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泓域咨询MACRO/ 通讯铁塔项目可行性研究报告通讯铁塔项目可行性研究报告摘要说明该通讯铁塔项目计划总投资8934.33万元,其中:固定资产投资6925.66万元,占项目总投资的77.52%;流动资金2008.67万元,占项目总投资的22.48%。达产年营业收入17213.00万元,总成本费用12915.29万元,税金及附加175.24万元,利润总额4297.71万元,利税总额5065.74万元,税后净利润3223.28万元,达产年纳税总额1842.46万元;达产年投资利润率48.10%,投资利税率56.70%,投资回报率36.08%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位328个。重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。.基本情况、建设背景及必要性、项目调研分析、建设规模、项目建设地方案、项目工程方案分析、工艺说明、环保和清洁生产说明、企业安全保护、风险性分析、项目节能概况、项目实施方案、项目投资计划方案、项目经济效益可行性、总结评价等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、在信息化浪潮下,工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标,明确了9项战略任务和重点,在推动传统产业转型升级的同时,瞄准全球新一轮产业发展方向,促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。2、在信息化浪潮下,工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标,明确了9项战略任务和重点,在推动传统产业转型升级的同时,瞄准全球新一轮产业发展方向,促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。3、二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、工业保持平稳较快增长。全部工业增加值年均增长8%,工业增加值率较“十二五”末提高2个百分点,全员劳动生产率年均提高10%,经济运行的质量和效益明显提高。自主创新能力明显增强。规模以上工业企业研究与试验发展(R&D)经费内部支出占主营业务收入比重达到1%,重点骨干企业达到3%以上,以企业为主体的技术创新体系进一步健全。企业发明专利拥有量增加一倍,攻克和掌握一批达到世界领先水平的产业核心技术,重点领域和新兴产业的关键装备、技术标准取得突破产业结构进一步优化。战略性新兴产业规模显著扩大,实现增加值占工业增加值的15%左右;面向工业生产的相关服务业发展水平明显提升。规模经济行业产业集中度明显提高,培育发展一批具有国际竞争力的企业集团。中小企业发展活力进一步增强。中西部地区工业增加值占比进一步提高。信息化和军民融合水平显著提高。重点骨干企业信息技术集成应用达到国际先进水平,主要行业关键工艺流程数控化率达到70%,大中型企业资源计划(ERP)普及率达到80%以上。军民资源开放共享程度明显提高,军民结合产业规模显著扩大。质量品牌建设迈上新台阶。新产品设计、开发能力和品牌创建能力明显增强,主要工业品质量标准接近或达到国际先进水平,食品、药品、纺织服装等民生产品的质量安全水平进一步提高。工业企业社会责任建设取得积极进展。3、三、项目建设有利条件第二章 基本情况一、项目概况(一)项目名称通讯铁塔项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积26026.34平方米(折合约39.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.77%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度177.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26026.34平方米,建筑物基底占地面积16076.47平方米,总建筑面积41121.62平方米,其中:规划建设主体工程25813.45平方米,项目规划绿化面积2161.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费2529.48万元。(七)节能分析1、项目年用电量475421.54千瓦时,折合58.43吨标准煤。2、项目年总用水量17393.63立方米,折合1.49吨标准煤。3、“通讯铁塔项目投资建设项目”,年用电量475421.54千瓦时,年总用水量17393.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.92吨标准煤/年。达产年综合节能量17.90吨标准煤/年,项目总节能率29.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8934.33万元,其中:固定资产投资6925.66万元,占项目总投资的77.52%;流动资金2008.67万元,占项目总投资的22.48%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17213.00万元,总成本费用12915.29万元,税金及附加175.24万元,利润总额4297.71万元,利税总额5065.74万元,税后净利润3223.28万元,达产年纳税总额1842.46万元;达产年投资利润率48.10%,投资利税率56.70%,投资回报率36.08%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位328个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区通讯铁塔行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区通讯铁塔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“通讯铁塔项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位328个,达产年纳税总额1842.46万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.10%,投资利税率56.70%,全部投资回报率36.08%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10774.22万元,同比增长8.50%(843.95万元)。其中,主营业业务通讯铁塔生产及销售收入为9744.94万元,占营业总收入的90.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3094.45万元,较去年同期相比增长438.51万元,增长率16.51%;实现净利润2320.84万元,较去年同期相比增长375.67万元,增长率19.31%。第四章 项目调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3756.96亿元,比上年增长8.98%。其中,第一产业增加值300.56亿元,增长7.09%;第二产业增加值2329.32亿元,增长5.52%第三产业增加值1127.09亿元,增长7.52%。一般公共预算收入295.83亿元,同比增长6.03%,一般公共预算支出527.11亿元,同比增长9.27%。国税收入322.88亿元,同比增长9.03%;地税收入亿元20.56,同比增长9.24%。居民消费价格上涨1.07%。其中,食品烟酒上涨1.14%,衣着上涨1.06%,居住上涨0.87%,生活用品及服务上涨1.01%,教育文化和娱乐上涨0.97%,医疗保健上涨0.86%,其他用品和服务上涨0.74%,交通和通信上涨0.78%。全部工业完成增加值1663.71亿元。规模以上工业企业实现增加值1524.85亿元,比上年增长8.06%。规模以上AA、BB、CC、DD(含通讯铁塔)等主导行业共完成工业增加值1226.02亿元,增长8.92%。AA完成增加值450.75亿元,增长9.43%;BB完成工业增加值372.87亿元,增长10.51%;CC完成工业增加值224.42亿元,增长5.90%;DD完成工业增加值109.99亿元,增长9.39%。规模以上工业企业实现主营业务收入5805.75亿元,比上年增长11.17%。实现利润总额733.38亿元,比上年增长7.06%。固定资产投资完成4179.44亿元,比上年增长5.48%。其中,建设项目投资完成3677.91亿元,增长8.87%;房地产开发投资完成501.53亿元,增长6.54%。在固定资产投资中,第一产业投资完成208.97亿元,同比增长6.26%;第二产业投资完成3176.37亿元,同比增长7.55%;第三产业投资完成794.09亿元,增长8.98%。高新技术产业投资1180.17亿元,增长9.93%。民间投资3475.06亿元,增长8.68%。城市基础设施投资515.14亿元,增长6.74%。重点项目981个,完成投资2006.58亿元,增长10.42%。全市实现社会消费品零售总额1023.99亿元,比上年增长11.65%。城镇实现零售额1132.50亿元,增长7.24%;乡村实现零售额540.47亿元,增长8.26%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元530.74,增长6.60%。实际利用外资60195.16万美元,同比增长50.42%。外贸进出口总值219.56亿元,同比增长56.58%。其中,出口总值142.71亿元,同比增长53.49%;进口总值76.85亿元,同比增长58.13%。二、区域内通讯铁塔行业市场分析目前,区域内拥有各类通讯铁塔企业967家,规模以上企业41家,从业人员48350人。截至2017年底,区域内通讯铁塔产值180296.94万元,较2016年158044.30万元增长14.08%。产值前十位企业合计收入73709.94万元,较去年65224.26万元同比增长13.01%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长6.88%。预计区域内通讯铁塔行业市场需求规模将达到271952.54万元,利润总额78200.49万元,净利润23159.40万元,纳税19425.00万元,工业增加值102151.27万元,产业贡献率13.88%。第五章 项目建设地方案一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.77%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度177.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26026.3439.02亩2基底面积平方米16076.473建筑面积平方米41121.623202.94万元4容积率1.585建筑系数61.77%6主体工程平方米25813.457绿化面积平方米2161.248绿化率5.26%9投资强度万元/亩177.49六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C-S接地系统;场区按类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于4.00欧姆。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。5、八、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第六章 工艺说明一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计88台(套),设备购置费2529.48万元。第七章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6925.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元6925.6677.52%1.1土建工程万元3202.9435.85%1.2设备购置万元2529.4828.31%1.3其它投资万元1193.2413.36%2建设期利息万元-3固定资产投资万元6925.6677.52%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2008.67万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8934.33万元,其中:固定资产投资6925.66万元,占项目总投资的77.52%;流动资金2008.67万元,占项目总投资的22.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3202.94万元,占项目总投资的35.85%;设备购置费2529.48万元,占项目总投资的28.31%;其它投资1193.24万元,占项目总投资的13.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6925.66+2008.67=8934.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6925.6677.52%1.1项目建设投资万元6925.6677.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2008.6722.48%3总投资万元万元8934.33二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9467.15万元,总成本11524.80万元,利润总额-2057.65万元,净利润143.23万元,增值税326.03万元,税金及附加-1543.24万元,所得税-514.41万元;第二年收入12049.10万元,总成本14052.19万元,利润总额-2003.09万元,净利润-1502.32万元,增值税414.95万元,税金及附加153.90万元,所得税-500.77万元;第三年生产负荷100%,收入17213.00万元,总成本12915.29万元,利润总额4297.71万元,净利润3223.28万元,增值税592.79万元,税金及附加175.24万元,所得税1074.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17213.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=592.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元17213.001.1主营业务收入万元17213.001.2其它收入万元-2增值税万元592.793税金及附加万元175.24(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用12915.29万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加175.24万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4297.71(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4297.7125.00%=1074.43(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4297.71(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4297.7125.00%=1074.43(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4297.71万元,缴纳企业所得税1074.43万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4297.71-1074.43=3223.28(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=48.10%。(2)达产年投资利税率=56.70%。(3)达产年投资回报率=36.08%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入17213.00万元,总成本费用12915.29万元,税金及附加175.24万元,利润总额4297.71万元,企业所得税1074.43万元,税后净利润3223.28万元,年纳税总额1842.46万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元17213.002增值税万元592.793税金及附加万元175.244总成本费用万元12915.295利润总额万元4297.716企业所得税万元1074.437净利润万元3223.288纳税总额万元1842.469利税总额万元5065.7410投资利润率48.10%11投资利税率56.70%12投资回报率36.08%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.27年。本期工程项目全部投资回收期4.27年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3223.282投资利润率48.10%3投资利税率56.70%4投资回报率36.08%5回收期年4.27第九章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极

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