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文档简介
泓域咨询MACRO/ 门冬氨酸钾镁注射剂投资项目立项申请报告门冬氨酸钾镁注射剂投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6172.88万元,同比增长16.97%(895.42万元)。其中,主营业业务门冬氨酸钾镁注射剂生产及销售收入为5651.80万元,占营业总收入的91.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1266.90万元,较去年同期相比增长126.31万元,增长率11.07%;实现净利润950.18万元,较去年同期相比增长138.41万元,增长率17.05%。二、项目概况(一)项目名称门冬氨酸钾镁注射剂投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积14547.27平方米(折合约21.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.35%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度186.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14547.27平方米,建筑物基底占地面积9652.11平方米,总建筑面积22257.32平方米,其中:规划建设主体工程16036.71平方米,项目规划绿化面积1691.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费1151.92万元。(七)节能分析“门冬氨酸钾镁注射剂投资项目建设项目”,年用电量1371098.47千瓦时,年总用水量5086.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.94吨标准煤/年。达产年综合节能量53.35吨标准煤/年,项目总节能率29.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4784.19万元,其中:固定资产投资4059.93万元,占项目总投资的84.86%;流动资金724.26万元,占项目总投资的15.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6113.00万元,总成本费用4832.87万元,税金及附加79.38万元,利润总额1280.13万元,利税总额1536.08万元,税后净利润960.10万元,达产年纳税总额575.98万元;达产年投资利润率26.76%,投资利税率32.11%,投资回报率20.07%,全部投资回收期6.48年,提供就业职位98个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区门冬氨酸钾镁注射剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区门冬氨酸钾镁注射剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“门冬氨酸钾镁注射剂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位98个,达产年纳税总额575.98万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.76%,投资利税率32.11%,全部投资回报率20.07%,全部投资回收期6.48年,固定资产投资回收期6.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14547.2721.81亩1.1容积率1.531.2建筑系数66.35%1.3投资强度万元/亩186.151.4基底面积平方米9652.111.5总建筑面积平方米22257.321.6绿化面积平方米1691.73绿化率7.60%2总投资万元4784.192.1固定资产投资万元4059.932.1.1土建工程投资万元1893.582.1.1.1土建工程投资占比万元39.58%2.1.2设备投资万元1151.922.1.2.1设备投资占比24.08%2.1.3其它投资万元1014.432.1.3.1其它投资占比21.20%2.1.4固定资产投资占比84.86%2.2流动资金万元724.262.2.1流动资金占比15.14%3收入万元6113.004总成本万元4832.875利润总额万元1280.136净利润万元960.107所得税万元1.538增值税万元176.579税金及附加万元79.3810纳税总额万元575.9811利税总额万元1536.0812投资利润率26.76%13投资利税率32.11%14投资回报率20.07%15回收期年6.4816设备数量台(套)6317年用电量千瓦时1371098.4718年用水量立方米5086.6719总能耗吨标准煤168.9420节能率29.34%21节能量吨标准煤53.3522员工数量人98第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.35%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度186.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6824.046824.0416036.7116036.711500.791.1主要生产车间4094.424094.429622.039622.03930.491.2辅助生产车间2183.692183.695131.755131.75480.251.3其他生产车间545.92545.92930.13930.1390.052仓储工程1447.821447.824043.404043.40275.202.1成品贮存361.95361.951010.851010.8568.802.2原料仓储752.87752.872102.572102.57143.102.3辅助材料仓库333.00333.00929.98929.9863.303供配电工程77.2277.2277.2277.225.913.1供配电室77.2277.2277.2277.225.914给排水工程88.8088.8088.8088.805.294.1给排水88.8088.8088.8088.805.295服务性工程916.95916.95916.95916.9562.415.1办公用房434.09434.09434.09434.0930.245.2生活服务482.86482.86482.86482.8636.826消防及环保工程258.68258.68258.68258.6819.816.1消防环保工程258.68258.68258.68258.6819.817项目总图工程38.6138.6138.6138.61-4.887.1场地及道路硬化2531.12402.07402.077.2场区围墙402.072531.122531.127.3安全保卫室38.6138.6138.6138.618绿化工程830.1029.05合计9652.1122257.3222257.321893.58六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4304.30万元,占计划投资的89.97%。其中:完成固定资产投资3041.00万元,占总投资的70.65%;完成流动资金投资1263.30,占总投资的29.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4304.301.1完成比例89.97%2完成固定资产投资万元3041.002.1完成比例70.65%3完成流动资金投资万元1263.303.1完成比例29.35%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员98人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人671.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元357.332工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.782.3年工资额万元101.513企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.883.3年工资额万元31.594品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元41.465其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.575.3年工资额万元21.526职工工资总额万元3694.72五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4059.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1893.581151.92186.154059.931.1工程费用万元1893.581151.924418.981.1.1建筑工程费用万元1893.581893.5839.58%1.1.2设备购置及安装费万元1151.921151.9224.08%1.2工程建设其他费用万元1014.431014.4321.20%1.2.1无形资产万元455.56455.561.3预备费万元558.87558.871.3.1基本预备费万元334.80334.801.3.2涨价预备费万元224.07224.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元4059.934059.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金724.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4418.982681.463167.874418.984418.984418.981.1应收账款万元1325.69729.131060.561325.691325.691325.691.2存货万元1988.541093.701590.831988.541988.541988.541.2.1原辅材料万元596.56328.11477.25596.56596.56596.561.2.2燃料动力万元29.8316.4123.8629.8329.8329.831.2.3在产品万元914.73503.10731.78914.73914.73914.731.2.4产成品万元447.42246.08357.94447.42447.42447.421.3现金万元1104.74607.61883.801104.741104.741104.742流动负债万元3694.722032.102955.783694.723694.723694.722.1应付账款万元3694.722032.102955.783694.723694.723694.723流动资金万元724.26398.34579.41724.26724.26724.264铺底流动资金万元241.42132.78193.14241.42241.42241.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4784.19万元,其中:固定资产投资4059.93万元,占项目总投资的84.86%;流动资金724.26万元,占项目总投资的15.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1893.58万元,占项目总投资的39.58%;设备购置费1151.92万元,占项目总投资的24.08%;其它投资1014.43万元,占项目总投资的21.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4059.93+724.26=4784.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4059.9384.86%1.1项目建设投资万元4059.9384.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元724.2615.14%3总投资万元万元4784.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3362.15万元,总成本2875.11万元,利润总额487.04万元,净利润69.84万元,增值税97.11万元,税金及附加365.28万元,所得税121.76万元;第二年收入4890.40万元,总成本3905.27万元,利润总额985.13万元,净利润738.85万元,增值税141.26万元,税金及附加75.14万元,所得税246.28万元;第三年生产负荷100%,收入6113.00万元,总成本4832.87万元,利润总额1280.13万元,净利润960.10万元,增值税176.57万元,税金及附加79.38万元,所得税320.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6113.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=176.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3362.154890.406113.006113.006113.001.1门冬氨酸钾镁注射剂万元3362.154890.406113.006113.0061
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