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泓域咨询MACRO/ 轮胎起重机投资项目立项申请报告轮胎起重机投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4912.32万元,同比增长32.89%(1215.70万元)。其中,主营业业务轮胎起重机生产及销售收入为4195.26万元,占营业总收入的85.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1157.79万元,较去年同期相比增长152.41万元,增长率15.16%;实现净利润868.34万元,较去年同期相比增长153.88万元,增长率21.54%。二、项目概况(一)项目名称轮胎起重机投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积17902.28平方米(折合约26.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.60%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度192.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17902.28平方米,建筑物基底占地面积12280.96平方米,总建筑面积25242.21平方米,其中:规划建设主体工程15347.66平方米,项目规划绿化面积1516.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费1587.46万元。(七)节能分析“轮胎起重机投资项目建设项目”,年用电量1178342.41千瓦时,年总用水量4031.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.16吨标准煤/年。达产年综合节能量51.00吨标准煤/年,项目总节能率24.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6126.70万元,其中:固定资产投资5168.31万元,占项目总投资的84.36%;流动资金958.39万元,占项目总投资的15.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6793.00万元,总成本费用5287.82万元,税金及附加96.52万元,利润总额1505.18万元,利税总额1809.31万元,税后净利润1128.88万元,达产年纳税总额680.43万元;达产年投资利润率24.57%,投资利税率29.53%,投资回报率18.43%,全部投资回收期6.93年,提供就业职位131个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区轮胎起重机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区轮胎起重机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“轮胎起重机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位131个,达产年纳税总额680.43万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.57%,投资利税率29.53%,全部投资回报率18.43%,全部投资回收期6.93年,固定资产投资回收期6.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围,落实商业银行押品管理指引,在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款,并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。(人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17902.2826.84亩1.1容积率1.411.2建筑系数68.60%1.3投资强度万元/亩192.561.4基底面积平方米12280.961.5总建筑面积平方米25242.211.6绿化面积平方米1516.75绿化率6.01%2总投资万元6126.702.1固定资产投资万元5168.312.1.1土建工程投资万元1857.952.1.1.1土建工程投资占比万元30.33%2.1.2设备投资万元1587.462.1.2.1设备投资占比25.91%2.1.3其它投资万元1722.902.1.3.1其它投资占比28.12%2.1.4固定资产投资占比84.36%2.2流动资金万元958.392.2.1流动资金占比15.64%3收入万元6793.004总成本万元5287.825利润总额万元1505.186净利润万元1128.887所得税万元1.418增值税万元207.619税金及附加万元96.5210纳税总额万元680.4311利税总额万元1809.3112投资利润率24.57%13投资利税率29.53%14投资回报率18.43%15回收期年6.9316设备数量台(套)4917年用电量千瓦时1178342.4118年用水量立方米4031.3819总能耗吨标准煤145.1620节能率24.49%21节能量吨标准煤51.0022员工数量人131第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.60%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度192.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8682.648682.6415347.6615347.661242.631.1主要生产车间5209.585209.589208.609208.60770.431.2辅助生产车间2778.442778.444911.254911.25397.641.3其他生产车间694.61694.61890.16890.1674.562仓储工程1842.141842.146431.466431.46378.712.1成品贮存460.54460.541607.871607.8794.682.2原料仓储957.91957.913344.363344.36196.932.3辅助材料仓库423.69423.691479.241479.2487.103供配电工程98.2598.2598.2598.256.513.1供配电室98.2598.2598.2598.256.514给排水工程112.98112.98112.98112.985.824.1给排水112.98112.98112.98112.985.825服务性工程1166.691166.691166.691166.6968.705.1办公用房615.00615.00615.00615.0030.785.2生活服务551.69551.69551.69551.6931.956消防及环保工程329.13329.13329.13329.1321.806.1消防环保工程329.13329.13329.13329.1321.807项目总图工程49.1249.1249.1249.1293.207.1场地及道路硬化3425.96609.82609.827.2场区围墙609.823425.963425.967.3安全保卫室49.1249.1249.1249.128绿化工程1159.3640.58合计12280.9625242.2125242.211857.95六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4284.27万元,占计划投资的69.93%。其中:完成固定资产投资2836.07万元,占总投资的66.20%;完成流动资金投资1448.20,占总投资的33.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4284.271.1完成比例69.93%2完成固定资产投资万元2836.072.1完成比例66.20%3完成流动资金投资万元1448.203.1完成比例33.80%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员131人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人891.2人均年工资万元5.691.3年工资额万元491.382工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元128.673企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.543.3年工资额万元32.284品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元54.485其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.315.3年工资额万元40.986职工工资总额万元3280.22五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5168.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1857.951587.46192.565168.311.1工程费用万元1857.951587.464238.611.1.1建筑工程费用万元1857.951857.9530.33%1.1.2设备购置及安装费万元1587.461587.4625.91%1.2工程建设其他费用万元1722.901722.9028.12%1.2.1无形资产万元869.47869.471.3预备费万元853.43853.431.3.1基本预备费万元440.22440.221.3.2涨价预备费万元413.21413.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元5168.315168.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金958.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4238.613289.253054.574238.614238.614238.611.1应收账款万元1271.58826.53890.111271.581271.581271.581.2存货万元1907.371239.791335.161907.371907.371907.371.2.1原辅材料万元572.21371.94400.55572.21572.21572.211.2.2燃料动力万元28.6118.6020.0328.6128.6128.611.2.3在产品万元877.39570.30614.17877.39877.39877.391.2.4产成品万元429.16278.95300.41429.16429.16429.161.3现金万元1059.65688.77741.761059.651059.651059.652流动负债万元3280.222132.142296.153280.223280.223280.222.1应付账款万元3280.222132.142296.153280.223280.223280.223流动资金万元958.39622.95670.87958.39958.39958.394铺底流动资金万元319.46207.65223.62319.46319.46319.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6126.70万元,其中:固定资产投资5168.31万元,占项目总投资的84.36%;流动资金958.39万元,占项目总投资的15.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1857.95万元,占项目总投资的30.33%;设备购置费1587.46万元,占项目总投资的25.91%;其它投资1722.90万元,占项目总投资的28.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5168.31+958.39=6126.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5168.3184.36%1.1项目建设投资万元5168.3184.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元958.3915.64%3总投资万元万元6126.70二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4415.45万元,总成本1491.24万元,利润总额2924.21万元,净利润87.80万元,增值税134.95万元,税金及附加2193.16万元,所得税731.05万元;第二年收入4755.10万元,总成本1577.82万元,利润总额3177.28万元,净利润2382.96万元,增值税145.33万元,税金及附加89.05万元,所得税794.32万元;第三年生产负荷100%,收入6793.00万元,总成本5287.82万元,利润总额1505.18万元,净利润1128.88万元,增值税207.61万元,税金及附加96.52万元,所得税376.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6793.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=207.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4415.454755.106793.006793.006793.001.1轮胎起重机万元4415.454755.106793.006793.006793.00
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