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文档简介
泓域咨询MACRO/ 烤炉炉具投资项目立项申请报告烤炉炉具投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入41813.12万元,同比增长30.13%(9680.26万元)。其中,主营业业务烤炉炉具生产及销售收入为37760.70万元,占营业总收入的90.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9039.35万元,较去年同期相比增长2045.99万元,增长率29.26%;实现净利润6779.51万元,较去年同期相比增长1009.76万元,增长率17.50%。二、项目概况(一)项目名称烤炉炉具投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积47156.90平方米(折合约70.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.38%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度182.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47156.90平方米,建筑物基底占地面积24229.22平方米,总建筑面积76394.18平方米,其中:规划建设主体工程57338.58平方米,项目规划绿化面积5264.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3665.78万元。(七)节能分析“烤炉炉具投资项目建设项目”,年用电量854749.83千瓦时,年总用水量42982.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.72吨标准煤/年。达产年综合节能量30.66吨标准煤/年,项目总节能率28.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18320.47万元,其中:固定资产投资12903.46万元,占项目总投资的70.43%;流动资金5417.01万元,占项目总投资的29.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46184.00万元,总成本费用35688.43万元,税金及附加362.35万元,利润总额10495.57万元,利税总额12305.58万元,税后净利润7871.68万元,达产年纳税总额4433.90万元;达产年投资利润率57.29%,投资利税率67.17%,投资回报率42.97%,全部投资回收期3.83年,提供就业职位958个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区烤炉炉具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区烤炉炉具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“烤炉炉具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位958个,达产年纳税总额4433.90万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.29%,投资利税率67.17%,全部投资回报率42.97%,全部投资回收期3.83年,固定资产投资回收期3.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47156.9070.70亩1.1容积率1.621.2建筑系数51.38%1.3投资强度万元/亩182.511.4基底面积平方米24229.221.5总建筑面积平方米76394.181.6绿化面积平方米5264.07绿化率6.89%2总投资万元18320.472.1固定资产投资万元12903.462.1.1土建工程投资万元5459.272.1.1.1土建工程投资占比万元29.80%2.1.2设备投资万元3665.782.1.2.1设备投资占比20.01%2.1.3其它投资万元3778.412.1.3.1其它投资占比20.62%2.1.4固定资产投资占比70.43%2.2流动资金万元5417.012.2.1流动资金占比29.57%3收入万元46184.004总成本万元35688.435利润总额万元10495.576净利润万元7871.687所得税万元1.628增值税万元1447.669税金及附加万元362.3510纳税总额万元4433.9011利税总额万元12305.5812投资利润率57.29%13投资利税率67.17%14投资回报率42.97%15回收期年3.8316设备数量台(套)10217年用电量千瓦时854749.8318年用水量立方米42982.0019总能耗吨标准煤108.7220节能率28.47%21节能量吨标准煤30.6622员工数量人958第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.38%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度182.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17130.0617130.0657338.5857338.584507.271.1主要生产车间10278.0410278.0434403.1534403.152794.511.2辅助生产车间5481.625481.6218348.3518348.351442.331.3其他生产车间1370.401370.403325.643325.64270.442仓储工程3634.383634.3812386.1412386.14708.112.1成品贮存908.60908.603096.533096.53177.032.2原料仓储1889.881889.886440.796440.79368.222.3辅助材料仓库835.91835.912848.812848.81162.873供配电工程193.83193.83193.83193.8312.473.1供配电室193.83193.83193.83193.8312.474给排水工程222.91222.91222.91222.9111.154.1给排水222.91222.91222.91222.9111.155服务性工程2301.782301.782301.782301.78131.595.1办公用房1067.591067.591067.591067.5959.435.2生活服务1234.191234.191234.191234.1963.766消防及环保工程649.34649.34649.34649.3441.766.1消防环保工程649.34649.34649.34649.3441.767项目总图工程96.9296.9296.9296.92-51.257.1场地及道路硬化6716.221076.661076.667.2场区围墙1076.666716.226716.227.3安全保卫室96.9296.9296.9296.928绿化工程2805.0098.17合计24229.2276394.1876394.185459.27六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14344.16万元,占计划投资的78.30%。其中:完成固定资产投资9410.33万元,占总投资的65.60%;完成流动资金投资4933.83,占总投资的34.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14344.161.1完成比例78.30%2完成固定资产投资万元9410.332.1完成比例65.60%3完成流动资金投资万元4933.833.1完成比例34.40%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员958人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6511.2人均年工资万元5.071.3年工资额万元3747.882工程技术人员工资2.1平均人数人1442.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元798.913企业管理人员工资3.1平均人数人383.2人均年工资万元7.653.3年工资额万元253.124品质管理人员工资4.1平均人数人774.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元424.615其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元6.095.3年工资额万元309.436职工工资总额万元23764.85五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12903.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5459.273665.78182.5112903.461.1工程费用万元5459.273665.7829181.861.1.1建筑工程费用万元5459.275459.2729.80%1.1.2设备购置及安装费万元3665.783665.7820.01%1.2工程建设其他费用万元3778.413778.4120.62%1.2.1无形资产万元1606.951606.951.3预备费万元2171.462171.461.3.1基本预备费万元1256.611256.611.3.2涨价预备费万元914.85914.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元12903.4612903.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5417.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29181.8617466.8926155.6429181.8629181.8629181.861.1应收账款万元8754.565252.736565.928754.568754.568754.561.2存货万元13131.847879.109848.8813131.8413131.8413131.841.2.1原辅材料万元3939.552363.732954.663939.553939.553939.551.2.2燃料动力万元196.98118.19147.73196.98196.98196.981.2.3在产品万元6040.653624.394530.486040.656040.656040.651.2.4产成品万元2954.661772.802216.002954.662954.662954.661.3现金万元7295.474377.285471.607295.477295.477295.472流动负债万元23764.8514258.9117823.6423764.8523764.8523764.852.1应付账款万元23764.8514258.9117823.6423764.8523764.8523764.853流动资金万元5417.013250.214062.765417.015417.015417.014铺底流动资金万元1805.651083.401354.251805.651805.651805.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18320.47万元,其中:固定资产投资12903.46万元,占项目总投资的70.43%;流动资金5417.01万元,占项目总投资的29.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5459.27万元,占项目总投资的29.80%;设备购置费3665.78万元,占项目总投资的20.01%;其它投资3778.41万元,占项目总投资的20.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12903.46+5417.01=18320.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12903.4670.43%1.1项目建设投资万元12903.4670.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5417.0129.57%3总投资万元万元18320.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27710.40万元,总成本21137.53万元,利润总额6572.87万元,净利润292.86万元,增值税868.60万元,税金及附加4929.65万元,所得税1643.22万元;第二年收入34638.00万元,总成本25322.05万元,利润总额9315.95万元,净利润6986.96万元,增值税1085.75万元,税金及附加318.92万元,所得税2328.99万元;第三年生产负荷100%,收入46184.00万元,总成本35688.43万元,利润总额10495.57万元,净利润7871.68万元,增值税1447.66万元,税金及附加362.35万元,所得税2623.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46184.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1447.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27710.4034638.0046184.0046184.0046184.001.1烤炉炉具万元27710.4034638.0046184.0046184.0046184.002现价增加值万元8867.3311084.1614778.8814778.8814778.883增值税万元
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