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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建数控万能铣床项目立项申请报告新建数控万能铣床项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13693.76万元,同比增长33.23%(3415.72万元)。其中,主营业业务数控万能铣床生产及销售收入为12359.54万元,占营业总收入的90.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3695.18万元,较去年同期相比增长780.30万元,增长率26.77%;实现净利润2771.38万元,较去年同期相比增长572.57万元,增长率26.04%。二、项目概况(一)项目名称新建数控万能铣床项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积58555.93平方米(折合约87.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.22%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度165.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58555.93平方米,建筑物基底占地面积31163.47平方米,总建筑面积98373.96平方米,其中:规划建设主体工程59476.26平方米,项目规划绿化面积5757.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4634.72万元。(七)节能分析“新建数控万能铣床项目建设项目”,年用电量1323743.45千瓦时,年总用水量20184.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.41吨标准煤/年。达产年综合节能量43.70吨标准煤/年,项目总节能率25.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17676.68万元,其中:固定资产投资14491.50万元,占项目总投资的81.98%;流动资金3185.18万元,占项目总投资的18.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26218.00万元,总成本费用20084.40万元,税金及附加335.74万元,利润总额6133.60万元,利税总额7315.35万元,税后净利润4600.20万元,达产年纳税总额2715.15万元;达产年投资利润率34.70%,投资利税率41.38%,投资回报率26.02%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位423个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区数控万能铣床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区数控万能铣床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建数控万能铣床项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位423个,达产年纳税总额2715.15万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.70%,投资利税率41.38%,全部投资回报率26.02%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产业技术服务体系。工业和信息化部产业技术基础公共服务平台面向中国制造2025重点领域,计划在2020年建立60个产业技术基础公共服务平台,其中试验检测类40个,信息服务类20个。试验检测类平台主要提供试验检测方面的技术基础支撑服务,开展质量可靠性试验验证、标准验证、计量量值溯源与传递、认证认可、综合分析等基础关键技术研究,研究制定试验检测方法和计量技术规范,构建试验检测技术体系,研制试验检测设备和计量标准器具,提供试验检测相关服务。信息服务类平台主要围绕技术成果转化、信息与知识产权服务,按照开放、资源共享原则,以权威性、基础性、公益性、前瞻性为发展目标,建立市场化运作机制,建设成为专业水平高、支撑作用强的技术基础服务平台,为技术创新和产业发展提供优质、高效的服务。质检总局积极发挥产业技术基础服务地方经济发展作用,在上海静安、浙江宁波、江苏苏州、重庆两江等12个区域建设了国家检验检测认证公共服务平台示范区,在运载火箭、卫星导航、海洋装备、精密机械、石油化工、节能家电、煤电、光伏、新能源汽车、商用飞机等19个重要产业筹建了国家产业计量测试中心,提供“全溯源链、全寿命周期、全产业链”并具有前瞻性的计量测试服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58555.9387.79亩1.1容积率1.681.2建筑系数53.22%1.3投资强度万元/亩165.071.4基底面积平方米31163.471.5总建筑面积平方米98373.961.6绿化面积平方米5757.75绿化率5.85%2总投资万元17676.682.1固定资产投资万元14491.502.1.1土建工程投资万元8423.502.1.1.1土建工程投资占比万元47.65%2.1.2设备投资万元4634.722.1.2.1设备投资占比26.22%2.1.3其它投资万元1433.282.1.3.1其它投资占比8.11%2.1.4固定资产投资占比81.98%2.2流动资金万元3185.182.2.1流动资金占比18.02%3收入万元26218.004总成本万元20084.405利润总额万元6133.606净利润万元4600.207所得税万元1.688增值税万元846.019税金及附加万元335.7410纳税总额万元2715.1511利税总额万元7315.3512投资利润率34.70%13投资利税率41.38%14投资回报率26.02%15回收期年5.3416设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1323743.4518年用水量立方米20184.1919总能耗吨标准煤164.4120节能率25.24%21节能量吨标准煤43.7022员工数量人423第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.22%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度165.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22032.5722032.5759476.2659476.265602.071.1主要生产车间13219.5413219.5435685.7635685.763473.281.2辅助生产车间7050.427050.4219032.4019032.401792.661.3其他生产车间1762.611762.613449.623449.62336.122仓储工程4674.524674.5225283.5125283.511731.972.1成品贮存1168.631168.636320.886320.88432.992.2原料仓储2430.752430.7513147.4313147.43900.622.3辅助材料仓库1075.141075.145815.215815.21398.353供配电工程249.31249.31249.31249.3119.213.1供配电室249.31249.31249.31249.3119.214给排水工程286.70286.70286.70286.7017.184.1给排水286.70286.70286.70286.7017.185服务性工程2960.532960.532960.532960.53202.805.1办公用房1511.561511.561511.561511.56114.405.2生活服务1448.971448.971448.971448.9792.076消防及环保工程835.18835.18835.18835.1864.366.1消防环保工程835.18835.18835.18835.1864.367项目总图工程124.65124.65124.65124.65669.577.1场地及道路硬化7914.701567.071567.077.2场区围墙1567.077914.707914.707.3安全保卫室124.65124.65124.65124.658绿化工程3324.07116.34合计31163.4798373.9698373.968423.50六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9681.17万元,占计划投资的54.77%。其中:完成固定资产投资7251.37万元,占总投资的74.90%;完成流动资金投资2429.80,占总投资的25.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9681.171.1完成比例54.77%2完成固定资产投资万元7251.372.1完成比例74.90%3完成流动资金投资万元2429.803.1完成比例25.10%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员423人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2881.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元1506.012工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元5.462.3年工资额万元411.633企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元108.664品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元170.165其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.095.3年工资额万元106.516职工工资总额万元14246.95五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14491.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8423.504634.72165.0714491.501.1工程费用万元8423.504634.7217432.131.1.1建筑工程费用万元8423.508423.5047.65%1.1.2设备购置及安装费万元4634.724634.7226.22%1.2工程建设其他费用万元1433.281433.288.11%1.2.1无形资产万元599.25599.251.3预备费万元834.03834.031.3.1基本预备费万元373.77373.771.3.2涨价预备费万元460.26460.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元14491.5014491.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3185.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17432.138559.0014222.2017432.1317432.1317432.131.1应收账款万元5229.642353.343660.755229.645229.645229.641.2存货万元7844.463530.015491.127844.467844.467844.461.2.1原辅材料万元2353.341059.001647.342353.342353.342353.341.2.2燃料动力万元117.6752.9582.37117.67117.67117.671.2.3在产品万元3608.451623.802525.923608.453608.453608.451.2.4产成品万元1765.00794.251235.501765.001765.001765.001.3现金万元4358.031961.113050.624358.034358.034358.032流动负债万元14246.956411.139972.8614246.9514246.9514246.952.1应付账款万元14246.956411.139972.8614246.9514246.9514246.953流动资金万元3185.181433.332229.633185.183185.183185.184铺底流动资金万元1061.72477.78743.211061.721061.721061.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17676.68万元,其中:固定资产投资14491.50万元,占项目总投资的81.98%;流动资金3185.18万元,占项目总投资的18.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资8423.50万元,占项目总投资的47.65%;设备购置费4634.72万元,占项目总投资的26.22%;其它投资1433.28万元,占项目总投资的8.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14491.50+3185.18=17676.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14491.5081.98%1.1项目建设投资万元14491.5081.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3185.1818.02%3总投资万元万元17676.68二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11798.10万元,总成本3553.08万元,利润总额8245.02万元,净利润279.91万元,增值税380.70万元,税金及附加6183.77万元,所得税2061.26万元;第二年收入18352.60万元,总成本4861.60万元,利润总额13491.00万元,净利润10118.25万元,增值税592.21万元,税金及附加305.29万元,所得税3372.75万元;第三年生产负荷100%,收入26218.00万元,总成本20084.40万元,利润总额6133.60万元,净利润4600.20万元,增值税846.01万元,税金及附加335.74万元,所得税1533.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26218.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=846.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11798.1018352.6026218.0026218.0026218.001.1数控万能铣床万元11798.1018352.6026218.0026218.0026218.002现价增加值万元3775.395872.838389.76
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