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泓域咨询MACRO/ 煤基活性炭生产线投资项目立项申请报告煤基活性炭生产线投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入14277.22万元,同比增长33.27%(3564.24万元)。其中,主营业业务煤基活性炭生产线生产及销售收入为12786.68万元,占营业总收入的89.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3698.04万元,较去年同期相比增长503.82万元,增长率15.77%;实现净利润2773.53万元,较去年同期相比增长492.02万元,增长率21.57%。二、项目概况(一)项目名称煤基活性炭生产线投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积49618.13平方米(折合约74.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.56%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度168.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49618.13平方米,建筑物基底占地面积31537.28平方米,总建筑面积56068.49平方米,其中:规划建设主体工程36017.48平方米,项目规划绿化面积4365.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费5271.83万元。(七)节能分析“煤基活性炭生产线投资项目建设项目”,年用电量436447.22千瓦时,年总用水量21928.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.51吨标准煤/年。达产年综合节能量18.50吨标准煤/年,项目总节能率27.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15879.49万元,其中:固定资产投资12538.43万元,占项目总投资的78.96%;流动资金3341.06万元,占项目总投资的21.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26470.00万元,总成本费用19970.63万元,税金及附加306.05万元,利润总额6499.37万元,利税总额7701.88万元,税后净利润4874.53万元,达产年纳税总额2827.35万元;达产年投资利润率40.93%,投资利税率48.50%,投资回报率30.70%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位534个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区煤基活性炭生产线行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区煤基活性炭生产线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“煤基活性炭生产线投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位534个,达产年纳税总额2827.35万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.93%,投资利税率48.50%,全部投资回报率30.70%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49618.1374.39亩1.1容积率1.131.2建筑系数63.56%1.3投资强度万元/亩168.551.4基底面积平方米31537.281.5总建筑面积平方米56068.491.6绿化面积平方米4365.65绿化率7.79%2总投资万元15879.492.1固定资产投资万元12538.432.1.1土建工程投资万元4641.902.1.1.1土建工程投资占比万元29.23%2.1.2设备投资万元5271.832.1.2.1设备投资占比33.20%2.1.3其它投资万元2624.702.1.3.1其它投资占比16.53%2.1.4固定资产投资占比78.96%2.2流动资金万元3341.062.2.1流动资金占比21.04%3收入万元26470.004总成本万元19970.635利润总额万元6499.376净利润万元4874.537所得税万元1.138增值税万元896.469税金及附加万元306.0510纳税总额万元2827.3511利税总额万元7701.8812投资利润率40.93%13投资利税率48.50%14投资回报率30.70%15回收期年4.7616设备数量台(套)11217年用电量千瓦时436447.2218年用水量立方米21928.7319总能耗吨标准煤55.5120节能率27.16%21节能量吨标准煤18.5022员工数量人534第二章 建设背景一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.56%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度168.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22296.8622296.8636017.4836017.483280.071.1主要生产车间13378.1213378.1221610.4921610.492033.641.2辅助生产车间7135.007135.0011525.5911525.591049.621.3其他生产车间1783.751783.752089.012089.01196.802仓储工程4730.594730.5913033.1613033.16863.212.1成品贮存1182.651182.653258.293258.29215.802.2原料仓储2459.912459.916777.246777.24448.872.3辅助材料仓库1088.041088.042997.632997.63198.543供配电工程252.30252.30252.30252.3018.803.1供配电室252.30252.30252.30252.3018.804给排水工程290.14290.14290.14290.1416.814.1给排水290.14290.14290.14290.1416.815服务性工程2996.042996.042996.042996.04198.435.1办公用房1758.711758.711758.711758.7198.645.2生活服务1237.331237.331237.331237.33107.256消防及环保工程845.20845.20845.20845.2062.986.1消防环保工程845.20845.20845.20845.2062.987项目总图工程126.15126.15126.15126.1598.587.1场地及道路硬化8131.211768.351768.357.2场区围墙1768.358131.218131.217.3安全保卫室126.15126.15126.15126.158绿化工程2943.42103.02合计31537.2856068.4956068.494641.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8213.81万元,占计划投资的51.73%。其中:完成固定资产投资5978.55万元,占总投资的72.79%;完成流动资金投资2235.26,占总投资的27.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8213.811.1完成比例51.73%2完成固定资产投资万元5978.552.1完成比例72.79%3完成流动资金投资万元2235.263.1完成比例27.21%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员534人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3631.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元1816.342工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元523.783企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.463.3年工资额万元127.324品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元226.555其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.615.3年工资额万元155.146职工工资总额万元13098.81五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12538.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4641.905271.83168.5512538.431.1工程费用万元4641.905271.8316439.871.1.1建筑工程费用万元4641.904641.9029.23%1.1.2设备购置及安装费万元5271.835271.8333.20%1.2工程建设其他费用万元2624.702624.7016.53%1.2.1无形资产万元1318.621318.621.3预备费万元1306.081306.081.3.1基本预备费万元553.45553.451.3.2涨价预备费万元752.63752.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元12538.4312538.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3341.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16439.8710027.0813831.4816439.8716439.8716439.871.1应收账款万元4931.962712.583945.574931.964931.964931.961.2存货万元7397.944068.875918.357397.947397.947397.941.2.1原辅材料万元2219.381220.661775.512219.382219.382219.381.2.2燃料动力万元110.9761.0388.78110.97110.97110.971.2.3在产品万元3403.051871.682722.443403.053403.053403.051.2.4产成品万元1664.54915.501331.631664.541664.541664.541.3现金万元4109.972260.483287.974109.974109.974109.972流动负债万元13098.817204.3510479.0513098.8113098.8113098.812.1应付账款万元13098.817204.3510479.0513098.8113098.8113098.813流动资金万元3341.061837.582672.853341.063341.063341.064铺底流动资金万元1113.68612.53890.951113.681113.681113.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15879.49万元,其中:固定资产投资12538.43万元,占项目总投资的78.96%;流动资金3341.06万元,占项目总投资的21.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4641.90万元,占项目总投资的29.23%;设备购置费5271.83万元,占项目总投资的33.20%;其它投资2624.70万元,占项目总投资的16.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12538.43+3341.06=15879.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12538.4378.96%1.1项目建设投资万元12538.4378.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3341.0621.04%3总投资万元万元15879.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14558.50万元,总成本6991.46万元,利润总额7567.04万元,净利润257.64万元,增值税493.05万元,税金及附加5675.28万元,所得税1891.76万元;第二年收入21176.00万元,总成本9319.16万元,利润总额11856.84万元,净利润8892.63万元,增值税717.17万元,税金及附加284.53万元,所得税2964.21万元;第三年生产负荷100%,收入26470.00万元,总成本19970.63万元,利润总额6499.37万元,净利润4874.53万元,增值税896.46万元,税金及附加306.05万元,所得税1624.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26470.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=896.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14558.5021176.0026470.0026470.0026470.001.1煤基活性炭生产线万元14558.5021176.0026470.0026470.0026470.002现价增加值万元4658.726776.3

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