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泓域咨询MACRO/ 体温计投资项目立项申请报告体温计投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入16992.04万元,同比增长19.53%(2776.82万元)。其中,主营业业务体温计生产及销售收入为14728.79万元,占营业总收入的86.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3846.78万元,较去年同期相比增长647.23万元,增长率20.23%;实现净利润2885.09万元,较去年同期相比增长396.01万元,增长率15.91%。二、项目概况(一)项目名称体温计投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积59809.89平方米(折合约89.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.78%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度188.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59809.89平方米,建筑物基底占地面积33960.06平方米,总建筑面积86724.34平方米,其中:规划建设主体工程66611.01平方米,项目规划绿化面积5985.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费7009.55万元。(七)节能分析“体温计投资项目建设项目”,年用电量975822.44千瓦时,年总用水量21052.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.73吨标准煤/年。达产年综合节能量32.36吨标准煤/年,项目总节能率20.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19443.69万元,其中:固定资产投资16945.84万元,占项目总投资的87.15%;流动资金2497.85万元,占项目总投资的12.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24128.00万元,总成本费用18689.68万元,税金及附加329.25万元,利润总额5438.32万元,利税总额6517.68万元,税后净利润4078.74万元,达产年纳税总额2438.94万元;达产年投资利润率27.97%,投资利税率33.52%,投资回报率20.98%,全部投资回收期6.27年,提供就业职位471个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区体温计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区体温计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“体温计投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位471个,达产年纳税总额2438.94万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.97%,投资利税率33.52%,全部投资回报率20.98%,全部投资回收期6.27年,固定资产投资回收期6.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59809.8989.67亩1.1容积率1.451.2建筑系数56.78%1.3投资强度万元/亩188.981.4基底面积平方米33960.061.5总建筑面积平方米86724.341.6绿化面积平方米5985.59绿化率6.90%2总投资万元19443.692.1固定资产投资万元16945.842.1.1土建工程投资万元7244.992.1.1.1土建工程投资占比万元37.26%2.1.2设备投资万元7009.552.1.2.1设备投资占比36.05%2.1.3其它投资万元2691.302.1.3.1其它投资占比13.84%2.1.4固定资产投资占比87.15%2.2流动资金万元2497.852.2.1流动资金占比12.85%3收入万元24128.004总成本万元18689.685利润总额万元5438.326净利润万元4078.747所得税万元1.458增值税万元750.119税金及附加万元329.2510纳税总额万元2438.9411利税总额万元6517.6812投资利润率27.97%13投资利税率33.52%14投资回报率20.98%15回收期年6.2716设备数量台(套)17417年用电量千瓦时975822.4418年用水量立方米21052.1219总能耗吨标准煤121.7320节能率20.75%21节能量吨标准煤32.3622员工数量人471第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.78%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度188.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24009.7624009.7666611.0166611.016121.181.1主要生产车间14405.8614405.8639966.6139966.613795.131.2辅助生产车间7683.127683.1221315.5221315.521958.781.3其他生产车间1920.781920.783863.443863.44367.272仓储工程5094.015094.0113073.6613073.66873.742.1成品贮存1273.501273.503268.413268.41218.442.2原料仓储2648.892648.896798.306798.30454.342.3辅助材料仓库1171.621171.623006.943006.94200.963供配电工程271.68271.68271.68271.6820.433.1供配电室271.68271.68271.68271.6820.434给排水工程312.43312.43312.43312.4318.274.1给排水312.43312.43312.43312.4318.275服务性工程3226.213226.213226.213226.21215.625.1办公用房1932.611932.611932.611932.6187.875.2生活服务1293.601293.601293.601293.60118.576消防及环保工程910.13910.13910.13910.1368.436.1消防环保工程910.13910.13910.13910.1368.437项目总图工程135.84135.84135.84135.84-174.797.1场地及道路硬化9003.161432.871432.877.2场区围墙1432.879003.169003.167.3安全保卫室135.84135.84135.84135.848绿化工程2917.51102.11合计33960.0686724.3486724.347244.99六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12503.13万元,占计划投资的64.30%。其中:完成固定资产投资8935.73万元,占总投资的71.47%;完成流动资金投资3567.40,占总投资的28.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12503.131.1完成比例64.30%2完成固定资产投资万元8935.732.1完成比例71.47%3完成流动资金投资万元3567.403.1完成比例28.53%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员471人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3201.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元1347.632工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元476.273企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元130.734品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元196.475其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.365.3年工资额万元181.896职工工资总额万元13930.73五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16945.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7244.997009.55188.9816945.841.1工程费用万元7244.997009.5516428.581.1.1建筑工程费用万元7244.997244.9937.26%1.1.2设备购置及安装费万元7009.557009.5536.05%1.2工程建设其他费用万元2691.302691.3013.84%1.2.1无形资产万元1464.241464.241.3预备费万元1227.061227.061.3.1基本预备费万元725.65725.651.3.2涨价预备费万元501.41501.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元16945.8416945.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2497.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16428.589350.3514369.0016428.5816428.5816428.581.1应收账款万元4928.572957.143942.864928.574928.574928.571.2存货万元7392.864435.725914.297392.867392.867392.861.2.1原辅材料万元2217.861330.711774.292217.862217.862217.861.2.2燃料动力万元110.8966.5488.71110.89110.89110.891.2.3在产品万元3400.722040.432720.573400.723400.723400.721.2.4产成品万元1663.39998.041330.711663.391663.391663.391.3现金万元4107.152464.293285.724107.154107.154107.152流动负债万元13930.738358.4411144.5813930.7313930.7313930.732.1应付账款万元13930.738358.4411144.5813930.7313930.7313930.733流动资金万元2497.851498.711998.282497.852497.852497.854铺底流动资金万元832.61499.57666.09832.61832.61832.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19443.69万元,其中:固定资产投资16945.84万元,占项目总投资的87.15%;流动资金2497.85万元,占项目总投资的12.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7244.99万元,占项目总投资的37.26%;设备购置费7009.55万元,占项目总投资的36.05%;其它投资2691.30万元,占项目总投资的13.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16945.84+2497.85=19443.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16945.8487.15%1.1项目建设投资万元16945.8487.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2497.8512.85%3总投资万元万元19443.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14476.80万元,总成本12113.26万元,利润总额2363.54万元,净利润293.25万元,增值税450.07万元,税金及附加1772.65万元,所得税590.88万元;第二年收入19302.40万元,总成本15210.18万元,利润总额4092.22万元,净利润3069.17万元,增值税600.09万元,税金及附加311.25万元,所得税1023.05万元;第三年生产负荷100%,收入24128.00万元,总成本18689.68万元,利润总额5438.32万元,净利润4078.74万元,增值税750.11万元,税金及附加329.25万元,所得税1359.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24128.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=750.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14476.8019302.4024128.0024128.0024128.001.1体温计万元14476.8019302.4024128.0024128.0024128.002现价增加值万元4632.586176.777720.967

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