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泓域咨询MACRO/ 测试电路板投资项目立项申请报告测试电路板投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3877.00万元,同比增长26.63%(815.30万元)。其中,主营业业务测试电路板生产及销售收入为3207.21万元,占营业总收入的82.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额946.67万元,较去年同期相比增长213.47万元,增长率29.12%;实现净利润710.00万元,较去年同期相比增长131.95万元,增长率22.83%。二、项目概况(一)项目名称测试电路板投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积15967.98平方米(折合约23.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.13%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度187.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15967.98平方米,建筑物基底占地面积9920.91平方米,总建筑面积26347.17平方米,其中:规划建设主体工程19923.48平方米,项目规划绿化面积1838.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费1420.84万元。(七)节能分析“测试电路板投资项目建设项目”,年用电量516592.73千瓦时,年总用水量4476.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.87吨标准煤/年。达产年综合节能量22.44吨标准煤/年,项目总节能率21.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5409.86万元,其中:固定资产投资4479.41万元,占项目总投资的82.80%;流动资金930.45万元,占项目总投资的17.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6434.00万元,总成本费用5009.26万元,税金及附加87.45万元,利润总额1424.74万元,利税总额1708.71万元,税后净利润1068.56万元,达产年纳税总额640.16万元;达产年投资利润率26.34%,投资利税率31.59%,投资回报率19.75%,全部投资回收期6.56年,提供就业职位109个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城测试电路板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城测试电路板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“测试电路板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位109个,达产年纳税总额640.16万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.34%,投资利税率31.59%,全部投资回报率19.75%,全部投资回收期6.56年,固定资产投资回收期6.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起,制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态,增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化,制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队,但近年来受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革,深入实施制造强国战略,贯彻落实中国制造2025,释放民间投资活力,引导民营企业转型升级,促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展,现提出以下意见:五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15967.9823.94亩1.1容积率1.651.2建筑系数62.13%1.3投资强度万元/亩187.111.4基底面积平方米9920.911.5总建筑面积平方米26347.171.6绿化面积平方米1838.99绿化率6.98%2总投资万元5409.862.1固定资产投资万元4479.412.1.1土建工程投资万元2097.032.1.1.1土建工程投资占比万元38.76%2.1.2设备投资万元1420.842.1.2.1设备投资占比26.26%2.1.3其它投资万元961.542.1.3.1其它投资占比17.77%2.1.4固定资产投资占比82.80%2.2流动资金万元930.452.2.1流动资金占比17.20%3收入万元6434.004总成本万元5009.265利润总额万元1424.746净利润万元1068.567所得税万元1.658增值税万元196.529税金及附加万元87.4510纳税总额万元640.1611利税总额万元1708.7112投资利润率26.34%13投资利税率31.59%14投资回报率19.75%15回收期年6.5616设备数量台(套)4417年用电量千瓦时516592.7318年用水量立方米4476.6719总能耗吨标准煤63.8720节能率21.74%21节能量吨标准煤22.4422员工数量人109第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.13%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度187.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7014.087014.0819923.4819923.481744.331.1主要生产车间4208.454208.4511954.0911954.091081.481.2辅助生产车间2244.512244.516375.516375.51558.191.3其他生产车间561.13561.131155.561155.56104.662仓储工程1488.141488.144175.404175.40265.862.1成品贮存372.04372.041043.851043.8566.472.2原料仓储773.83773.832171.212171.21138.252.3辅助材料仓库342.27342.27960.34960.3461.153供配电工程79.3779.3779.3779.375.693.1供配电室79.3779.3779.3779.375.694给排水工程91.2791.2791.2791.275.094.1给排水91.2791.2791.2791.275.095服务性工程942.49942.49942.49942.4960.015.1办公用房534.28534.28534.28534.2831.845.2生活服务408.21408.21408.21408.2129.436消防及环保工程265.88265.88265.88265.8819.056.1消防环保工程265.88265.88265.88265.8819.057项目总图工程39.6839.6839.6839.68-38.187.1场地及道路硬化2757.24527.16527.167.2场区围墙527.162757.242757.247.3安全保卫室39.6839.6839.6839.688绿化工程1005.2835.18合计9920.9126347.1726347.172097.03六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3267.80万元,占计划投资的60.40%。其中:完成固定资产投资1986.01万元,占总投资的60.78%;完成流动资金投资1281.79,占总投资的39.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3267.801.1完成比例60.40%2完成固定资产投资万元1986.012.1完成比例60.78%3完成流动资金投资万元1281.793.1完成比例39.22%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员109人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人741.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元365.552工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.622.3年工资额万元97.753企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元27.144品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元45.205其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.605.3年工资额万元46.936职工工资总额万元3613.23五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4479.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2097.031420.84187.114479.411.1工程费用万元2097.031420.844543.681.1.1建筑工程费用万元2097.032097.0338.76%1.1.2设备购置及安装费万元1420.841420.8426.26%1.2工程建设其他费用万元961.54961.5417.77%1.2.1无形资产万元485.65485.651.3预备费万元475.89475.891.3.1基本预备费万元273.48273.481.3.2涨价预备费万元202.41202.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元4479.414479.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金930.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4543.683209.583095.044543.684543.684543.681.1应收账款万元1363.10886.021090.481363.101363.101363.101.2存货万元2044.661329.031635.722044.662044.662044.661.2.1原辅材料万元613.40398.71490.72613.40613.40613.401.2.2燃料动力万元30.6719.9424.5430.6730.6730.671.2.3在产品万元940.54611.35752.43940.54940.54940.541.2.4产成品万元460.05299.03368.04460.05460.05460.051.3现金万元1135.92738.35908.741135.921135.921135.922流动负债万元3613.232348.602890.583613.233613.233613.232.1应付账款万元3613.232348.602890.583613.233613.233613.233流动资金万元930.45604.79744.36930.45930.45930.454铺底流动资金万元310.15201.60248.12310.15310.15310.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5409.86万元,其中:固定资产投资4479.41万元,占项目总投资的82.80%;流动资金930.45万元,占项目总投资的17.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2097.03万元,占项目总投资的38.76%;设备购置费1420.84万元,占项目总投资的26.26%;其它投资961.54万元,占项目总投资的17.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4479.41+930.45=5409.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4479.4182.80%1.1项目建设投资万元4479.4182.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元930.4517.20%3总投资万元万元5409.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4182.10万元,总成本12880.82万元,利润总额-8698.72万元,净利润79.20万元,增值税127.74万元,税金及附加-6524.04万元,所得税-2174.68万元;第二年收入5147.20万元,总成本15201.10万元,利润总额-10053.90万元,净利润-7540.43万元,增值税157.22万元,税金及附加82.74万元,所得税-2513.47万元;第三年生产负荷100%,收入6434.00万元,总成本5009.26万元,利润总额1424.74万元,净利润1068.56万元,增值税196.52万元,税金及附加87.45万元,所得税356.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6434.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=196.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4182.105147.206434.006434.006434.001.1测试电路板万元4182.105147.206434.006434.006434.002现价增加值万元1338.271647.10

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