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文档简介
泓域咨询MACRO/ 弹簧平衡器投资项目立项申请报告弹簧平衡器投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入4246.56万元,同比增长21.74%(758.23万元)。其中,主营业业务弹簧平衡器生产及销售收入为4028.33万元,占营业总收入的94.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1189.89万元,较去年同期相比增长234.50万元,增长率24.55%;实现净利润892.42万元,较去年同期相比增长122.61万元,增长率15.93%。二、项目概况(一)项目名称弹簧平衡器投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积11492.41平方米(折合约17.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.18%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度196.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11492.41平方米,建筑物基底占地面积9099.69平方米,总建筑面积13331.20平方米,其中:规划建设主体工程10372.16平方米,项目规划绿化面积861.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1482.32万元。(七)节能分析“弹簧平衡器投资项目建设项目”,年用电量1153200.32千瓦时,年总用水量3815.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.06吨标准煤/年。达产年综合节能量55.25吨标准煤/年,项目总节能率21.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4152.71万元,其中:固定资产投资3391.55万元,占项目总投资的81.67%;流动资金761.16万元,占项目总投资的18.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6233.00万元,总成本费用4766.83万元,税金及附加70.24万元,利润总额1466.17万元,利税总额1738.64万元,税后净利润1099.63万元,达产年纳税总额639.01万元;达产年投资利润率35.31%,投资利税率41.87%,投资回报率26.48%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位122个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地弹簧平衡器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地弹簧平衡器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“弹簧平衡器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位122个,达产年纳税总额639.01万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.31%,投资利税率41.87%,全部投资回报率26.48%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作试点城市有关工作,对产融合作实施严格准入和监管,促进城市聚合各类资源,探索产业与金融良性互动、互利共赢的发展模式。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下,创新适合民营企业需求特点的金融产品和金融服务,促进民营企业改造升级。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11492.4117.23亩1.1容积率1.161.2建筑系数79.18%1.3投资强度万元/亩196.841.4基底面积平方米9099.691.5总建筑面积平方米13331.201.6绿化面积平方米861.46绿化率6.46%2总投资万元4152.712.1固定资产投资万元3391.552.1.1土建工程投资万元1131.402.1.1.1土建工程投资占比万元27.24%2.1.2设备投资万元1482.322.1.2.1设备投资占比35.70%2.1.3其它投资万元777.832.1.3.1其它投资占比18.73%2.1.4固定资产投资占比81.67%2.2流动资金万元761.162.2.1流动资金占比18.33%3收入万元6233.004总成本万元4766.835利润总额万元1466.176净利润万元1099.637所得税万元1.168增值税万元202.239税金及附加万元70.2410纳税总额万元639.0111利税总额万元1738.6412投资利润率35.31%13投资利税率41.87%14投资回报率26.48%15回收期年5.2816设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1153200.3218年用水量立方米3815.1719总能耗吨标准煤142.0620节能率21.47%21节能量吨标准煤55.2522员工数量人122第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.18%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度196.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6433.486433.4810372.1610372.16968.301.1主要生产车间3860.093860.096223.306223.30600.351.2辅助生产车间2058.712058.713319.093319.09309.861.3其他生产车间514.68514.68601.59601.5958.102仓储工程1364.951364.951923.381923.38130.592.1成品贮存341.24341.24480.85480.8532.652.2原料仓储709.77709.771000.161000.1667.912.3辅助材料仓库313.94313.94442.38442.3830.043供配电工程72.8072.8072.8072.805.563.1供配电室72.8072.8072.8072.805.564给排水工程83.7283.7283.7283.724.974.1给排水83.7283.7283.7283.724.975服务性工程864.47864.47864.47864.4758.695.1办公用房347.11347.11347.11347.1133.505.2生活服务517.36517.36517.36517.3630.596消防及环保工程243.87243.87243.87243.8718.636.1消防环保工程243.87243.87243.87243.8718.637项目总图工程36.4036.4036.4036.40-82.697.1场地及道路硬化2542.63395.48395.487.2场区围墙395.482542.632542.637.3安全保卫室36.4036.4036.4036.408绿化工程781.5527.35合计9099.6913331.2013331.201131.40六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3063.80万元,占计划投资的73.78%。其中:完成固定资产投资2037.83万元,占总投资的66.51%;完成流动资金投资1025.97,占总投资的33.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3063.801.1完成比例73.78%2完成固定资产投资万元2037.832.1完成比例66.51%3完成流动资金投资万元1025.973.1完成比例33.49%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员122人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人831.2人均年工资万元5.001.3年工资额万元434.602工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元90.103企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元39.964品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元54.665其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.525.3年工资额万元47.856职工工资总额万元3808.26五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3391.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1131.401482.32196.843391.551.1工程费用万元1131.401482.324569.421.1.1建筑工程费用万元1131.401131.4027.24%1.1.2设备购置及安装费万元1482.321482.3235.70%1.2工程建设其他费用万元777.83777.8318.73%1.2.1无形资产万元333.01333.011.3预备费万元444.82444.821.3.1基本预备费万元247.20247.201.3.2涨价预备费万元197.62197.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元3391.553391.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金761.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4569.421661.552962.144569.424569.424569.421.1应收账款万元1370.83548.331028.121370.831370.831370.831.2存货万元2056.24822.501542.182056.242056.242056.241.2.1原辅材料万元616.87246.75462.65616.87616.87616.871.2.2燃料动力万元30.8412.3423.1330.8430.8430.841.2.3在产品万元945.87378.35709.40945.87945.87945.871.2.4产成品万元462.65185.06346.99462.65462.65462.651.3现金万元1142.36456.94856.771142.361142.361142.362流动负债万元3808.261523.302856.203808.263808.263808.262.1应付账款万元3808.261523.302856.203808.263808.263808.263流动资金万元761.16304.46570.87761.16761.16761.164铺底流动资金万元253.72101.49190.29253.72253.72253.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4152.71万元,其中:固定资产投资3391.55万元,占项目总投资的81.67%;流动资金761.16万元,占项目总投资的18.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1131.40万元,占项目总投资的27.24%;设备购置费1482.32万元,占项目总投资的35.70%;其它投资777.83万元,占项目总投资的18.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3391.55+761.16=4152.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3391.5581.67%1.1项目建设投资万元3391.5581.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元761.1618.33%3总投资万元万元4152.71二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2493.20万元,总成本5619.56万元,利润总额-3126.36万元,净利润55.68万元,增值税80.89万元,税金及附加-2344.77万元,所得税-781.59万元;第二年收入4674.75万元,总成本8786.43万元,利润总额-4111.68万元,净利润-3083.76万元,增值税151.67万元,税金及附加64.17万元,所得税-1027.92万元;第三年生产负荷100%,收入6233.00万元,总成本4766.83万元,利润总额1466.17万元,净利润1099.63万元,增值税202.23万元,税金及附加70.24万元,所得税366.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6233.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=202.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2493.204674.756233.006233.006233.001.1弹簧平衡器万元2493.204674.756233.006233.006233.002现价增
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