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泓域咨询MACRO/ 气轮机投资项目立项申请报告气轮机投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入18851.08万元,同比增长27.02%(4009.57万元)。其中,主营业业务气轮机生产及销售收入为15846.80万元,占营业总收入的84.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4110.46万元,较去年同期相比增长806.56万元,增长率24.41%;实现净利润3082.85万元,较去年同期相比增长383.34万元,增长率14.20%。二、项目概况(一)项目名称气轮机投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积50885.43平方米(折合约76.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.66%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度195.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50885.43平方米,建筑物基底占地面积29849.39平方米,总建筑面积52411.99平方米,其中:规划建设主体工程41369.54平方米,项目规划绿化面积3826.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费4777.62万元。(七)节能分析“气轮机投资项目建设项目”,年用电量775336.61千瓦时,年总用水量11466.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.27吨标准煤/年。达产年综合节能量35.61吨标准煤/年,项目总节能率22.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16680.72万元,其中:固定资产投资14881.13万元,占项目总投资的89.21%;流动资金1799.59万元,占项目总投资的10.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17080.00万元,总成本费用13170.00万元,税金及附加268.26万元,利润总额3910.00万元,利税总额4717.57万元,税后净利润2932.50万元,达产年纳税总额1785.07万元;达产年投资利润率23.44%,投资利税率28.28%,投资回报率17.58%,全部投资回收期7.19年,提供就业职位244个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园气轮机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园气轮机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“气轮机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位244个,达产年纳税总额1785.07万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.44%,投资利税率28.28%,全部投资回报率17.58%,全部投资回收期7.19年,固定资产投资回收期7.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域,开展制造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50885.4376.29亩1.1容积率1.031.2建筑系数58.66%1.3投资强度万元/亩195.061.4基底面积平方米29849.391.5总建筑面积平方米52411.991.6绿化面积平方米3826.57绿化率7.30%2总投资万元16680.722.1固定资产投资万元14881.132.1.1土建工程投资万元4028.102.1.1.1土建工程投资占比万元24.15%2.1.2设备投资万元4777.622.1.2.1设备投资占比28.64%2.1.3其它投资万元6075.412.1.3.1其它投资占比36.42%2.1.4固定资产投资占比89.21%2.2流动资金万元1799.592.2.1流动资金占比10.79%3收入万元17080.004总成本万元13170.005利润总额万元3910.006净利润万元2932.507所得税万元1.038增值税万元539.319税金及附加万元268.2610纳税总额万元1785.0711利税总额万元4717.5712投资利润率23.44%13投资利税率28.28%14投资回报率17.58%15回收期年7.1916设备数量台(套)9717年用电量千瓦时775336.6118年用水量立方米11466.8019总能耗吨标准煤96.2720节能率22.54%21节能量吨标准煤35.6122员工数量人244第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.66%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度195.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21103.5221103.5241369.5441369.543497.381.1主要生产车间12662.1112662.1124821.7224821.722168.381.2辅助生产车间6753.136753.1313238.2513238.251119.161.3其他生产车间1688.281688.282399.432399.43209.842仓储工程4477.414477.417177.597177.59441.302.1成品贮存1119.351119.351794.401794.40110.332.2原料仓储2328.252328.253732.353732.35229.482.3辅助材料仓库1029.801029.801650.851650.85101.503供配电工程238.80238.80238.80238.8016.523.1供配电室238.80238.80238.80238.8016.524给排水工程274.61274.61274.61274.6114.774.1给排水274.61274.61274.61274.6114.775服务性工程2835.692835.692835.692835.69174.355.1办公用房1673.341673.341673.341673.3483.895.2生活服务1162.351162.351162.351162.3570.806消防及环保工程799.96799.96799.96799.9655.336.1消防环保工程799.96799.96799.96799.9655.337项目总图工程119.40119.40119.40119.40-285.257.1场地及道路硬化7860.151633.141633.147.2场区围墙1633.147860.157860.157.3安全保卫室119.40119.40119.40119.408绿化工程3248.61113.70合计29849.3952411.9952411.994028.10六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15941.73万元,占计划投资的95.57%。其中:完成固定资产投资10040.08万元,占总投资的62.98%;完成流动资金投资5901.65,占总投资的37.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15941.731.1完成比例95.57%2完成固定资产投资万元10040.082.1完成比例62.98%3完成流动资金投资万元5901.653.1完成比例37.02%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员244人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1661.2人均年工资万元5.391.3年工资额万元758.702工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元257.733企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.973.3年工资额万元69.294品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元117.625其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.135.3年工资额万元61.106职工工资总额万元10039.10五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14881.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4028.104777.62195.0614881.131.1工程费用万元4028.104777.6211838.691.1.1建筑工程费用万元4028.104028.1024.15%1.1.2设备购置及安装费万元4777.624777.6228.64%1.2工程建设其他费用万元6075.416075.4136.42%1.2.1无形资产万元2914.712914.711.3预备费万元3160.703160.701.3.1基本预备费万元1402.201402.201.3.2涨价预备费万元1758.501758.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元14881.1314881.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1799.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11838.694100.257740.0711838.6911838.6911838.691.1应收账款万元3551.611420.642486.123551.613551.613551.611.2存货万元5327.412130.963729.195327.415327.415327.411.2.1原辅材料万元1598.22639.291118.761598.221598.221598.221.2.2燃料动力万元79.9131.9655.9479.9179.9179.911.2.3在产品万元2450.61980.241715.432450.612450.612450.611.2.4产成品万元1198.67479.47839.071198.671198.671198.671.3现金万元2959.671183.872071.772959.672959.672959.672流动负债万元10039.104015.647027.3710039.1010039.1010039.102.1应付账款万元10039.104015.647027.3710039.1010039.1010039.103流动资金万元1799.59719.841259.711799.591799.591799.594铺底流动资金万元599.86239.95419.90599.86599.86599.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16680.72万元,其中:固定资产投资14881.13万元,占项目总投资的89.21%;流动资金1799.59万元,占项目总投资的10.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4028.10万元,占项目总投资的24.15%;设备购置费4777.62万元,占项目总投资的28.64%;其它投资6075.41万元,占项目总投资的36.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14881.13+1799.59=16680.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14881.1389.21%1.1项目建设投资万元14881.1389.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1799.5910.79%3总投资万元万元16680.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6832.00万元,总成本3314.55万元,利润总额3517.45万元,净利润229.43万元,增值税215.72万元,税金及附加2638.09万元,所得税879.36万元;第二年收入11956.00万元,总成本5107.88万元,利润总额6848.12万元,净利润5136.09万元,增值税377.52万元,税金及附加248.84万元,所得税1712.03万元;第三年生产负荷100%,收入17080.00万元,总成本13170.00万元,利润总额3910.00万元,净利润2932.50万元,增值税539.31万元,税金及附加268.26万元,所得税977.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17080.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=539.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6832.0011956.0017080.0017080.0017080.001.1气轮机万元6832.0011956.0017080.0017080.0017080.002现价增加值万元2186.243825.925

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