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泓域咨询MACRO/ 采暖热水炉投资项目立项申请报告采暖热水炉投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4942.03万元,同比增长8.43%(384.21万元)。其中,主营业业务采暖热水炉生产及销售收入为4348.47万元,占营业总收入的87.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1131.96万元,较去年同期相比增长218.91万元,增长率23.98%;实现净利润848.97万元,较去年同期相比增长154.43万元,增长率22.24%。二、项目概况(一)项目名称采暖热水炉投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21384.02平方米(折合约32.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.24%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度168.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21384.02平方米,建筑物基底占地面积13095.57平方米,总建筑面积24377.78平方米,其中:规划建设主体工程18132.02平方米,项目规划绿化面积1351.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费1878.56万元。(七)节能分析“采暖热水炉投资项目建设项目”,年用电量521556.06千瓦时,年总用水量5548.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.57吨标准煤/年。达产年综合节能量21.52吨标准煤/年,项目总节能率28.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6232.13万元,其中:固定资产投资5396.34万元,占项目总投资的86.59%;流动资金835.79万元,占项目总投资的13.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8096.00万元,总成本费用6380.76万元,税金及附加113.93万元,利润总额1715.24万元,利税总额2065.75万元,税后净利润1286.43万元,达产年纳税总额779.32万元;达产年投资利润率27.52%,投资利税率33.15%,投资回报率20.64%,全部投资回收期6.34年,提供就业职位158个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区采暖热水炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区采暖热水炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“采暖热水炉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位158个,达产年纳税总额779.32万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.52%,投资利税率33.15%,全部投资回报率20.64%,全部投资回收期6.34年,固定资产投资回收期6.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21384.0232.06亩1.1容积率1.141.2建筑系数61.24%1.3投资强度万元/亩168.321.4基底面积平方米13095.571.5总建筑面积平方米24377.781.6绿化面积平方米1351.93绿化率5.55%2总投资万元6232.132.1固定资产投资万元5396.342.1.1土建工程投资万元2020.732.1.1.1土建工程投资占比万元32.42%2.1.2设备投资万元1878.562.1.2.1设备投资占比30.14%2.1.3其它投资万元1497.052.1.3.1其它投资占比24.02%2.1.4固定资产投资占比86.59%2.2流动资金万元835.792.2.1流动资金占比13.41%3收入万元8096.004总成本万元6380.765利润总额万元1715.246净利润万元1286.437所得税万元1.148增值税万元236.589税金及附加万元113.9310纳税总额万元779.3211利税总额万元2065.7512投资利润率27.52%13投资利税率33.15%14投资回报率20.64%15回收期年6.3416设备数量台(套)12417年用电量千瓦时521556.0618年用水量立方米5548.4719总能耗吨标准煤64.5720节能率28.40%21节能量吨标准煤21.5222员工数量人158第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.24%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度168.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9258.579258.5718132.0218132.021653.311.1主要生产车间5555.145555.1410879.2110879.211025.051.2辅助生产车间2962.742962.745802.255802.25529.061.3其他生产车间740.69740.691051.661051.6699.202仓储工程1964.341964.344059.744059.74269.222.1成品贮存491.08491.081014.931014.9367.312.2原料仓储1021.461021.462111.062111.06139.992.3辅助材料仓库451.80451.80933.74933.7461.923供配电工程104.76104.76104.76104.767.823.1供配电室104.76104.76104.76104.767.824给排水工程120.48120.48120.48120.486.994.1给排水120.48120.48120.48120.486.995服务性工程1244.081244.081244.081244.0882.505.1办公用房667.09667.09667.09667.0938.915.2生活服务576.99576.99576.99576.9940.786消防及环保工程350.96350.96350.96350.9626.186.1消防环保工程350.96350.96350.96350.9626.187项目总图工程52.3852.3852.3852.38-79.387.1场地及道路硬化3369.91772.87772.877.2场区围墙772.873369.913369.917.3安全保卫室52.3852.3852.3852.388绿化工程1545.5054.09合计13095.5724377.7824377.782020.73六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3738.96万元,占计划投资的59.99%。其中:完成固定资产投资2987.47万元,占总投资的79.90%;完成流动资金投资751.49,占总投资的20.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3738.961.1完成比例59.99%2完成固定资产投资万元2987.472.1完成比例79.90%3完成流动资金投资万元751.493.1完成比例20.10%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员158人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1071.2人均年工资万元5.371.3年工资额万元591.462工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元148.183企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元39.184品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元70.835其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.625.3年工资额万元45.136职工工资总额万元4872.77五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5396.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2020.731878.56168.325396.341.1工程费用万元2020.731878.565708.561.1.1建筑工程费用万元2020.732020.7332.42%1.1.2设备购置及安装费万元1878.561878.5630.14%1.2工程建设其他费用万元1497.051497.0524.02%1.2.1无形资产万元837.69837.691.3预备费万元659.36659.361.3.1基本预备费万元278.94278.941.3.2涨价预备费万元380.42380.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元5396.345396.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金835.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5708.563435.604295.495708.565708.565708.561.1应收账款万元1712.571113.171370.051712.571712.571712.571.2存货万元2568.851669.752055.082568.852568.852568.851.2.1原辅材料万元770.65500.93616.52770.65770.65770.651.2.2燃料动力万元38.5325.0530.8338.5338.5338.531.2.3在产品万元1181.67768.09945.341181.671181.671181.671.2.4产成品万元577.99375.69462.39577.99577.99577.991.3现金万元1427.14927.641141.711427.141427.141427.142流动负债万元4872.773167.303898.224872.774872.774872.772.1应付账款万元4872.773167.303898.224872.774872.774872.773流动资金万元835.79543.26668.63835.79835.79835.794铺底流动资金万元278.59181.09222.88278.59278.59278.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6232.13万元,其中:固定资产投资5396.34万元,占项目总投资的86.59%;流动资金835.79万元,占项目总投资的13.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2020.73万元,占项目总投资的32.42%;设备购置费1878.56万元,占项目总投资的30.14%;其它投资1497.05万元,占项目总投资的24.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5396.34+835.79=6232.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5396.3486.59%1.1项目建设投资万元5396.3486.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元835.7913.41%3总投资万元万元6232.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5262.40万元,总成本1367.68万元,利润总额3894.72万元,净利润103.99万元,增值税153.78万元,税金及附加2921.04万元,所得税973.68万元;第二年收入6476.80万元,总成本1607.63万元,利润总额4869.17万元,净利润3651.88万元,增值税189.26万元,税金及附加108.25万元,所得税1217.29万元;第三年生产负荷100%,收入8096.00万元,总成本6380.76万元,利润总额1715.24万元,净利润1286.43万元,增值税236.58万元,税金及附加113.93万元,所得税428.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8096.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=236.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5262.406476.808096.008096.008096.001.1采暖热水炉万元5262.406476.808096.008096.008096.002现价增加值万元1683.972072.5

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