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泓域咨询MACRO/ 金矿选矿成套设备投资项目立项申请报告金矿选矿成套设备投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入16311.13万元,同比增长17.60%(2440.60万元)。其中,主营业业务金矿选矿成套设备生产及销售收入为14148.14万元,占营业总收入的86.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4042.23万元,较去年同期相比增长719.28万元,增长率21.65%;实现净利润3031.67万元,较去年同期相比增长596.33万元,增长率24.49%。二、项目概况(一)项目名称金矿选矿成套设备投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积41160.57平方米(折合约61.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.57%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度176.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41160.57平方米,建筑物基底占地面积30693.44平方米,总建筑面积53508.74平方米,其中:规划建设主体工程38583.43平方米,项目规划绿化面积3446.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费4425.62万元。(七)节能分析“金矿选矿成套设备投资项目建设项目”,年用电量578837.72千瓦时,年总用水量10660.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.05吨标准煤/年。达产年综合节能量30.88吨标准煤/年,项目总节能率21.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13876.35万元,其中:固定资产投资10914.03万元,占项目总投资的78.65%;流动资金2962.32万元,占项目总投资的21.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20305.00万元,总成本费用15802.77万元,税金及附加239.16万元,利润总额4502.23万元,利税总额5362.39万元,税后净利润3376.67万元,达产年纳税总额1985.72万元;达产年投资利润率32.45%,投资利税率38.64%,投资回报率24.33%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位339个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园金矿选矿成套设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园金矿选矿成套设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“金矿选矿成套设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位339个,达产年纳税总额1985.72万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.45%,投资利税率38.64%,全部投资回报率24.33%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动建立国家融资担保基金,增强省级再担保机构资本实力,强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能,推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。(财政部、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41160.5761.71亩1.1容积率1.301.2建筑系数74.57%1.3投资强度万元/亩176.861.4基底面积平方米30693.441.5总建筑面积平方米53508.741.6绿化面积平方米3446.90绿化率6.44%2总投资万元13876.352.1固定资产投资万元10914.032.1.1土建工程投资万元4307.792.1.1.1土建工程投资占比万元31.04%2.1.2设备投资万元4425.622.1.2.1设备投资占比31.89%2.1.3其它投资万元2180.622.1.3.1其它投资占比15.71%2.1.4固定资产投资占比78.65%2.2流动资金万元2962.322.2.1流动资金占比21.35%3收入万元20305.004总成本万元15802.775利润总额万元4502.236净利润万元3376.677所得税万元1.308增值税万元621.009税金及附加万元239.1610纳税总额万元1985.7211利税总额万元5362.3912投资利润率32.45%13投资利税率38.64%14投资回报率24.33%15回收期年5.6116设备数量台(套)15817年用电量千瓦时578837.7218年用水量立方米10660.8519总能耗吨标准煤72.0520节能率21.36%21节能量吨标准煤30.8822员工数量人339第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.57%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度176.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21700.2621700.2638583.4338583.433416.831.1主要生产车间13020.1613020.1623150.0623150.062118.431.2辅助生产车间6944.086944.0812346.7012346.701093.391.3其他生产车间1736.021736.022237.842237.84205.012仓储工程4604.024604.029701.459701.45624.822.1成品贮存1151.011151.012425.362425.36156.212.2原料仓储2394.092394.095044.755044.75324.912.3辅助材料仓库1058.921058.922231.332231.33143.713供配电工程245.55245.55245.55245.5517.793.1供配电室245.55245.55245.55245.5517.794给排水工程282.38282.38282.38282.3815.914.1给排水282.38282.38282.38282.3815.915服务性工程2915.882915.882915.882915.88187.805.1办公用房1579.901579.901579.901579.9095.375.2生活服务1335.981335.981335.981335.9895.136消防及环保工程822.58822.58822.58822.5859.606.1消防环保工程822.58822.58822.58822.5859.607项目总图工程122.77122.77122.77122.77-137.517.1场地及道路硬化7962.901327.251327.257.2场区围墙1327.257962.907962.907.3安全保卫室122.77122.77122.77122.778绿化工程3501.47122.55合计30693.4453508.7453508.744307.79六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11325.97万元,占计划投资的81.62%。其中:完成固定资产投资7765.70万元,占总投资的68.57%;完成流动资金投资3560.27,占总投资的31.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11325.971.1完成比例81.62%2完成固定资产投资万元7765.702.1完成比例68.57%3完成流动资金投资万元3560.273.1完成比例31.43%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员339人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2311.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元1243.192工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元310.603企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元87.744品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元141.745其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.445.3年工资额万元116.026职工工资总额万元11447.98五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10914.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4307.794425.62176.8610914.031.1工程费用万元4307.794425.6214410.301.1.1建筑工程费用万元4307.794307.7931.04%1.1.2设备购置及安装费万元4425.624425.6231.89%1.2工程建设其他费用万元2180.622180.6215.71%1.2.1无形资产万元1064.141064.141.3预备费万元1116.481116.481.3.1基本预备费万元648.30648.301.3.2涨价预备费万元468.18468.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元10914.0310914.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2962.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14410.309190.609844.1114410.3014410.3014410.301.1应收账款万元4323.092593.853242.324323.094323.094323.091.2存货万元6484.643890.784863.486484.646484.646484.641.2.1原辅材料万元1945.391167.241459.041945.391945.391945.391.2.2燃料动力万元97.2758.3672.9597.2797.2797.271.2.3在产品万元2982.931789.762237.202982.932982.932982.931.2.4产成品万元1459.04875.431094.281459.041459.041459.041.3现金万元3602.572161.542701.933602.573602.573602.572流动负债万元11447.986868.798585.9811447.9811447.9811447.982.1应付账款万元11447.986868.798585.9811447.9811447.9811447.983流动资金万元2962.321777.392221.742962.322962.322962.324铺底流动资金万元987.43592.46740.58987.43987.43987.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13876.35万元,其中:固定资产投资10914.03万元,占项目总投资的78.65%;流动资金2962.32万元,占项目总投资的21.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4307.79万元,占项目总投资的31.04%;设备购置费4425.62万元,占项目总投资的31.89%;其它投资2180.62万元,占项目总投资的15.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10914.03+2962.32=13876.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10914.0378.65%1.1项目建设投资万元10914.0378.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2962.3221.35%3总投资万元万元13876.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12183.00万元,总成本4949.92万元,利润总额7233.08万元,净利润209.35万元,增值税372.60万元,税金及附加5424.81万元,所得税1808.27万元;第二年收入15228.75万元,总成本5921.48万元,利润总额9307.27万元,净利润6980.45万元,增值税465.75万元,税金及附加220.53万元,所得税2326.82万元;第三年生产负荷100%,收入20305.00万元,总成本15802.77万元,利润总额4502.23万元,净利润3376.67万元,增值税621.00万元,税金及附加239.16万元,所得税1125.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20305.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=621.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12183.0015228.7520305.0020305.0020305.001.1金矿选矿成套设备万元12183.0015228.7520305.0020305.0020305.002现价增加值万元3898.564873.206497.6
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