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泓域咨询MACRO/ 新建煤气仪表项目立项申请报告新建煤气仪表项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入18004.80万元,同比增长33.69%(4537.26万元)。其中,主营业业务煤气仪表生产及销售收入为16740.09万元,占营业总收入的92.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4359.15万元,较去年同期相比增长1076.42万元,增长率32.79%;实现净利润3269.36万元,较去年同期相比增长335.83万元,增长率11.45%。二、项目概况(一)项目名称新建煤气仪表项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积44415.53平方米(折合约66.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.39%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度160.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44415.53平方米,建筑物基底占地面积33929.02平方米,总建筑面积48857.08平方米,其中:规划建设主体工程30965.47平方米,项目规划绿化面积2658.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费5632.96万元。(七)节能分析“新建煤气仪表项目建设项目”,年用电量850925.63千瓦时,年总用水量19665.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.26吨标准煤/年。达产年综合节能量43.40吨标准煤/年,项目总节能率24.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13395.63万元,其中:固定资产投资10665.05万元,占项目总投资的79.62%;流动资金2730.58万元,占项目总投资的20.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21637.00万元,总成本费用16626.81万元,税金及附加260.59万元,利润总额5010.19万元,利税总额5961.84万元,税后净利润3757.64万元,达产年纳税总额2204.20万元;达产年投资利润率37.40%,投资利税率44.51%,投资回报率28.05%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位388个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区煤气仪表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区煤气仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建煤气仪表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位388个,达产年纳税总额2204.20万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.40%,投资利税率44.51%,全部投资回报率28.05%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全境外投资风险防控体系。2017年6月,中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于改进境外企业和对外投资安全工作的若干意见,提出要加强境外企业和对外投资安全保护完善对境外企业和对外投资的统计监测,加强监督管理,健全法律保护,加强国际安全合作,建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44415.5366.59亩1.1容积率1.101.2建筑系数76.39%1.3投资强度万元/亩160.161.4基底面积平方米33929.021.5总建筑面积平方米48857.081.6绿化面积平方米2658.08绿化率5.44%2总投资万元13395.632.1固定资产投资万元10665.052.1.1土建工程投资万元4240.022.1.1.1土建工程投资占比万元31.65%2.1.2设备投资万元5632.962.1.2.1设备投资占比42.05%2.1.3其它投资万元792.072.1.3.1其它投资占比5.91%2.1.4固定资产投资占比79.62%2.2流动资金万元2730.582.2.1流动资金占比20.38%3收入万元21637.004总成本万元16626.815利润总额万元5010.196净利润万元3757.647所得税万元1.108增值税万元691.069税金及附加万元260.5910纳税总额万元2204.2011利税总额万元5961.8412投资利润率37.40%13投资利税率44.51%14投资回报率28.05%15回收期年5.0616设备数量台(套)10517年用电量千瓦时850925.6318年用水量立方米19665.1219总能耗吨标准煤106.2620节能率24.72%21节能量吨标准煤43.4022员工数量人388第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.39%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度160.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23987.8223987.8230965.4730965.472956.041.1主要生产车间14392.6914392.6918579.2818579.281832.741.2辅助生产车间7676.107676.109908.959908.95945.931.3其他生产车间1919.031919.031796.001796.00177.362仓储工程5089.355089.3511629.5511629.55807.412.1成品贮存1272.341272.342907.392907.39201.852.2原料仓储2646.462646.466047.376047.37419.852.3辅助材料仓库1170.551170.552674.802674.80185.703供配电工程271.43271.43271.43271.4321.203.1供配电室271.43271.43271.43271.4321.204给排水工程312.15312.15312.15312.1518.964.1给排水312.15312.15312.15312.1518.965服务性工程3223.263223.263223.263223.26223.785.1办公用房1390.681390.681390.681390.68107.085.2生活服务1832.581832.581832.581832.58131.026消防及环保工程909.30909.30909.30909.3071.026.1消防环保工程909.30909.30909.30909.3071.027项目总图工程135.72135.72135.72135.721.457.1场地及道路硬化9222.761530.731530.737.2场区围墙1530.739222.769222.767.3安全保卫室135.72135.72135.72135.728绿化工程4004.67140.16合计33929.0248857.0848857.084240.02六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10595.41万元,占计划投资的79.10%。其中:完成固定资产投资6764.54万元,占总投资的63.84%;完成流动资金投资3830.87,占总投资的36.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10595.411.1完成比例79.10%2完成固定资产投资万元6764.542.1完成比例63.84%3完成流动资金投资万元3830.873.1完成比例36.16%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员388人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2641.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元1088.302工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元302.843企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元103.174品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元181.675其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.885.3年工资额万元93.446职工工资总额万元10473.94五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10665.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4240.025632.96160.1610665.051.1工程费用万元4240.025632.9613204.521.1.1建筑工程费用万元4240.024240.0231.65%1.1.2设备购置及安装费万元5632.965632.9642.05%1.2工程建设其他费用万元792.07792.075.91%1.2.1无形资产万元366.16366.161.3预备费万元425.91425.911.3.1基本预备费万元238.55238.551.3.2涨价预备费万元187.36187.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元10665.0510665.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2730.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13204.526184.6210203.5413204.5213204.5213204.521.1应收账款万元3961.361782.612772.953961.363961.363961.361.2存货万元5942.032673.924159.425942.035942.035942.031.2.1原辅材料万元1782.61802.171247.831782.611782.611782.611.2.2燃料动力万元89.1340.1162.3989.1389.1389.131.2.3在产品万元2733.331230.001913.332733.332733.332733.331.2.4产成品万元1336.96601.63935.871336.961336.961336.961.3现金万元3301.131485.512310.793301.133301.133301.132流动负债万元10473.944713.277331.7610473.9410473.9410473.942.1应付账款万元10473.944713.277331.7610473.9410473.9410473.943流动资金万元2730.581228.761911.412730.582730.582730.584铺底流动资金万元910.18409.59637.13910.18910.18910.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13395.63万元,其中:固定资产投资10665.05万元,占项目总投资的79.62%;流动资金2730.58万元,占项目总投资的20.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4240.02万元,占项目总投资的31.65%;设备购置费5632.96万元,占项目总投资的42.05%;其它投资792.07万元,占项目总投资的5.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10665.05+2730.58=13395.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10665.0579.62%1.1项目建设投资万元10665.0579.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2730.5820.38%3总投资万元万元13395.63二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9736.65万元,总成本2332.90万元,利润总额7403.75万元,净利润214.98万元,增值税310.98万元,税金及附加5552.81万元,所得税1850.94万元;第二年收入15145.90万元,总成本3299.61万元,利润总额11846.29万元,净利润8884.72万元,增值税483.74万元,税金及附加235.71万元,所得税2961.57万元;第三年生产负荷100%,收入21637.00万元,总成本16626.81万元,利润总额5010.19万元,净利润3757.64万元,增值税691.06万元,税金及附加260.59万元,所得税1252.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21637.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=691.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9736.6515145.9021637.0021637.0021637.001.1煤气仪表万元9736.6515145.9021637.0021637.0021637.002现价增加值万元3115.734846.696923.846923.84

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