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泓域咨询MACRO/ 新建测试台架项目立项申请报告新建测试台架项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5508.23万元,同比增长8.47%(430.27万元)。其中,主营业业务测试台架生产及销售收入为5032.66万元,占营业总收入的91.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1174.10万元,较去年同期相比增长161.52万元,增长率15.95%;实现净利润880.57万元,较去年同期相比增长152.48万元,增长率20.94%。二、项目概况(一)项目名称新建测试台架项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积12632.98平方米(折合约18.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.18%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度172.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12632.98平方米,建筑物基底占地面积6465.56平方米,总建筑面积19454.79平方米,其中:规划建设主体工程14729.83平方米,项目规划绿化面积1191.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1700.86万元。(七)节能分析“新建测试台架项目建设项目”,年用电量1176064.16千瓦时,年总用水量2667.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.77吨标准煤/年。达产年综合节能量53.55吨标准煤/年,项目总节能率22.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4097.33万元,其中:固定资产投资3263.74万元,占项目总投资的79.66%;流动资金833.59万元,占项目总投资的20.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6047.00万元,总成本费用4811.65万元,税金及附加70.98万元,利润总额1235.35万元,利税总额1476.72万元,税后净利润926.51万元,达产年纳税总额550.21万元;达产年投资利润率30.15%,投资利税率36.04%,投资回报率22.61%,全部投资回收期5.92年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区测试台架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区测试台架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建测试台架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额550.21万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.15%,投资利税率36.04%,全部投资回报率22.61%,全部投资回收期5.92年,固定资产投资回收期5.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12632.9818.94亩1.1容积率1.541.2建筑系数51.18%1.3投资强度万元/亩172.321.4基底面积平方米6465.561.5总建筑面积平方米19454.791.6绿化面积平方米1191.47绿化率6.12%2总投资万元4097.332.1固定资产投资万元3263.742.1.1土建工程投资万元1642.962.1.1.1土建工程投资占比万元40.10%2.1.2设备投资万元1700.862.1.2.1设备投资占比41.51%2.1.3其它投资万元-80.082.1.3.1其它投资占比-1.95%2.1.4固定资产投资占比79.66%2.2流动资金万元833.592.2.1流动资金占比20.34%3收入万元6047.004总成本万元4811.655利润总额万元1235.356净利润万元926.517所得税万元1.548增值税万元170.399税金及附加万元70.9810纳税总额万元550.2111利税总额万元1476.7212投资利润率30.15%13投资利税率36.04%14投资回报率22.61%15回收期年5.9216设备数量台(套)11117年用电量千瓦时1176064.1618年用水量立方米2667.7019总能耗吨标准煤144.7720节能率22.73%21节能量吨标准煤53.5522员工数量人101第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.18%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度172.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4571.154571.1514729.8314729.831368.331.1主要生产车间2742.692742.698837.908837.90848.361.2辅助生产车间1462.771462.774713.554713.55437.871.3其他生产车间365.69365.69854.33854.3382.102仓储工程969.83969.833071.223071.22207.492.1成品贮存242.46242.46767.80767.8051.872.2原料仓储504.31504.311597.031597.03107.892.3辅助材料仓库223.06223.06706.38706.3847.723供配电工程51.7251.7251.7251.723.933.1供配电室51.7251.7251.7251.723.934给排水工程59.4859.4859.4859.483.524.1给排水59.4859.4859.4859.483.525服务性工程614.23614.23614.23614.2341.505.1办公用房247.27247.27247.27247.2721.175.2生活服务366.96366.96366.96366.9624.656消防及环保工程173.28173.28173.28173.2813.176.1消防环保工程173.28173.28173.28173.2813.177项目总图工程25.8625.8625.8625.86-17.387.1场地及道路硬化1666.99306.65306.657.2场区围墙306.651666.991666.997.3安全保卫室25.8625.8625.8625.868绿化工程639.9322.40合计6465.5619454.7919454.791642.96六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3540.16万元,占计划投资的86.40%。其中:完成固定资产投资2787.50万元,占总投资的78.74%;完成流动资金投资752.66,占总投资的21.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3540.161.1完成比例86.40%2完成固定资产投资万元2787.502.1完成比例78.74%3完成流动资金投资万元752.663.1完成比例21.26%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元289.402工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元86.673企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元25.774品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元43.995其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.645.3年工资额万元38.046职工工资总额万元3753.39五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3263.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1642.961700.86172.323263.741.1工程费用万元1642.961700.864586.981.1.1建筑工程费用万元1642.961642.9640.10%1.1.2设备购置及安装费万元1700.861700.8641.51%1.2工程建设其他费用万元-80.08-80.08-1.95%1.2.1无形资产万元-36.93-36.931.3预备费万元-43.15-43.151.3.1基本预备费万元-24.75-24.751.3.2涨价预备费万元-18.40-18.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元3263.743263.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金833.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4586.982558.753643.434586.984586.984586.981.1应收账款万元1376.09756.851100.881376.091376.091376.091.2存货万元2064.141135.281651.312064.142064.142064.141.2.1原辅材料万元619.24340.58495.39619.24619.24619.241.2.2燃料动力万元30.9617.0324.7730.9630.9630.961.2.3在产品万元949.50522.23759.60949.50949.50949.501.2.4产成品万元464.43255.44371.55464.43464.43464.431.3现金万元1146.74630.71917.401146.741146.741146.742流动负债万元3753.392064.363002.713753.393753.393753.392.1应付账款万元3753.392064.363002.713753.393753.393753.393流动资金万元833.59458.47666.87833.59833.59833.594铺底流动资金万元277.86152.82222.29277.86277.86277.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4097.33万元,其中:固定资产投资3263.74万元,占项目总投资的79.66%;流动资金833.59万元,占项目总投资的20.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1642.96万元,占项目总投资的40.10%;设备购置费1700.86万元,占项目总投资的41.51%;其它投资-80.08万元,占项目总投资的-1.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3263.74+833.59=4097.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3263.7479.66%1.1项目建设投资万元3263.7479.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元833.5920.34%3总投资万元万元4097.33二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3325.85万元,总成本10549.20万元,利润总额-7223.35万元,净利润61.78万元,增值税93.71万元,税金及附加-5417.51万元,所得税-1805.84万元;第二年收入4837.60万元,总成本14214.00万元,利润总额-9376.40万元,净利润-7032.30万元,增值税136.31万元,税金及附加66.89万元,所得税-2344.10万元;第三年生产负荷100%,收入6047.00万元,总成本4811.65万元,利润总额1235.35万元,净利润926.51万元,增值税170.39万元,税金及附加70.98万元,所得税308.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6047.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=170.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3325.854837.606047.006047.006047.001.1测试台架万元3325.854837.606047.006047.006047.002现价增加值万元1064.271548.031935.04

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