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泓域咨询MACRO/ 自动对折机项目可行性研究报告自动对折机项目可行性研究报告摘要说明该自动对折机项目计划总投资4467.75万元,其中:固定资产投资3486.03万元,占项目总投资的78.03%;流动资金981.72万元,占项目总投资的21.97%。达产年营业收入8362.00万元,总成本费用6463.96万元,税金及附加82.94万元,利润总额1898.04万元,利税总额2242.78万元,税后净利润1423.53万元,达产年纳税总额819.25万元;达产年投资利润率42.48%,投资利税率50.20%,投资回报率31.86%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位169个。项目可行性研究报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等,均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的,报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势,不含任何明示性或暗示性的条件,也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述,公司法定代表人已经郑重承诺:对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责,并愿意承担由此引致的全部法律责任。.项目基本情况、背景和必要性研究、项目调研分析、投资建设方案、项目建设地分析、土建工程、工艺原则及设备选型、项目环保研究、职业保护、项目风险情况、项目节能评估、项目实施进度计划、投资计划、项目经营效益分析、评价结论等。第一章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、绿色经济既是大势所趋,也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来制造核心竞争力的考虑,还是顺应人民群众对青山碧水的盼望和要求,推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国,必须加快制造业绿色改造升级,全面推行工业节能减排和清洁生产,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系,走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步形成了完整的产业体系,但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未得到根本解决。建设制造强国,必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务,推动传统产业向中高端跃升,大力发展高端制造和生产性服务业,促进大中小微企业协调发展,持续优化产业布局,走提质增效的发展道路。2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示,有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求,持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动,推进数字矿山、智能工厂建设,实现生产过程智能化;二是大力开发智能产品、智能材料,为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑;三是凭借互联网技术,实现跨行业的融合,特别是与新生产方式、新商业模式的融合,同产业资本与金融资本的耦合,重塑产业价值链体系。3、二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、从经营业务结构看,经过多年国有经济战略性调整,在电力、电信、民航、石油天然气、邮政、铁路、市政公共事业等具有自然垄断性的行业中,国有企业占据了绝大多数。应该说,这总体上符合国有经济的功能定位,但是,由于国有企业的经营业务涵盖整个行业的网络环节和非网络环节,从而在一定程度上遏制了有效竞争,影响了社会服务效率。“十三五”期间要推进这些行业的改革和国有经济结构调整,形成主业突出、网络开放、竞争有效的经营格局。将电信基础设施和长距离输油、输气管网从企业剥离出来,组建独立网络运营企业的方式,通过网络设施平等开放推动可竞争性市场结构构建和公平竞争制度建设,使垄断性行业国有经济成为社会主义市场经济体制更具活力的组成部分。3、三、项目建设有利条件第二章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称自动对折机项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积12879.77平方米(折合约19.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.21%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度180.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12879.77平方米,建筑物基底占地面积8914.09平方米,总建筑面积13394.96平方米,其中:规划建设主体工程10477.00平方米,项目规划绿化面积678.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1552.21万元。(七)节能分析1、项目年用电量1126430.90千瓦时,折合138.44吨标准煤。2、项目年总用水量6382.80立方米,折合0.55吨标准煤。3、“自动对折机项目投资建设项目”,年用电量1126430.90千瓦时,年总用水量6382.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.99吨标准煤/年。达产年综合节能量41.52吨标准煤/年,项目总节能率27.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4467.75万元,其中:固定资产投资3486.03万元,占项目总投资的78.03%;流动资金981.72万元,占项目总投资的21.97%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8362.00万元,总成本费用6463.96万元,税金及附加82.94万元,利润总额1898.04万元,利税总额2242.78万元,税后净利润1423.53万元,达产年纳税总额819.25万元;达产年投资利润率42.48%,投资利税率50.20%,投资回报率31.86%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位169个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区自动对折机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区自动对折机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“自动对折机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位169个,达产年纳税总额819.25万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.48%,投资利税率50.20%,全部投资回报率31.86%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7571.23万元,同比增长22.95%(1413.27万元)。其中,主营业业务自动对折机生产及销售收入为6856.49万元,占营业总收入的90.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1864.84万元,较去年同期相比增长411.86万元,增长率28.35%;实现净利润1398.63万元,较去年同期相比增长205.47万元,增长率17.22%。第四章 项目调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3791.30亿元,比上年增长8.30%。其中,第一产业增加值303.30亿元,增长11.99%;第二产业增加值2350.61亿元,增长10.45%第三产业增加值1137.39亿元,增长10.66%。一般公共预算收入257.74亿元,同比增长8.19%,一般公共预算支出517.07亿元,同比增长10.58%。国税收入353.73亿元,同比增长6.36%;地税收入亿元56.41,同比增长6.28%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨1.18%,衣着上涨0.92%,居住上涨0.68%,生活用品及服务上涨0.71%,教育文化和娱乐上涨0.94%,医疗保健上涨0.97%,其他用品和服务上涨1.04%,交通和通信上涨0.92%。全部工业完成增加值1549.57亿元。规模以上工业企业实现增加值1438.17亿元,比上年增长7.91%。规模以上AA、BB、CC、DD(含自动对折机)等主导行业共完成工业增加值1161.95亿元,增长9.04%。AA完成增加值424.00亿元,增长9.73%;BB完成工业增加值330.39亿元,增长8.82%;CC完成工业增加值230.96亿元,增长8.55%;DD完成工业增加值85.14亿元,增长8.65%。规模以上工业企业实现主营业务收入6042.20亿元,比上年增长6.13%。实现利润总额642.83亿元,比上年增长5.37%。固定资产投资完成4163.69亿元,比上年增长10.53%。其中,建设项目投资完成3664.05亿元,增长8.12%;房地产开发投资完成499.64亿元,增长5.57%。在固定资产投资中,第一产业投资完成208.18亿元,同比增长6.09%;第二产业投资完成3164.40亿元,同比增长8.11%;第三产业投资完成791.10亿元,增长8.87%。高新技术产业投资626.71亿元,增长10.95%。民间投资3533.08亿元,增长10.40%。城市基础设施投资579.10亿元,增长10.54%。重点项目821个,完成投资2281.28亿元,增长11.66%。全市实现社会消费品零售总额1093.59亿元,比上年增长10.57%。城镇实现零售额911.81亿元,增长11.88%;乡村实现零售额590.02亿元,增长5.93%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元500.51,增长6.07%。实际利用外资55307.22万美元,同比增长59.44%。外贸进出口总值356.96亿元,同比增长55.14%。其中,出口总值232.02亿元,同比增长58.08%;进口总值124.94亿元,同比增长55.79%。二、区域内自动对折机行业市场分析目前,区域内拥有各类自动对折机企业621家,规模以上企业11家,从业人员31050人。截至2017年底,区域内自动对折机产值151743.66万元,较2016年137126.03万元增长10.66%。产值前十位企业合计收入71610.08万元,较去年60030.25万元同比增长19.29%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长6.13%。预计区域内自动对折机行业市场需求规模将达到229428.60万元,利润总额78623.02万元,净利润28177.40万元,纳税15948.15万元,工业增加值80187.24万元,产业贡献率13.42%。第五章 项目建设地分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.21%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度180.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12879.7719.31亩2基底面积平方米8914.093建筑面积平方米13394.961034.38万元4容积率1.045建筑系数69.21%6主体工程平方米10477.007绿化面积平方米678.788绿化率5.07%9投资强度万元/亩180.53六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 工艺原则及设备选型一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计81台(套),设备购置费1552.21万元。第七章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3486.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元3486.0378.03%1.1土建工程万元1034.3823.15%1.2设备购置万元1552.2134.74%1.3其它投资万元899.4420.13%2建设期利息万元-3固定资产投资万元3486.0378.03%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金981.72万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4467.75万元,其中:固定资产投资3486.03万元,占项目总投资的78.03%;流动资金981.72万元,占项目总投资的21.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1034.38万元,占项目总投资的23.15%;设备购置费1552.21万元,占项目总投资的34.74%;其它投资899.44万元,占项目总投资的20.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3486.03+981.72=4467.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3486.0378.03%1.1项目建设投资万元3486.0378.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元981.7221.97%3总投资万元万元4467.75二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5017.20万元,总成本11855.87万元,利润总额-6838.67万元,净利润70.37万元,增值税157.08万元,税金及附加-5129.00万元,所得税-1709.67万元;第二年收入5853.40万元,总成本13415.15万元,利润总额-7561.75万元,净利润-5671.31万元,增值税183.26万元,税金及附加73.51万元,所得税-1890.44万元;第三年生产负荷100%,收入8362.00万元,总成本6463.96万元,利润总额1898.04万元,净利润1423.53万元,增值税261.80万元,税金及附加82.94万元,所得税474.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8362.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=261.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元8362.001.1主营业务收入万元8362.001.2其它收入万元-2增值税万元261.803税金及附加万元82.94(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用6463.96万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加82.94万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1898.04(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1898.0425.00%=474.51(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1898.04(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1898.0425.00%=474.51(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1898.04万元,缴纳企业所得税474.51万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1898.04-474.51=1423.53(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=42.48%。(2)达产年投资利税率=50.20%。(3)达产年投资回报率=31.86%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入8362.00万元,总成本费用6463.96万元,税金及附加82.94万元,利润总额1898.04万元,企业所得税474.51万元,税后净利润1423.53万元,年纳税总额819.25万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元8362.002增值税万元261.803税金及附加万元82.944总成本费用万元6463.965利润总额万元1898.046企业所得税万元474.517净利润万元1423.538纳税总额万元819.259利税总额万元2242.7810投资利润率42.48%11投资利税率50.20%12投资回报率31.86%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.64年。本期工程项目全部投资回收期4.64年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1423.532投资利润率42.48%3投资利税率50.20%4投资回报率31.86%5回收期年4.64第九章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第十章 项目实施进度计划一、建设
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