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泓域咨询MACRO/ PP聚丙烯投资项目立项申请报告PP聚丙烯投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5051.56万元,同比增长22.93%(942.27万元)。其中,主营业业务PP聚丙烯生产及销售收入为4351.08万元,占营业总收入的86.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1074.03万元,较去年同期相比增长177.06万元,增长率19.74%;实现净利润805.52万元,较去年同期相比增长149.17万元,增长率22.73%。二、项目概况(一)项目名称PP聚丙烯投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积9911.62平方米(折合约14.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.07%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度168.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9911.62平方米,建筑物基底占地面积6548.61平方米,总建筑面积15462.13平方米,其中:规划建设主体工程10706.25平方米,项目规划绿化面积869.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费1252.06万元。(七)节能分析“PP聚丙烯投资项目建设项目”,年用电量676965.12千瓦时,年总用水量4897.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.62吨标准煤/年。达产年综合节能量22.23吨标准煤/年,项目总节能率22.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3398.72万元,其中:固定资产投资2509.11万元,占项目总投资的73.83%;流动资金889.61万元,占项目总投资的26.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6816.00万元,总成本费用5415.36万元,税金及附加62.83万元,利润总额1400.64万元,利税总额1656.66万元,税后净利润1050.48万元,达产年纳税总额606.18万元;达产年投资利润率41.21%,投资利税率48.74%,投资回报率30.91%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位123个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园PP聚丙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园PP聚丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“PP聚丙烯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位123个,达产年纳税总额606.18万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.21%,投资利税率48.74%,全部投资回报率30.91%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度,继续完善新三板市场规则体系建设,扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。(证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9911.6214.86亩1.1容积率1.561.2建筑系数66.07%1.3投资强度万元/亩168.851.4基底面积平方米6548.611.5总建筑面积平方米15462.131.6绿化面积平方米869.59绿化率5.62%2总投资万元3398.722.1固定资产投资万元2509.112.1.1土建工程投资万元1122.912.1.1.1土建工程投资占比万元33.04%2.1.2设备投资万元1252.062.1.2.1设备投资占比36.84%2.1.3其它投资万元134.142.1.3.1其它投资占比3.95%2.1.4固定资产投资占比73.83%2.2流动资金万元889.612.2.1流动资金占比26.17%3收入万元6816.004总成本万元5415.365利润总额万元1400.646净利润万元1050.487所得税万元1.568增值税万元193.199税金及附加万元62.8310纳税总额万元606.1811利税总额万元1656.6612投资利润率41.21%13投资利税率48.74%14投资回报率30.91%15回收期年4.7416设备数量台(套)10317年用电量千瓦时676965.1218年用水量立方米4897.8219总能耗吨标准煤83.6220节能率22.54%21节能量吨标准煤22.2322员工数量人123第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.07%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度168.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4629.874629.8710706.2510706.25855.271.1主要生产车间2777.922777.926423.756423.75530.271.2辅助生产车间1481.561481.563426.003426.00273.691.3其他生产车间370.39370.39620.96620.9651.322仓储工程982.29982.293091.323091.32179.602.1成品贮存245.57245.57772.83772.8344.902.2原料仓储510.79510.791607.491607.4993.392.3辅助材料仓库225.93225.93711.00711.0041.313供配电工程52.3952.3952.3952.393.423.1供配电室52.3952.3952.3952.393.424给排水工程60.2560.2560.2560.253.064.1给排水60.2560.2560.2560.253.065服务性工程622.12622.12622.12622.1236.145.1办公用房358.05358.05358.05358.0517.375.2生活服务264.07264.07264.07264.0716.536消防及环保工程175.50175.50175.50175.5011.476.1消防环保工程175.50175.50175.50175.5011.477项目总图工程26.1926.1926.1926.198.847.1场地及道路硬化1645.85274.65274.657.2场区围墙274.651645.851645.857.3安全保卫室26.1926.1926.1926.198绿化工程717.4725.11合计6548.6115462.1315462.131122.91六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2369.26万元,占计划投资的69.71%。其中:完成固定资产投资1704.29万元,占总投资的71.93%;完成流动资金投资664.97,占总投资的28.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2369.261.1完成比例69.71%2完成固定资产投资万元1704.292.1完成比例71.93%3完成流动资金投资万元664.973.1完成比例28.07%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员123人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元369.652工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.822.3年工资额万元106.933企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元31.644品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元56.445其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.105.3年工资额万元40.506职工工资总额万元3301.46五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2509.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1122.911252.06168.852509.111.1工程费用万元1122.911252.064191.071.1.1建筑工程费用万元1122.911122.9133.04%1.1.2设备购置及安装费万元1252.061252.0636.84%1.2工程建设其他费用万元134.14134.143.95%1.2.1无形资产万元70.1270.121.3预备费万元64.0264.021.3.1基本预备费万元35.5335.531.3.2涨价预备费万元28.4928.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元2509.112509.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金889.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4191.071994.074106.864191.074191.074191.071.1应收账款万元1257.32565.791005.861257.321257.321257.321.2存货万元1885.98848.691508.791885.981885.981885.981.2.1原辅材料万元565.79254.61452.64565.79565.79565.791.2.2燃料动力万元28.2912.7322.6328.2928.2928.291.2.3在产品万元867.55390.40694.04867.55867.55867.551.2.4产成品万元424.35190.96339.48424.35424.35424.351.3现金万元1047.77471.50838.211047.771047.771047.772流动负债万元3301.461485.662641.173301.463301.463301.462.1应付账款万元3301.461485.662641.173301.463301.463301.463流动资金万元889.61400.32711.69889.61889.61889.614铺底流动资金万元296.53133.44237.23296.53296.53296.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3398.72万元,其中:固定资产投资2509.11万元,占项目总投资的73.83%;流动资金889.61万元,占项目总投资的26.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1122.91万元,占项目总投资的33.04%;设备购置费1252.06万元,占项目总投资的36.84%;其它投资134.14万元,占项目总投资的3.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2509.11+889.61=3398.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2509.1173.83%1.1项目建设投资万元2509.1173.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元889.6126.17%3总投资万元万元3398.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3067.20万元,总成本11151.91万元,利润总额-8084.71万元,净利润50.08万元,增值税86.94万元,税金及附加-6063.53万元,所得税-2021.18万元;第二年收入5452.80万元,总成本18072.26万元,利润总额-12619.46万元,净利润-9464.60万元,增值税154.55万元,税金及附加58.19万元,所得税-3154.86万元;第三年生产负荷100%,收入6816.00万元,总成本5415.36万元,利润总额1400.64万元,净利润1050.48万元,增值税193.19万元,税金及附加62.83万元,所得税350.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6816.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=193.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3067.205452.806816.006816.006816.001.1PP聚丙烯万元3067.205452.806816.006816.006816.002现价增加值万元981.501744.902

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