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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电动往复泵投资项目立项申请报告电动往复泵投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入21025.30万元,同比增长18.65%(3304.93万元)。其中,主营业业务电动往复泵生产及销售收入为18457.23万元,占营业总收入的87.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6012.32万元,较去年同期相比增长1412.51万元,增长率30.71%;实现净利润4509.24万元,较去年同期相比增长650.35万元,增长率16.85%。二、项目概况(一)项目名称电动往复泵投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积52646.31平方米(折合约78.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.95%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.08%,固定资产投资强度161.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52646.31平方米,建筑物基底占地面积37879.02平方米,总建筑面积67387.28平方米,其中:规划建设主体工程48521.99平方米,项目规划绿化面积4098.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费4078.93万元。(七)节能分析“电动往复泵投资项目建设项目”,年用电量550603.72千瓦时,年总用水量28166.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.08吨标准煤/年。达产年综合节能量19.77吨标准煤/年,项目总节能率27.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16504.96万元,其中:固定资产投资12751.14万元,占项目总投资的77.26%;流动资金3753.82万元,占项目总投资的22.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33052.00万元,总成本费用25170.18万元,税金及附加341.04万元,利润总额7881.82万元,利税总额9310.01万元,税后净利润5911.36万元,达产年纳税总额3398.64万元;达产年投资利润率47.75%,投资利税率56.41%,投资回报率35.82%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位580个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区电动往复泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区电动往复泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电动往复泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位580个,达产年纳税总额3398.64万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.75%,投资利税率56.41%,全部投资回报率35.82%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52646.3178.93亩1.1容积率1.281.2建筑系数71.95%1.3投资强度万元/亩161.551.4基底面积平方米37879.021.5总建筑面积平方米67387.281.6绿化面积平方米4098.20绿化率6.08%2总投资万元16504.962.1固定资产投资万元12751.142.1.1土建工程投资万元5511.692.1.1.1土建工程投资占比万元33.39%2.1.2设备投资万元4078.932.1.2.1设备投资占比24.71%2.1.3其它投资万元3160.522.1.3.1其它投资占比19.15%2.1.4固定资产投资占比77.26%2.2流动资金万元3753.822.2.1流动资金占比22.74%3收入万元33052.004总成本万元25170.185利润总额万元7881.826净利润万元5911.367所得税万元1.288增值税万元1087.159税金及附加万元341.0410纳税总额万元3398.6411利税总额万元9310.0112投资利润率47.75%13投资利税率56.41%14投资回报率35.82%15回收期年4.2916设备数量台(套)10117年用电量千瓦时550603.7218年用水量立方米28166.8919总能耗吨标准煤70.0820节能率27.63%21节能量吨标准煤19.7722员工数量人580第二章 建设背景一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.95%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.08%,固定资产投资强度161.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26780.4726780.4748521.9948521.994365.541.1主要生产车间16068.2816068.2829113.1929113.192706.631.2辅助生产车间8569.758569.7515527.0415527.041396.971.3其他生产车间2142.442142.442814.282814.28261.932仓储工程5681.855681.8512262.4412262.44802.372.1成品贮存1420.461420.463065.613065.61200.592.2原料仓储2954.562954.566376.476376.47417.232.3辅助材料仓库1306.831306.832820.362820.36184.553供配电工程303.03303.03303.03303.0322.313.1供配电室303.03303.03303.03303.0322.314给排水工程348.49348.49348.49348.4919.954.1给排水348.49348.49348.49348.4919.955服务性工程3598.513598.513598.513598.51235.465.1办公用房1744.021744.021744.021744.02115.885.2生活服务1854.491854.491854.491854.4995.226消防及环保工程1015.161015.161015.161015.1674.736.1消防环保工程1015.161015.161015.161015.1674.737项目总图工程151.52151.52151.52151.52-145.537.1场地及道路硬化10279.171677.731677.737.2场区围墙1677.7310279.1710279.177.3安全保卫室151.52151.52151.52151.528绿化工程3910.40136.86合计37879.0267387.2867387.285511.69六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11445.56万元,占计划投资的69.35%。其中:完成固定资产投资6870.55万元,占总投资的60.03%;完成流动资金投资4575.01,占总投资的39.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11445.561.1完成比例69.35%2完成固定资产投资万元6870.552.1完成比例60.03%3完成流动资金投资万元4575.013.1完成比例39.97%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员580人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3941.2人均年工资万元4.701.3年工资额万元1617.972工程技术人员工资2.1平均人数人872.2人均年工资万元5.822.3年工资额万元542.153企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元181.004品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元257.695其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元7.515.3年工资额万元120.216职工工资总额万元17281.63五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12751.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5511.694078.93161.5512751.141.1工程费用万元5511.694078.9321035.451.1.1建筑工程费用万元5511.695511.6933.39%1.1.2设备购置及安装费万元4078.934078.9324.71%1.2工程建设其他费用万元3160.523160.5219.15%1.2.1无形资产万元1742.131742.131.3预备费万元1418.391418.391.3.1基本预备费万元775.72775.721.3.2涨价预备费万元642.67642.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元12751.1412751.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3753.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21035.4514598.9916333.9821035.4521035.4521035.451.1应收账款万元6310.643786.384732.986310.646310.646310.641.2存货万元9465.955679.577099.469465.959465.959465.951.2.1原辅材料万元2839.791703.872129.842839.792839.792839.791.2.2燃料动力万元141.9985.19106.49141.99141.99141.991.2.3在产品万元4354.342612.603265.754354.344354.344354.341.2.4产成品万元2129.841277.901597.382129.842129.842129.841.3现金万元5258.863155.323944.155258.865258.865258.862流动负债万元17281.6310368.9812961.2217281.6317281.6317281.632.1应付账款万元17281.6310368.9812961.2217281.6317281.6317281.633流动资金万元3753.822252.292815.373753.823753.823753.824铺底流动资金万元1251.26750.76938.451251.261251.261251.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16504.96万元,其中:固定资产投资12751.14万元,占项目总投资的77.26%;流动资金3753.82万元,占项目总投资的22.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5511.69万元,占项目总投资的33.39%;设备购置费4078.93万元,占项目总投资的24.71%;其它投资3160.52万元,占项目总投资的19.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12751.14+3753.82=16504.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12751.1477.26%1.1项目建设投资万元12751.1477.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3753.8222.74%3总投资万元万元16504.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19831.20万元,总成本14885.26万元,利润总额4945.94万元,净利润288.86万元,增值税652.29万元,税金及附加3709.45万元,所得税1236.48万元;第二年收入24789.00万元,总成本17610.44万元,利润总额7178.56万元,净利润5383.92万元,增值税815.36万元,税金及附加308.43万元,所得税1794.64万元;第三年生产负荷100%,收入33052.00万元,总成本25170.18万元,利润总额7881.82万元,净利润5911.36万元,增值税1087.15万元,税金及附加341.04万元,所得税1970.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33052.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1087.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19831.2024789.0033052.0033052.0033052.001.1电动往复泵万元19831.2024789.0033052.0033052.0033052.002现价增加值万元6345.987932.4810576.641057
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