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文档简介
泓域咨询MACRO/ 导热油投资项目立项申请报告导热油投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入17168.85万元,同比增长22.36%(3137.16万元)。其中,主营业业务导热油生产及销售收入为14401.15万元,占营业总收入的83.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4086.83万元,较去年同期相比增长758.96万元,增长率22.81%;实现净利润3065.12万元,较去年同期相比增长434.89万元,增长率16.53%。二、项目概况(一)项目名称导热油投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21297.31平方米(折合约31.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.73%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度178.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21297.31平方米,建筑物基底占地面积15276.56平方米,总建筑面积22575.15平方米,其中:规划建设主体工程16975.94平方米,项目规划绿化面积1722.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费2249.05万元。(七)节能分析“导热油投资项目建设项目”,年用电量1338633.43千瓦时,年总用水量14130.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.73吨标准煤/年。达产年综合节能量46.74吨标准煤/年,项目总节能率27.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8133.40万元,其中:固定资产投资5693.12万元,占项目总投资的70.00%;流动资金2440.28万元,占项目总投资的30.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19278.00万元,总成本费用15065.10万元,税金及附加154.92万元,利润总额4212.90万元,利税总额4948.91万元,税后净利润3159.67万元,达产年纳税总额1789.23万元;达产年投资利润率51.80%,投资利税率60.85%,投资回报率38.85%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位290个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区导热油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区导热油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“导热油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位290个,达产年纳税总额1789.23万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.80%,投资利税率60.85%,全部投资回报率38.85%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21297.3131.93亩1.1容积率1.061.2建筑系数71.73%1.3投资强度万元/亩178.301.4基底面积平方米15276.561.5总建筑面积平方米22575.151.6绿化面积平方米1722.06绿化率7.63%2总投资万元8133.402.1固定资产投资万元5693.122.1.1土建工程投资万元1870.852.1.1.1土建工程投资占比万元23.00%2.1.2设备投资万元2249.052.1.2.1设备投资占比27.65%2.1.3其它投资万元1573.222.1.3.1其它投资占比19.34%2.1.4固定资产投资占比70.00%2.2流动资金万元2440.282.2.1流动资金占比30.00%3收入万元19278.004总成本万元15065.105利润总额万元4212.906净利润万元3159.677所得税万元1.068增值税万元581.099税金及附加万元154.9210纳税总额万元1789.2311利税总额万元4948.9112投资利润率51.80%13投资利税率60.85%14投资回报率38.85%15回收期年4.0716设备数量台(套)8017年用电量千瓦时1338633.4318年用水量立方米14130.1019总能耗吨标准煤165.7320节能率27.55%21节能量吨标准煤46.7422员工数量人290第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.73%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度178.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10800.5310800.5316975.9416975.941547.511.1主要生产车间6480.326480.3210185.5610185.56959.461.2辅助生产车间3456.173456.175432.305432.30495.201.3其他生产车间864.04864.04984.60984.6092.852仓储工程2291.482291.483639.493639.49241.292.1成品贮存572.87572.87909.87909.8760.322.2原料仓储1191.571191.571892.531892.53125.472.3辅助材料仓库527.04527.04837.08837.0855.503供配电工程122.21122.21122.21122.219.123.1供配电室122.21122.21122.21122.219.124给排水工程140.54140.54140.54140.548.154.1给排水140.54140.54140.54140.548.155服务性工程1451.271451.271451.271451.2796.225.1办公用房697.57697.57697.57697.5753.185.2生活服务753.70753.70753.70753.7046.546消防及环保工程409.41409.41409.41409.4130.546.1消防环保工程409.41409.41409.41409.4130.547项目总图工程61.1161.1161.1161.11-111.607.1场地及道路硬化3884.11760.23760.237.2场区围墙760.233884.113884.117.3安全保卫室61.1161.1161.1161.118绿化工程1417.6249.62合计15276.5622575.1522575.151870.85六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7172.74万元,占计划投资的88.19%。其中:完成固定资产投资5223.31万元,占总投资的72.82%;完成流动资金投资1949.43,占总投资的27.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7172.741.1完成比例88.19%2完成固定资产投资万元5223.312.1完成比例72.82%3完成流动资金投资万元1949.433.1完成比例27.18%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员290人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元5.561.3年工资额万元938.822工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元286.933企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元92.274品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元118.605其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.175.3年工资额万元102.266职工工资总额万元11122.25五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5693.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1870.852249.05178.305693.121.1工程费用万元1870.852249.0513562.531.1.1建筑工程费用万元1870.851870.8523.00%1.1.2设备购置及安装费万元2249.052249.0527.65%1.2工程建设其他费用万元1573.221573.2219.34%1.2.1无形资产万元814.38814.381.3预备费万元758.84758.841.3.1基本预备费万元365.66365.661.3.2涨价预备费万元393.18393.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元5693.125693.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2440.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13562.538639.239630.7813562.5313562.5313562.531.1应收账款万元4068.762441.262848.134068.764068.764068.761.2存货万元6103.143661.884272.206103.146103.146103.141.2.1原辅材料万元1830.941098.571281.661830.941830.941830.941.2.2燃料动力万元91.5554.9364.0891.5591.5591.551.2.3在产品万元2807.441684.471965.212807.442807.442807.441.2.4产成品万元1373.21823.92961.241373.211373.211373.211.3现金万元3390.632034.382373.443390.633390.633390.632流动负债万元11122.256673.357785.5811122.2511122.2511122.252.1应付账款万元11122.256673.357785.5811122.2511122.2511122.253流动资金万元2440.281464.171708.202440.282440.282440.284铺底流动资金万元813.42488.06569.40813.42813.42813.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8133.40万元,其中:固定资产投资5693.12万元,占项目总投资的70.00%;流动资金2440.28万元,占项目总投资的30.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1870.85万元,占项目总投资的23.00%;设备购置费2249.05万元,占项目总投资的27.65%;其它投资1573.22万元,占项目总投资的19.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5693.12+2440.28=8133.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5693.1270.00%1.1项目建设投资万元5693.1270.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2440.2830.00%3总投资万元万元8133.40二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11566.80万元,总成本17722.18万元,利润总额-6155.38万元,净利润127.03万元,增值税348.65万元,税金及附加-4616.53万元,所得税-1538.85万元;第二年收入13494.60万元,总成本20156.51万元,利润总额-6661.91万元,净利润-4996.43万元,增值税406.76万元,税金及附加134.00万元,所得税-1665.48万元;第三年生产负荷100%,收入19278.00万元,总成本15065.10万元,利润总额4212.90万元,净利润3159.67万元,增值税581.09万元,税金及附加154.92万元,所得税1053.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19278.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=581.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11566.8013494.6019278.0019278.0019278.001.1导热油万元11566.8013494.6019278.0019278.0019278.002现价增加值万元3701.384318.2761
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