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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高效稀土微肥投资项目立项申请报告高效稀土微肥投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13303.85万元,同比增长23.06%(2492.58万元)。其中,主营业业务高效稀土微肥生产及销售收入为12483.50万元,占营业总收入的93.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3343.27万元,较去年同期相比增长786.35万元,增长率30.75%;实现净利润2507.45万元,较去年同期相比增长507.85万元,增长率25.40%。二、项目概况(一)项目名称高效稀土微肥投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积33596.79平方米(折合约50.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.19%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度165.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33596.79平方米,建筑物基底占地面积24253.52平方米,总建筑面积54090.83平方米,其中:规划建设主体工程39943.13平方米,项目规划绿化面积3862.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费3255.65万元。(七)节能分析“高效稀土微肥投资项目建设项目”,年用电量914960.67千瓦时,年总用水量10138.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.32吨标准煤/年。达产年综合节能量41.91吨标准煤/年,项目总节能率27.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10845.41万元,其中:固定资产投资8318.61万元,占项目总投资的76.70%;流动资金2526.80万元,占项目总投资的23.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18015.00万元,总成本费用14075.01万元,税金及附加199.60万元,利润总额3939.99万元,利税总额4683.04万元,税后净利润2954.99万元,达产年纳税总额1728.05万元;达产年投资利润率36.33%,投资利税率43.18%,投资回报率27.25%,全部投资回收期5.17年,提供就业职位377个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地高效稀土微肥行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地高效稀土微肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“高效稀土微肥投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位377个,达产年纳税总额1728.05万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.33%,投资利税率43.18%,全部投资回报率27.25%,全部投资回收期5.17年,固定资产投资回收期5.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成,即将上线服务。系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项,内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等,并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。下一步,将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设,加大科技成果采集工作力度,持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。加强科技成果数据资源开发利用,支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务,提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技型创新创业等各类用户的服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33596.7950.37亩1.1容积率1.611.2建筑系数72.19%1.3投资强度万元/亩165.151.4基底面积平方米24253.521.5总建筑面积平方米54090.831.6绿化面积平方米3862.56绿化率7.14%2总投资万元10845.412.1固定资产投资万元8318.612.1.1土建工程投资万元4764.772.1.1.1土建工程投资占比万元43.93%2.1.2设备投资万元3255.652.1.2.1设备投资占比30.02%2.1.3其它投资万元298.192.1.3.1其它投资占比2.75%2.1.4固定资产投资占比76.70%2.2流动资金万元2526.802.2.1流动资金占比23.30%3收入万元18015.004总成本万元14075.015利润总额万元3939.996净利润万元2954.997所得税万元1.618增值税万元543.459税金及附加万元199.6010纳税总额万元1728.0511利税总额万元4683.0412投资利润率36.33%13投资利税率43.18%14投资回报率27.25%15回收期年5.1716设备数量台(套)7517年用电量千瓦时914960.6718年用水量立方米10138.6519总能耗吨标准煤113.3220节能率27.73%21节能量吨标准煤41.9122员工数量人377第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.19%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度165.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17147.2417147.2439943.1339943.133870.381.1主要生产车间10288.3410288.3423965.8823965.882399.641.2辅助生产车间5487.125487.1212781.8012781.801238.521.3其他生产车间1371.781371.782316.702316.70232.222仓储工程3638.033638.039196.019196.01648.052.1成品贮存909.51909.512299.002299.00162.012.2原料仓储1891.781891.784781.934781.93336.992.3辅助材料仓库836.75836.752115.082115.08149.053供配电工程194.03194.03194.03194.0315.383.1供配电室194.03194.03194.03194.0315.384给排水工程223.13223.13223.13223.1313.764.1给排水223.13223.13223.13223.1313.765服务性工程2304.082304.082304.082304.08162.375.1办公用房1101.721101.721101.721101.7272.605.2生活服务1202.361202.361202.361202.3692.946消防及环保工程649.99649.99649.99649.9951.536.1消防环保工程649.99649.99649.99649.9951.537项目总图工程97.0197.0197.0197.01-68.387.1场地及道路硬化6601.441356.431356.437.2场区围墙1356.436601.446601.447.3安全保卫室97.0197.0197.0197.018绿化工程2048.0671.68合计24253.5254090.8354090.834764.77六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8366.23万元,占计划投资的77.14%。其中:完成固定资产投资5566.72万元,占总投资的66.54%;完成流动资金投资2799.51,占总投资的33.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8366.231.1完成比例77.14%2完成固定资产投资万元5566.722.1完成比例66.54%3完成流动资金投资万元2799.513.1完成比例33.46%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员377人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2561.2人均年工资万元4.731.3年工资额万元1280.482工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元316.713企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元109.714品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元153.265其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.175.3年工资额万元85.106职工工资总额万元10781.52五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8318.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4764.773255.65165.158318.611.1工程费用万元4764.773255.6513308.321.1.1建筑工程费用万元4764.774764.7743.93%1.1.2设备购置及安装费万元3255.653255.6530.02%1.2工程建设其他费用万元298.19298.192.75%1.2.1无形资产万元121.26121.261.3预备费万元176.93176.931.3.1基本预备费万元83.3483.341.3.2涨价预备费万元93.5993.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元8318.618318.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2526.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13308.327577.349982.8213308.3213308.3213308.321.1应收账款万元3992.502595.122994.373992.503992.503992.501.2存货万元5988.743892.684491.565988.745988.745988.741.2.1原辅材料万元1796.621167.801347.471796.621796.621796.621.2.2燃料动力万元89.8358.3967.3789.8389.8389.831.2.3在产品万元2754.821790.632066.122754.822754.822754.821.2.4产成品万元1347.47875.851010.601347.471347.471347.471.3现金万元3327.082162.602495.313327.083327.083327.082流动负债万元10781.527007.998086.1410781.5210781.5210781.522.1应付账款万元10781.527007.998086.1410781.5210781.5210781.523流动资金万元2526.801642.421895.102526.802526.802526.804铺底流动资金万元842.26547.47631.70842.26842.26842.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10845.41万元,其中:固定资产投资8318.61万元,占项目总投资的76.70%;流动资金2526.80万元,占项目总投资的23.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4764.77万元,占项目总投资的43.93%;设备购置费3255.65万元,占项目总投资的30.02%;其它投资298.19万元,占项目总投资的2.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8318.61+2526.80=10845.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8318.6176.70%1.1项目建设投资万元8318.6176.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2526.8023.30%3总投资万元万元10845.41二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11709.75万元,总成本19085.83万元,利润总额-7376.08万元,净利润176.78万元,增值税353.24万元,税金及附加-5532.06万元,所得税-1844.02万元;第二年收入13511.25万元,总成本21401.37万元,利润总额-7890.12万元,净利润-5917.59万元,增值税407.59万元,税金及附加183.30万元,所得税-1972.53万元;第三年生产负荷100%,收入18015.00万元,总成本14075.01万元,利润总额3939.99万元,净利润2954.99万元,增值税543.45万元,税金及附加199.60万元,所得税985.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18015.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=543.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11709.7513511.2518015.0018015.0018015.001.1高效稀土微肥万元11709.7513511.2518015.0018015.0018015.002现价增加值万元3747.124323.605764.8
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