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文档简介
泓域咨询MACRO/ 检测设备元配件投资项目立项申请报告检测设备元配件投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6983.67万元,同比增长25.68%(1426.98万元)。其中,主营业业务检测设备元配件生产及销售收入为6106.70万元,占营业总收入的87.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1516.33万元,较去年同期相比增长113.36万元,增长率8.08%;实现净利润1137.25万元,较去年同期相比增长161.63万元,增长率16.57%。二、项目概况(一)项目名称检测设备元配件投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积14573.95平方米(折合约21.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.70%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度192.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14573.95平方米,建筑物基底占地面积8263.43平方米,总建筑面积18800.40平方米,其中:规划建设主体工程14717.51平方米,项目规划绿化面积1490.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1326.10万元。(七)节能分析“检测设备元配件投资项目建设项目”,年用电量1324475.75千瓦时,年总用水量8298.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.49吨标准煤/年。达产年综合节能量57.44吨标准煤/年,项目总节能率20.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5575.23万元,其中:固定资产投资4212.24万元,占项目总投资的75.55%;流动资金1362.99万元,占项目总投资的24.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9585.00万元,总成本费用7352.66万元,税金及附加95.25万元,利润总额2232.34万元,利税总额2635.50万元,税后净利润1674.26万元,达产年纳税总额961.25万元;达产年投资利润率40.04%,投资利税率47.27%,投资回报率30.03%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园检测设备元配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园检测设备元配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“检测设备元配件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额961.25万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.04%,投资利税率47.27%,全部投资回报率30.03%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14573.9521.85亩1.1容积率1.291.2建筑系数56.70%1.3投资强度万元/亩192.781.4基底面积平方米8263.431.5总建筑面积平方米18800.401.6绿化面积平方米1490.35绿化率7.93%2总投资万元5575.232.1固定资产投资万元4212.242.1.1土建工程投资万元1373.832.1.1.1土建工程投资占比万元24.64%2.1.2设备投资万元1326.102.1.2.1设备投资占比23.79%2.1.3其它投资万元1512.312.1.3.1其它投资占比27.13%2.1.4固定资产投资占比75.55%2.2流动资金万元1362.992.2.1流动资金占比24.45%3收入万元9585.004总成本万元7352.665利润总额万元2232.346净利润万元1674.267所得税万元1.298增值税万元307.919税金及附加万元95.2510纳税总额万元961.2511利税总额万元2635.5012投资利润率40.04%13投资利税率47.27%14投资回报率30.03%15回收期年4.8316设备数量台(套)8517年用电量千瓦时1324475.7518年用水量立方米8298.9019总能耗吨标准煤163.4920节能率20.44%21节能量吨标准煤57.4422员工数量人171第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.70%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度192.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5842.255842.2514717.5114717.511183.021.1主要生产车间3505.353505.358830.518830.51733.471.2辅助生产车间1869.521869.524709.604709.60378.571.3其他生产车间467.38467.38853.62853.6270.982仓储工程1239.511239.512653.882653.88155.142.1成品贮存309.88309.88663.47663.4738.782.2原料仓储644.55644.551380.021380.0280.672.3辅助材料仓库285.09285.09610.39610.3935.683供配电工程66.1166.1166.1166.114.353.1供配电室66.1166.1166.1166.114.354给排水工程76.0276.0276.0276.023.894.1给排水76.0276.0276.0276.023.895服务性工程785.03785.03785.03785.0345.895.1办公用房459.68459.68459.68459.6819.495.2生活服务325.35325.35325.35325.3524.806消防及环保工程221.46221.46221.46221.4614.566.1消防环保工程221.46221.46221.46221.4614.567项目总图工程33.0533.0533.0533.05-56.797.1场地及道路硬化2099.52335.79335.797.2场区围墙335.792099.522099.527.3安全保卫室33.0533.0533.0533.058绿化工程679.0023.77合计8263.4318800.4018800.401373.83六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3442.73万元,占计划投资的61.75%。其中:完成固定资产投资2632.38万元,占总投资的76.46%;完成流动资金投资810.35,占总投资的23.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3442.731.1完成比例61.75%2完成固定资产投资万元2632.382.1完成比例76.46%3完成流动资金投资万元810.353.1完成比例23.54%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.221.3年工资额万元469.892工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元168.653企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.193.3年工资额万元43.694品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元80.075其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元36.516职工工资总额万元4895.74五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4212.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1373.831326.10192.784212.241.1工程费用万元1373.831326.106258.731.1.1建筑工程费用万元1373.831373.8324.64%1.1.2设备购置及安装费万元1326.101326.1023.79%1.2工程建设其他费用万元1512.311512.3127.13%1.2.1无形资产万元854.66854.661.3预备费万元657.65657.651.3.1基本预备费万元375.01375.011.3.2涨价预备费万元282.64282.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元4212.244212.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1362.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6258.732861.514861.746258.736258.736258.731.1应收账款万元1877.62751.051314.331877.621877.621877.621.2存货万元2816.431126.571971.502816.432816.432816.431.2.1原辅材料万元844.93337.97591.45844.93844.93844.931.2.2燃料动力万元42.2516.9029.5742.2542.2542.251.2.3在产品万元1295.56518.22906.891295.561295.561295.561.2.4产成品万元633.70253.48443.59633.70633.70633.701.3现金万元1564.68625.871095.281564.681564.681564.682流动负债万元4895.741958.303427.024895.744895.744895.742.1应付账款万元4895.741958.303427.024895.744895.744895.743流动资金万元1362.99545.20954.091362.991362.991362.994铺底流动资金万元454.33181.73318.03454.33454.33454.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5575.23万元,其中:固定资产投资4212.24万元,占项目总投资的75.55%;流动资金1362.99万元,占项目总投资的24.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1373.83万元,占项目总投资的24.64%;设备购置费1326.10万元,占项目总投资的23.79%;其它投资1512.31万元,占项目总投资的27.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4212.24+1362.99=5575.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4212.2475.55%1.1项目建设投资万元4212.2475.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1362.9924.45%3总投资万元万元5575.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3834.00万元,总成本12554.40万元,利润总额-8720.40万元,净利润73.08万元,增值税123.16万元,税金及附加-6540.30万元,所得税-2180.10万元;第二年收入6709.50万元,总成本19054.42万元,利润总额-12344.92万元,净利润-9258.69万元,增值税215.54万元,税金及附加84.16万元,所得税-3086.23万元;第三年生产负荷100%,收入9585.00万元,总成本7352.66万元,利润总额2232.34万元,净利润1674.26万元,增值税307.91万元,税金及附加95.25万元,所得税558.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9585.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=307.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3834.006709.509585.009585.009585.001.1检测设备元配件万元3834.006709.509585.009585.009585.002现价增加值万元1226.8
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