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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属线曹桥架投资项目立项申请报告金属线曹桥架投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11729.68万元,同比增长22.42%(2148.18万元)。其中,主营业业务金属线曹桥架生产及销售收入为10519.40万元,占营业总收入的89.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2493.48万元,较去年同期相比增长412.73万元,增长率19.84%;实现净利润1870.11万元,较去年同期相比增长401.29万元,增长率27.32%。二、项目概况(一)项目名称金属线曹桥架投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积52873.09平方米(折合约79.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.67%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度161.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52873.09平方米,建筑物基底占地面积34193.03平方米,总建筑面积68206.29平方米,其中:规划建设主体工程53753.37平方米,项目规划绿化面积3959.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费6416.81万元。(七)节能分析“金属线曹桥架投资项目建设项目”,年用电量1315769.59千瓦时,年总用水量16056.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.08吨标准煤/年。达产年综合节能量60.32吨标准煤/年,项目总节能率20.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15152.09万元,其中:固定资产投资12790.21万元,占项目总投资的84.41%;流动资金2361.88万元,占项目总投资的15.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19119.00万元,总成本费用15238.72万元,税金及附加275.72万元,利润总额3880.28万元,利税总额4691.21万元,税后净利润2910.21万元,达产年纳税总额1781.00万元;达产年投资利润率25.61%,投资利税率30.96%,投资回报率19.21%,全部投资回收期6.71年,提供就业职位368个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区金属线曹桥架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区金属线曹桥架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“金属线曹桥架投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位368个,达产年纳税总额1781.00万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.61%,投资利税率30.96%,全部投资回报率19.21%,全部投资回收期6.71年,固定资产投资回收期6.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52873.0979.27亩1.1容积率1.291.2建筑系数64.67%1.3投资强度万元/亩161.351.4基底面积平方米34193.031.5总建筑面积平方米68206.291.6绿化面积平方米3959.56绿化率5.81%2总投资万元15152.092.1固定资产投资万元12790.212.1.1土建工程投资万元5050.452.1.1.1土建工程投资占比万元33.33%2.1.2设备投资万元6416.812.1.2.1设备投资占比42.35%2.1.3其它投资万元1322.952.1.3.1其它投资占比8.73%2.1.4固定资产投资占比84.41%2.2流动资金万元2361.882.2.1流动资金占比15.59%3收入万元19119.004总成本万元15238.725利润总额万元3880.286净利润万元2910.217所得税万元1.298增值税万元535.219税金及附加万元275.7210纳税总额万元1781.0011利税总额万元4691.2112投资利润率25.61%13投资利税率30.96%14投资回报率19.21%15回收期年6.7116设备数量台(套)15417年用电量千瓦时1315769.5918年用水量立方米16056.8819总能耗吨标准煤163.0820节能率20.22%21节能量吨标准煤60.3222员工数量人368第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.67%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度161.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24174.4724174.4753753.3753753.374378.291.1主要生产车间14504.6814504.6832252.0232252.022714.541.2辅助生产车间7735.837735.8317201.0817201.081401.051.3其他生产车间1933.961933.963117.703117.70262.702仓储工程5128.955128.959394.409394.40556.502.1成品贮存1282.241282.242348.602348.60139.132.2原料仓储2667.052667.054885.094885.09289.382.3辅助材料仓库1179.661179.662160.712160.71128.003供配电工程273.54273.54273.54273.5418.233.1供配电室273.54273.54273.54273.5418.234给排水工程314.58314.58314.58314.5816.314.1给排水314.58314.58314.58314.5816.315服务性工程3248.343248.343248.343248.34192.425.1办公用房1938.071938.071938.071938.0798.535.2生活服务1310.271310.271310.271310.27109.096消防及环保工程916.37916.37916.37916.3761.076.1消防环保工程916.37916.37916.37916.3761.077项目总图工程136.77136.77136.77136.77-305.387.1场地及道路硬化8965.991665.961665.967.2场区围墙1665.968965.998965.997.3安全保卫室136.77136.77136.77136.778绿化工程3800.36133.01合计34193.0368206.2968206.295050.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8851.61万元,占计划投资的58.42%。其中:完成固定资产投资6550.33万元,占总投资的74.00%;完成流动资金投资2301.28,占总投资的26.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8851.611.1完成比例58.42%2完成固定资产投资万元6550.332.1完成比例74.00%3完成流动资金投资万元2301.283.1完成比例26.00%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员368人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元1232.822工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元310.753企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元112.464品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元169.615其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.475.3年工资额万元85.656职工工资总额万元9659.32五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12790.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5050.456416.81161.3512790.211.1工程费用万元5050.456416.8112021.201.1.1建筑工程费用万元5050.455050.4533.33%1.1.2设备购置及安装费万元6416.816416.8142.35%1.2工程建设其他费用万元1322.951322.958.73%1.2.1无形资产万元705.82705.821.3预备费万元617.13617.131.3.1基本预备费万元266.54266.541.3.2涨价预备费万元350.59350.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元12790.2112790.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2361.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12021.206759.558187.2112021.2012021.2012021.201.1应收账款万元3606.361983.502524.453606.363606.363606.361.2存货万元5409.542975.253786.685409.545409.545409.541.2.1原辅材料万元1622.86892.571136.001622.861622.861622.861.2.2燃料动力万元81.1444.6356.8081.1481.1481.141.2.3在产品万元2488.391368.611741.872488.392488.392488.391.2.4产成品万元1217.15669.43852.001217.151217.151217.151.3现金万元3005.301652.922103.713005.303005.303005.302流动负债万元9659.325312.636761.529659.329659.329659.322.1应付账款万元9659.325312.636761.529659.329659.329659.323流动资金万元2361.881299.031653.322361.882361.882361.884铺底流动资金万元787.29433.01551.10787.29787.29787.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15152.09万元,其中:固定资产投资12790.21万元,占项目总投资的84.41%;流动资金2361.88万元,占项目总投资的15.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5050.45万元,占项目总投资的33.33%;设备购置费6416.81万元,占项目总投资的42.35%;其它投资1322.95万元,占项目总投资的8.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12790.21+2361.88=15152.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12790.2184.41%1.1项目建设投资万元12790.2184.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2361.8815.59%3总投资万元万元15152.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10515.45万元,总成本3655.33万元,利润总额6860.12万元,净利润246.82万元,增值税294.37万元,税金及附加5145.09万元,所得税1715.03万元;第二年收入13383.30万元,总成本4384.24万元,利润总额8999.06万元,净利润6749.30万元,增值税374.65万元,税金及附加256.45万元,所得税2249.76万元;第三年生产负荷100%,收入19119.00万元,总成本15238.72万元,利润总额3880.28万元,净利润2910.21万元,增值税535.21万元,税金及附加275.72万元,所得税970.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19119.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=535.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10515.4513383.3019119.0019119.0019119.001.1金属线曹桥架万元10515.4513383.3019119.0019119.0019119.002现价增加值万元3364.944282.666118.086
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