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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料复合板项目可行性研究报告塑料复合板项目可行性研究报告摘要说明该塑料复合板项目计划总投资19394.63万元,其中:固定资产投资14701.93万元,占项目总投资的75.80%;流动资金4692.70万元,占项目总投资的24.20%。达产年营业收入33288.00万元,总成本费用25407.31万元,税金及附加362.66万元,利润总额7880.69万元,利税总额9330.34万元,税后净利润5910.52万元,达产年纳税总额3419.82万元;达产年投资利润率40.63%,投资利税率48.11%,投资回报率30.48%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位508个。坚持“三同时”原则,项目承办单位承办的项目,认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,积极做到:同时设计、同时施工、同时投入运行,确保各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。.基本信息、背景及必要性、产业分析、建设规划、项目建设地研究、项目工程设计说明、项目工艺技术、环境保护可行性、项目安全管理、项目风险性分析、节能、实施计划、投资估算与资金筹措、经济效益可行性、综合结论等。第一章 背景及必要性一、项目建设背景1、当前,全球正迎来一场新工业革命,这将深刻改变制造业的生产方式、产业组织和竞争格局,并重塑全球经济的面貌。经过多年发展,我国已形成门类齐全、规模庞大、配套能力强的制造业体系,但仍然存在产业组织结构不合理、专业化分工协作程度不高、低水平同质化竞争严重等问题。应抓住新工业革命带来的机遇,积极打造产业内部、产业之间开放创新、协同融合的产业组织新生态,推动形成制造业高效率、差异化、高质量的供给能力,进一步增强中国制造的核心竞争力。2、中国为此投身于技术革新。中国的关键词是“中国制造2025”。这是正确的开端,因为全球正要跨入第四次工业革命数字经济的门槛。谁不参与新的工业革命,谁就会被甩在后面。主要动力之一将是工业的数字化。德国因而在几年前提出了“工业4.0”倡议,现在正大力推进。现在没人能预测谁将在“工业4.0时代”拔得头筹,并借此在日愈激烈的国际市场竞争中走在前列。德国专家一致认为,除了研发资金,还有两个息息相关的因素将起到决定作用:数据安全和数据主权。然而,恰恰与之相反,数字经济需要的是一个受保护的虚拟空间,尤其是针对工业数据而言。要想成功发展工业4.0,就必须保护带来创新成果的企业及科研机构研发人员和工程师的“主权”。他们必须拥有数据的“管辖权”。物联网和工业4.0的前提是具有针对性、因而比现在更智能的安全存储(云解决方案)和数据交流的大幅提高。只有相同及相关行业企业愿意交换一定数据,这些方案才能充分发挥潜力。为此他们首先需要得到保障,有效防止未授权的侦察以及对这些数据的盗取或滥用。同时也必须保证数据的“所有者”能够有效灵活地管理数据,即拥有“数据主权”。这超出有效保护知识产权的范畴,但后者仍构成必不可少的基础。在德国,为解决上述一些问题,今年年初,弗劳恩霍夫协会与16家企业共同探讨如何开发新型“工业数据空间”,以参与企业贡献的实际应用案例为基础,旨在为安全的数据供应链打造一个虚拟空间。该空间必须具备如下条件:能够安全存储数据、提供可控且受限的数据路径、同时也保障数据安全和数据主权。该空间未来应依托5G宽带。这一极富创新性的项目或将起到示范作用。3、二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、整体来看,2015年全国各省市区工业经济增长呈放缓态势,但两级分化的问题开始凸显。从工业增速来看,1-10月份,东部工业增加值增速较快的地区分别为天津、福建、安徽、江苏,增速分别为9.3%、8.8%、8.6%、8.3%,而东北地区增长缓慢,辽宁省呈现6%的负增长,黑龙江省增长0.2%,;中西部大部分地区的工业增长高于全国平均水平(山西、河北等少数省份除外),重庆市更达到了10.8%的工业增加值增速,位列全国第二(第一是西藏)。从固定资产投资来看,1-10月份,东部固定资产投资累计增长最快的是地区是福建省,为18.2%,恶化最严重的是辽宁省,呈现23.8%的负增长,另外黑龙江省也仅增长2.6%,远远低于全国10.2%的平均水平。投资不足,工业增长乏力,东北等部分地区经济存在“断崖式”增长风险。地区经济增长的差异主要是由产业结构决定的,东北地区以重工业为主的产业结构特征较为显著,石油、煤炭、钢铁等是其主要支柱产业,传统产业增长乏力、新兴产业发展不足是影响其经济增速的主要原因。而产业结构较为合理、顺应产业发展、方向、结构调整较为超前的地区,经济保持了持续健康发展。2015年上半年,广东省高技术制造业完成投资增长46.8%,增速高于全省工业整体水平。浙江省战略性新兴产业投资占工业投资比重为27.4%,同比增长10.3%,高于工业及制造业投资增速,高技术产业投资的快速增长,为工业发展后劲积蓄力量。3、三、项目建设有利条件第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称塑料复合板项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积58055.68平方米(折合约87.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.88%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度168.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58055.68平方米,建筑物基底占地面积35344.30平方米,总建筑面积75472.38平方米,其中:规划建设主体工程51187.43平方米,项目规划绿化面积5367.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计180台(套),设备购置费6010.80万元。(七)节能分析1、项目年用电量1303646.05千瓦时,折合160.22吨标准煤。2、项目年总用水量26965.46立方米,折合2.30吨标准煤。3、“塑料复合板项目投资建设项目”,年用电量1303646.05千瓦时,年总用水量26965.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.52吨标准煤/年。达产年综合节能量40.63吨标准煤/年,项目总节能率23.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19394.63万元,其中:固定资产投资14701.93万元,占项目总投资的75.80%;流动资金4692.70万元,占项目总投资的24.20%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33288.00万元,总成本费用25407.31万元,税金及附加362.66万元,利润总额7880.69万元,利税总额9330.34万元,税后净利润5910.52万元,达产年纳税总额3419.82万元;达产年投资利润率40.63%,投资利税率48.11%,投资回报率30.48%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位508个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区塑料复合板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区塑料复合板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料复合板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位508个,达产年纳税总额3419.82万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.63%,投资利税率48.11%,全部投资回报率30.48%,全部投资回收期4.78年,固定资产投资回收期4.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入23707.31万元,同比增长33.06%(5890.44万元)。其中,主营业业务塑料复合板生产及销售收入为21064.76万元,占营业总收入的88.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5534.46万元,较去年同期相比增长847.19万元,增长率18.07%;实现净利润4150.85万元,较去年同期相比增长459.23万元,增长率12.44%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3505.74亿元,比上年增长11.79%。其中,第一产业增加值280.46亿元,增长7.38%;第二产业增加值2173.56亿元,增长9.71%第三产业增加值1051.72亿元,增长11.34%。一般公共预算收入250.25亿元,同比增长11.50%,一般公共预算支出418.17亿元,同比增长6.61%。国税收入328.77亿元,同比增长6.48%;地税收入亿元75.00,同比增长10.71%。居民消费价格上涨1.07%。其中,食品烟酒上涨0.67%,衣着上涨0.72%,居住上涨0.65%,生活用品及服务上涨0.78%,教育文化和娱乐上涨0.99%,医疗保健上涨0.74%,其他用品和服务上涨0.67%,交通和通信上涨1.17%。全部工业完成增加值1976.05亿元。规模以上工业企业实现增加值1213.79亿元,比上年增长7.26%。规模以上AA、BB、CC、DD(含塑料复合板)等主导行业共完成工业增加值1080.15亿元,增长9.14%。AA完成增加值401.18亿元,增长9.13%;BB完成工业增加值371.89亿元,增长11.30%;CC完成工业增加值242.58亿元,增长8.57%;DD完成工业增加值130.28亿元,增长8.43%。规模以上工业企业实现主营业务收入6489.35亿元,比上年增长5.40%。实现利润总额342.58亿元,比上年增长7.32%。固定资产投资完成3977.41亿元,比上年增长11.80%。其中,建设项目投资完成3500.12亿元,增长7.32%;房地产开发投资完成477.29亿元,增长6.30%。在固定资产投资中,第一产业投资完成198.87亿元,同比增长9.08%;第二产业投资完成3022.83亿元,同比增长9.45%;第三产业投资完成755.71亿元,增长9.45%。高新技术产业投资1139.92亿元,增长9.21%。民间投资3179.56亿元,增长10.92%。城市基础设施投资536.95亿元,增长11.59%。重点项目1196个,完成投资2749.65亿元,增长7.84%。全市实现社会消费品零售总额1436.82亿元,比上年增长6.00%。城镇实现零售额915.94亿元,增长7.61%;乡村实现零售额508.77亿元,增长8.87%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元402.30,增长12.92%。实际利用外资69850.18万美元,同比增长54.66%。外贸进出口总值328.55亿元,同比增长52.36%。其中,出口总值213.56亿元,同比增长57.98%;进口总值114.99亿元,同比增长50.30%。二、区域内塑料复合板行业市场分析目前,区域内拥有各类塑料复合板企业697家,规模以上企业32家,从业人员34850人。截至2017年底,区域内塑料复合板产值191330.34万元,较2016年159748.13万元增长19.77%。产值前十位企业合计收入89399.97万元,较去年80802.58万元同比增长10.64%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.00亿元,年均增长6.91%。预计区域内塑料复合板行业市场需求规模将达到287670.90万元,利润总额93082.91万元,净利润33292.74万元,纳税25113.86万元,工业增加值108671.67万元,产业贡献率12.53%。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.88%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度168.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58055.6887.04亩2基底面积平方米35344.303建筑面积平方米75472.386199.89万元4容积率1.305建筑系数60.88%6主体工程平方米51187.437绿化面积平方米5367.298绿化率7.11%9投资强度万元/亩168.91六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电,选择节能型SF11型变压器;场内配电室操作环境,按国标爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058)的要求设计。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。5、八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第六章 项目工艺技术一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计180台(套),设备购置费6010.80万元。第七章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14701.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元14701.9375.80%1.1土建工程万元6199.8931.97%1.2设备购置万元6010.8030.99%1.3其它投资万元2491.2412.84%2建设期利息万元-3固定资产投资万元14701.9375.80%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4692.70万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19394.63万元,其中:固定资产投资14701.93万元,占项目总投资的75.80%;流动资金4692.70万元,占项目总投资的24.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6199.89万元,占项目总投资的31.97%;设备购置费6010.80万元,占项目总投资的30.99%;其它投资2491.24万元,占项目总投资的12.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14701.93+4692.70=19394.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14701.9375.80%1.1项目建设投资万元14701.9375.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4692.7024.20%3总投资万元万元19394.63二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18308.40万元,总成本15289.77万元,利润总额3018.63万元,净利润303.96万元,增值税597.84万元,税金及附加2263.97万元,所得税754.66万元;第二年收入23301.60万元,总成本18408.42万元,利润总额4893.18万元,净利润3669.88万元,增值税760.89万元,税金及附加323.53万元,所得税1223.30万元;第三年生产负荷100%,收入33288.00万元,总成本25407.31万元,利润总额7880.69万元,净利润5910.52万元,增值税1086.99万元,税金及附加362.66万元,所得税1970.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33288.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1086.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元33288.001.1主营业务收入万元33288.001.2其它收入万元-2增值税万元1086.993税金及附加万元362.66(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用25407.31万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加362.66万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7880.69(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=7880.6925.00%=1970.17(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7880.69(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=7880.6925.00%=1970.17(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额7880.69万元,缴纳企业所得税1970.17万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7880.69-1970.17=5910.52(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=40.63%。(2)达产年投资利税率=48.11%。(3)达产年投资回报率=30.48%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入33288.00万元,总成本费用25407.31万元,税金及附加362.66万元,利润总额7880.69万元,企业所得税1970.17万元,税后净利润5910.52万元,年纳税总额3419.82万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元33288.002增值税万元1086.993税金及附加万元362.664总成本费用万元25407.315利润总额万元7880.696企业所得税万元1970.177净利润万元5910.528纳税总额万元3419.829利税总额万元9330.3410投资利润率40.63%11投资利税率48.11%12投资回报率30.48%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.78年。本期工程项目全部投资回收期4.78年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元5910.522投资利润率40.63%3投资利税率48.11%4投资回报率30.48%5回收期年4.78第九章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看
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