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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx工程机械面漆项目立项申请报告年产xxx工程机械面漆项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入6094.95万元,同比增长22.84%(1133.29万元)。其中,主营业业务工程机械面漆生产及销售收入为5429.60万元,占营业总收入的89.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1512.07万元,较去年同期相比增长338.40万元,增长率28.83%;实现净利润1134.05万元,较去年同期相比增长127.64万元,增长率12.68%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx工程机械面漆项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积19156.24平方米(折合约28.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.33%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度191.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19156.24平方米,建筑物基底占地面积12706.33平方米,总建筑面积24136.86平方米,其中:规划建设主体工程18075.74平方米,项目规划绿化面积1513.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2048.50万元。(七)节能分析“年产xxx工程机械面漆项目建设项目”,年用电量633597.04千瓦时,年总用水量9733.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.70吨标准煤/年。达产年综合节能量29.11吨标准煤/年,项目总节能率22.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6596.09万元,其中:固定资产投资5505.05万元,占项目总投资的83.46%;流动资金1091.04万元,占项目总投资的16.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10771.00万元,总成本费用8349.54万元,税金及附加116.70万元,利润总额2421.46万元,利税总额2872.15万元,税后净利润1816.10万元,达产年纳税总额1056.06万元;达产年投资利润率36.71%,投资利税率43.54%,投资回报率27.53%,全部投资回收期5.13年,提供就业职位194个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区工程机械面漆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区工程机械面漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx工程机械面漆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位194个,达产年纳税总额1056.06万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.71%,投资利税率43.54%,全部投资回报率27.53%,全部投资回收期5.13年,固定资产投资回收期5.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19156.2428.72亩1.1容积率1.261.2建筑系数66.33%1.3投资强度万元/亩191.681.4基底面积平方米12706.331.5总建筑面积平方米24136.861.6绿化面积平方米1513.26绿化率6.27%2总投资万元6596.092.1固定资产投资万元5505.052.1.1土建工程投资万元1900.232.1.1.1土建工程投资占比万元28.81%2.1.2设备投资万元2048.502.1.2.1设备投资占比31.06%2.1.3其它投资万元1556.322.1.3.1其它投资占比23.59%2.1.4固定资产投资占比83.46%2.2流动资金万元1091.042.2.1流动资金占比16.54%3收入万元10771.004总成本万元8349.545利润总额万元2421.466净利润万元1816.107所得税万元1.268增值税万元333.999税金及附加万元116.7010纳税总额万元1056.0611利税总额万元2872.1512投资利润率36.71%13投资利税率43.54%14投资回报率27.53%15回收期年5.1316设备数量台(套)6917年用电量千瓦时633597.0418年用水量立方米9733.8519总能耗吨标准煤78.7020节能率22.42%21节能量吨标准煤29.1122员工数量人194第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.33%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度191.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8983.388983.3818075.7418075.741565.361.1主要生产车间5390.035390.0310845.4410845.44970.521.2辅助生产车间2874.682874.685784.245784.24500.921.3其他生产车间718.67718.671048.391048.3993.922仓储工程1905.951905.953939.733939.73248.132.1成品贮存476.49476.49984.93984.9362.032.2原料仓储991.09991.092048.662048.66129.032.3辅助材料仓库438.37438.37906.14906.1457.073供配电工程101.65101.65101.65101.657.203.1供配电室101.65101.65101.65101.657.204给排水工程116.90116.90116.90116.906.444.1给排水116.90116.90116.90116.906.445服务性工程1207.101207.101207.101207.1076.035.1办公用房616.30616.30616.30616.3043.835.2生活服务590.80590.80590.80590.8036.606消防及环保工程340.53340.53340.53340.5324.136.1消防环保工程340.53340.53340.53340.5324.137项目总图工程50.8350.8350.8350.83-76.277.1场地及道路硬化3435.31652.72652.727.2场区围墙652.723435.313435.317.3安全保卫室50.8350.8350.8350.838绿化工程1406.1049.21合计12706.3324136.8624136.861900.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3744.46万元,占计划投资的56.77%。其中:完成固定资产投资2909.20万元,占总投资的77.69%;完成流动资金投资835.26,占总投资的22.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3744.461.1完成比例56.77%2完成固定资产投资万元2909.202.1完成比例77.69%3完成流动资金投资万元835.263.1完成比例22.31%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员194人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1321.2人均年工资万元4.071.3年工资额万元657.092工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.912.3年工资额万元190.613企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元50.124品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元90.115其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.645.3年工资额万元39.026职工工资总额万元6402.36五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5505.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1900.232048.50191.685505.051.1工程费用万元1900.232048.507493.401.1.1建筑工程费用万元1900.231900.2328.81%1.1.2设备购置及安装费万元2048.502048.5031.06%1.2工程建设其他费用万元1556.321556.3223.59%1.2.1无形资产万元833.43833.431.3预备费万元722.89722.891.3.1基本预备费万元333.46333.461.3.2涨价预备费万元389.43389.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元5505.055505.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1091.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7493.403708.055190.377493.407493.407493.401.1应收账款万元2248.021236.411573.612248.022248.022248.021.2存货万元3372.031854.622360.423372.033372.033372.031.2.1原辅材料万元1011.61556.38708.131011.611011.611011.611.2.2燃料动力万元50.5827.8235.4150.5850.5850.581.2.3在产品万元1551.13853.121085.791551.131551.131551.131.2.4产成品万元758.71417.29531.09758.71758.71758.711.3现金万元1873.351030.341311.341873.351873.351873.352流动负债万元6402.363521.304481.656402.366402.366402.362.1应付账款万元6402.363521.304481.656402.366402.366402.363流动资金万元1091.04600.07763.731091.041091.041091.044铺底流动资金万元363.68200.02254.58363.68363.68363.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6596.09万元,其中:固定资产投资5505.05万元,占项目总投资的83.46%;流动资金1091.04万元,占项目总投资的16.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1900.23万元,占项目总投资的28.81%;设备购置费2048.50万元,占项目总投资的31.06%;其它投资1556.32万元,占项目总投资的23.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5505.05+1091.04=6596.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5505.0583.46%1.1项目建设投资万元5505.0583.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1091.0416.54%3总投资万元万元6596.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5924.05万元,总成本7500.03万元,利润总额-1575.98万元,净利润98.67万元,增值税183.69万元,税金及附加-1181.99万元,所得税-394.00万元;第二年收入7539.70万元,总成本9034.71万元,利润总额-1495.01万元,净利润-1121.26万元,增值税233.79万元,税金及附加104.68万元,所得税-373.75万元;第三年生产负荷100%,收入10771.00万元,总成本8349.54万元,利润总额2421.46万元,净利润1816.10万元,增值税333.99万元,税金及附加116.70万元,所得税605.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10771.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=333.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5924.057539.7010771.0010771.0010771.001.1工程机械面漆万元5924.057539.7010771.0010771.0010771.002现价增加值万元1895.702412.703446.723446
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