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文档简介
泓域咨询MACRO/ 分子蒸馏仪投资项目立项申请报告分子蒸馏仪投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx集团实现营业收入20850.78万元,同比增长14.37%(2619.07万元)。其中,主营业业务分子蒸馏仪生产及销售收入为18649.81万元,占营业总收入的89.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4123.99万元,较去年同期相比增长437.93万元,增长率11.88%;实现净利润3092.99万元,较去年同期相比增长341.37万元,增长率12.41%。二、项目概况(一)项目名称分子蒸馏仪投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积40286.80平方米(折合约60.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.47%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度190.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40286.80平方米,建筑物基底占地面积27584.37平方米,总建筑面积42301.14平方米,其中:规划建设主体工程25826.94平方米,项目规划绿化面积2274.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费5304.26万元。(七)节能分析“分子蒸馏仪投资项目建设项目”,年用电量1046448.13千瓦时,年总用水量17124.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.07吨标准煤/年。达产年综合节能量41.07吨标准煤/年,项目总节能率23.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14749.81万元,其中:固定资产投资11517.07万元,占项目总投资的78.08%;流动资金3232.74万元,占项目总投资的21.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22747.00万元,总成本费用17840.33万元,税金及附加242.36万元,利润总额4906.67万元,利税总额5825.81万元,税后净利润3680.00万元,达产年纳税总额2145.81万元;达产年投资利润率33.27%,投资利税率39.50%,投资回报率24.95%,全部投资回收期5.51年,提供就业职位429个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区分子蒸馏仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区分子蒸馏仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“分子蒸馏仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位429个,达产年纳税总额2145.81万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.27%,投资利税率39.50%,全部投资回报率24.95%,全部投资回收期5.51年,固定资产投资回收期5.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40286.8060.40亩1.1容积率1.051.2建筑系数68.47%1.3投资强度万元/亩190.681.4基底面积平方米27584.371.5总建筑面积平方米42301.141.6绿化面积平方米2274.26绿化率5.38%2总投资万元14749.812.1固定资产投资万元11517.072.1.1土建工程投资万元3555.442.1.1.1土建工程投资占比万元24.10%2.1.2设备投资万元5304.262.1.2.1设备投资占比35.96%2.1.3其它投资万元2657.372.1.3.1其它投资占比18.02%2.1.4固定资产投资占比78.08%2.2流动资金万元3232.742.2.1流动资金占比21.92%3收入万元22747.004总成本万元17840.335利润总额万元4906.676净利润万元3680.007所得税万元1.058增值税万元676.789税金及附加万元242.3610纳税总额万元2145.8111利税总额万元5825.8112投资利润率33.27%13投资利税率39.50%14投资回报率24.95%15回收期年5.5116设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1046448.1318年用水量立方米17124.4619总能耗吨标准煤130.0720节能率23.26%21节能量吨标准煤41.0722员工数量人429第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.47%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度190.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19502.1519502.1525826.9425826.942387.851.1主要生产车间11701.2911701.2915496.1615496.161480.471.2辅助生产车间6240.696240.698264.628264.62764.111.3其他生产车间1560.171560.171497.961497.96143.272仓储工程4137.664137.6610708.2310708.23720.032.1成品贮存1034.411034.412677.062677.06180.012.2原料仓储2151.582151.585568.285568.28374.422.3辅助材料仓库951.66951.662462.892462.89165.613供配电工程220.67220.67220.67220.6716.693.1供配电室220.67220.67220.67220.6716.694给排水工程253.78253.78253.78253.7814.934.1给排水253.78253.78253.78253.7814.935服务性工程2620.522620.522620.522620.52176.215.1办公用房1080.701080.701080.701080.70104.655.2生活服务1539.821539.821539.821539.8297.106消防及环保工程739.26739.26739.26739.2655.926.1消防环保工程739.26739.26739.26739.2655.927项目总图工程110.34110.34110.34110.3475.767.1场地及道路硬化7452.641631.741631.747.2场区围墙1631.747452.647452.647.3安全保卫室110.34110.34110.34110.348绿化工程3087.26108.05合计27584.3742301.1442301.143555.44六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11270.01万元,占计划投资的76.41%。其中:完成固定资产投资8488.39万元,占总投资的75.32%;完成流动资金投资2781.62,占总投资的24.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11270.011.1完成比例76.41%2完成固定资产投资万元8488.392.1完成比例75.32%3完成流动资金投资万元2781.623.1完成比例24.68%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员429人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1291.852工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元387.993企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元129.554品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元179.375其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.265.3年工资额万元117.156职工工资总额万元12778.76五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11517.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3555.445304.26190.6811517.071.1工程费用万元3555.445304.2616011.501.1.1建筑工程费用万元3555.443555.4424.10%1.1.2设备购置及安装费万元5304.265304.2635.96%1.2工程建设其他费用万元2657.372657.3718.02%1.2.1无形资产万元1539.661539.661.3预备费万元1117.711117.711.3.1基本预备费万元529.74529.741.3.2涨价预备费万元587.97587.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元11517.0711517.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3232.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16011.507990.2111294.1016011.5016011.5016011.501.1应收账款万元4803.452161.553842.764803.454803.454803.451.2存货万元7205.183242.335764.147205.187205.187205.181.2.1原辅材料万元2161.55972.701729.242161.552161.552161.551.2.2燃料动力万元108.0848.6386.46108.08108.08108.081.2.3在产品万元3314.381491.472651.513314.383314.383314.381.2.4产成品万元1621.17729.521296.931621.171621.171621.171.3现金万元4002.881801.293202.304002.884002.884002.882流动负债万元12778.765750.4410223.0112778.7612778.7612778.762.1应付账款万元12778.765750.4410223.0112778.7612778.7612778.763流动资金万元3232.741454.732586.193232.743232.743232.744铺底流动资金万元1077.57484.91862.061077.571077.571077.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14749.81万元,其中:固定资产投资11517.07万元,占项目总投资的78.08%;流动资金3232.74万元,占项目总投资的21.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3555.44万元,占项目总投资的24.10%;设备购置费5304.26万元,占项目总投资的35.96%;其它投资2657.37万元,占项目总投资的18.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11517.07+3232.74=14749.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11517.0778.08%1.1项目建设投资万元11517.0778.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3232.7421.92%3总投资万元万元14749.81二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10236.15万元,总成本10059.41万元,利润总额176.74万元,净利润197.69万元,增值税304.55万元,税金及附加132.56万元,所得税44.19万元;第二年收入18197.60万元,总成本16391.84万元,利润总额1805.76万元,净利润1354.32万元,增值税541.42万元,税金及附加226.12万元,所得税451.44万元;第三年生产负荷100%,收入22747.00万元,总成本17840.33万元,利润总额4906.67万元,净利润3680.00万元,增值税676.78万元,税金及附加242.36万元,所得税1226.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22747.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=676.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10236.1518197.6022747.0022747.0022747.001.1分子蒸馏仪万元10236.1518197.6022747.0022747.0022747.002现价增加值万元3275.575823.2372
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