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泓域咨询MACRO/ 新建真空镀铝镜片项目立项申请报告新建真空镀铝镜片项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4979.80万元,同比增长13.17%(579.51万元)。其中,主营业业务真空镀铝镜片生产及销售收入为4354.38万元,占营业总收入的87.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1338.18万元,较去年同期相比增长276.90万元,增长率26.09%;实现净利润1003.63万元,较去年同期相比增长204.94万元,增长率25.66%。二、项目概况(一)项目名称新建真空镀铝镜片项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9684.84平方米(折合约14.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.70%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度186.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9684.84平方米,建筑物基底占地面积5394.46平方米,总建筑面积15495.74平方米,其中:规划建设主体工程10573.38平方米,项目规划绿化面积783.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费872.25万元。(七)节能分析“新建真空镀铝镜片项目建设项目”,年用电量1332693.71千瓦时,年总用水量5401.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.25吨标准煤/年。达产年综合节能量63.88吨标准煤/年,项目总节能率21.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3471.39万元,其中:固定资产投资2708.85万元,占项目总投资的78.03%;流动资金762.54万元,占项目总投资的21.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6383.00万元,总成本费用4877.41万元,税金及附加63.66万元,利润总额1505.59万元,利税总额1776.92万元,税后净利润1129.19万元,达产年纳税总额647.73万元;达产年投资利润率43.37%,投资利税率51.19%,投资回报率32.53%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位127个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区真空镀铝镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区真空镀铝镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建真空镀铝镜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位127个,达产年纳税总额647.73万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.37%,投资利税率51.19%,全部投资回报率32.53%,全部投资回收期4.57年,固定资产投资回收期4.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9684.8414.52亩1.1容积率1.601.2建筑系数55.70%1.3投资强度万元/亩186.561.4基底面积平方米5394.461.5总建筑面积平方米15495.741.6绿化面积平方米783.94绿化率5.06%2总投资万元3471.392.1固定资产投资万元2708.852.1.1土建工程投资万元1266.342.1.1.1土建工程投资占比万元36.48%2.1.2设备投资万元872.252.1.2.1设备投资占比25.13%2.1.3其它投资万元570.262.1.3.1其它投资占比16.43%2.1.4固定资产投资占比78.03%2.2流动资金万元762.542.2.1流动资金占比21.97%3收入万元6383.004总成本万元4877.415利润总额万元1505.596净利润万元1129.197所得税万元1.608增值税万元207.679税金及附加万元63.6610纳税总额万元647.7311利税总额万元1776.9212投资利润率43.37%13投资利税率51.19%14投资回报率32.53%15回收期年4.5716设备数量台(套)7917年用电量千瓦时1332693.7118年用水量立方米5401.5719总能耗吨标准煤164.2520节能率21.19%21节能量吨标准煤63.8822员工数量人127第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.70%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度186.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3813.883813.8810573.3810573.38950.481.1主要生产车间2288.332288.336344.036344.03589.301.2辅助生产车间1220.441220.443383.483383.48304.151.3其他生产车间305.11305.11613.26613.2657.032仓储工程809.17809.173199.533199.53209.182.1成品贮存202.29202.29799.88799.8852.302.2原料仓储420.77420.771663.761663.76108.772.3辅助材料仓库186.11186.11735.89735.8948.113供配电工程43.1643.1643.1643.163.173.1供配电室43.1643.1643.1643.163.174给排水工程49.6349.6349.6349.632.844.1给排水49.6349.6349.6349.632.845服务性工程512.47512.47512.47512.4733.505.1办公用房213.96213.96213.96213.9618.625.2生活服务298.51298.51298.51298.5116.876消防及环保工程144.57144.57144.57144.5710.636.1消防环保工程144.57144.57144.57144.5710.637项目总图工程21.5821.5821.5821.5835.287.1场地及道路硬化1507.73231.88231.887.2场区围墙231.881507.731507.737.3安全保卫室21.5821.5821.5821.588绿化工程607.5721.26合计5394.4615495.7415495.741266.34六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2804.91万元,占计划投资的80.80%。其中:完成固定资产投资1721.07万元,占总投资的61.36%;完成流动资金投资1083.84,占总投资的38.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2804.911.1完成比例80.80%2完成固定资产投资万元1721.072.1完成比例61.36%3完成流动资金投资万元1083.843.1完成比例38.64%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员127人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元476.812工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元128.623企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元31.714品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元52.945其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.995.3年工资额万元50.666职工工资总额万元3209.45五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2708.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1266.34872.25186.562708.851.1工程费用万元1266.34872.253971.991.1.1建筑工程费用万元1266.341266.3436.48%1.1.2设备购置及安装费万元872.25872.2525.13%1.2工程建设其他费用万元570.26570.2616.43%1.2.1无形资产万元316.07316.071.3预备费万元254.19254.191.3.1基本预备费万元113.26113.261.3.2涨价预备费万元140.93140.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元2708.852708.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金762.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3971.992393.273419.343971.993971.993971.991.1应收账款万元1191.60655.38893.701191.601191.601191.601.2存货万元1787.40983.071340.551787.401787.401787.401.2.1原辅材料万元536.22294.92402.17536.22536.22536.221.2.2燃料动力万元26.8114.7520.1126.8126.8126.811.2.3在产品万元822.20452.21616.65822.20822.20822.201.2.4产成品万元402.17221.19301.62402.17402.17402.171.3现金万元993.00546.15744.75993.00993.00993.002流动负债万元3209.451765.202407.093209.453209.453209.452.1应付账款万元3209.451765.202407.093209.453209.453209.453流动资金万元762.54419.40571.90762.54762.54762.544铺底流动资金万元254.18139.80190.63254.18254.18254.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3471.39万元,其中:固定资产投资2708.85万元,占项目总投资的78.03%;流动资金762.54万元,占项目总投资的21.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1266.34万元,占项目总投资的36.48%;设备购置费872.25万元,占项目总投资的25.13%;其它投资570.26万元,占项目总投资的16.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2708.85+762.54=3471.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2708.8578.03%1.1项目建设投资万元2708.8578.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元762.5421.97%3总投资万元万元3471.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3510.65万元,总成本11873.98万元,利润总额-8363.33万元,净利润52.45万元,增值税114.22万元,税金及附加-6272.50万元,所得税-2090.83万元;第二年收入4787.25万元,总成本14936.42万元,利润总额-10149.17万元,净利润-7611.88万元,增值税155.75万元,税金及附加57.43万元,所得税-2537.29万元;第三年生产负荷100%,收入6383.00万元,总成本4877.41万元,利润总额1505.59万元,净利润1129.19万元,增值税207.67万元,税金及附加63.66万元,所得税376.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6383.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=207.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3510.654787.256383.006383.006383.001.1真空镀铝镜片万元3510.654787.256383.006383.006383.002现价增加值万元1123.411531.9220

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