财政资金支出管理、人民群众切身利益的重点行业、重点领域,选择部分行政事业、企业单位,以会计信息质量为切入点,将单位的会计核算、财务管理、内部控制作为检查的核心内容,同时,密切关注财政资金使用、财税政策的执行情况、部门决算报表一致性及私设 “小金库 ”问题,从而提高会计监督成效。配合省厅组织市县财政部门对农业综合开发系统开展全省上下联动检查。 五、 积极开展 “三公 ”经费重点抽查工作 按照省党政机关厉行节约反对浪费实施细则要求,“三公 ”经费监督检查进入常态化,结合会计监督检查工作对县直部门 “三公 ”经费使用情况进行抽查,重点对会议、出差规定执行情况,公务接待、厉行节约规定执行情况进行抽查,对违反财经纪律的,依据相关规定进行处理处罚,确保中央和省市县有关规定落到实处。 六、认真做好内部监督检查工作 全面落实财政部门内部监督检查办法,改进内部监督的方式与方法,结合县财政局工作流程再造,着重检查各股室及下属单位内控制度建设、执行、风险事件应对处理等情况, 研究探索内部监督与任期经济责任审计相结合的有效途径和办法,提升内部监督成效。对乡镇财政所,按照 “三年查一遍,一遍查三年 ”的原则,将进一步强化财政内部监督检查和离任审计工作,强化内部控制,防范管理风险,提高管理效能,推进廉政建设,促进财政部门依法理财、科学管理。 七、加强监督检查综合协调 财政监督股及相关股室要主动与纪委、监察、审计、税务的联系,及时通报重大检查事项和结果,做到资源共享、信息互通。同时加强与国资委、民政、人保等相关

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