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文档简介
泓域咨询MACRO/ 食品泵投资项目立项申请报告食品泵投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11462.59万元,同比增长14.59%(1459.04万元)。其中,主营业业务食品泵生产及销售收入为9681.73万元,占营业总收入的84.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3306.18万元,较去年同期相比增长761.99万元,增长率29.95%;实现净利润2479.63万元,较去年同期相比增长302.27万元,增长率13.88%。二、项目概况(一)项目名称食品泵投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积49698.17平方米(折合约74.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度169.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49698.17平方米,建筑物基底占地面积36155.42平方米,总建筑面积72559.33平方米,其中:规划建设主体工程52129.27平方米,项目规划绿化面积4658.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费6587.77万元。(七)节能分析“食品泵投资项目建设项目”,年用电量460368.83千瓦时,年总用水量15416.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.90吨标准煤/年。达产年综合节能量20.34吨标准煤/年,项目总节能率22.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15867.02万元,其中:固定资产投资12627.21万元,占项目总投资的79.58%;流动资金3239.81万元,占项目总投资的20.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22321.00万元,总成本费用16910.10万元,税金及附加288.35万元,利润总额5410.90万元,利税总额6445.58万元,税后净利润4058.17万元,达产年纳税总额2387.40万元;达产年投资利润率34.10%,投资利税率40.62%,投资回报率25.58%,全部投资回收期5.41年,提供就业职位374个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷食品泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷食品泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“食品泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位374个,达产年纳税总额2387.40万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.10%,投资利税率40.62%,全部投资回报率25.58%,全部投资回收期5.41年,固定资产投资回收期5.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在倡导企业家精神,提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上,发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施,取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来,中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年,中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作,将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中,注重加强对企业的调研,主动听取企业家的意见和建议。2017年,国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题,兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设,提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施,从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态,推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49698.1774.51亩1.1容积率1.461.2建筑系数72.75%1.3投资强度万元/亩169.471.4基底面积平方米36155.421.5总建筑面积平方米72559.331.6绿化面积平方米4658.28绿化率6.42%2总投资万元15867.022.1固定资产投资万元12627.212.1.1土建工程投资万元5816.892.1.1.1土建工程投资占比万元36.66%2.1.2设备投资万元6587.772.1.2.1设备投资占比41.52%2.1.3其它投资万元222.552.1.3.1其它投资占比1.40%2.1.4固定资产投资占比79.58%2.2流动资金万元3239.812.2.1流动资金占比20.42%3收入万元22321.004总成本万元16910.105利润总额万元5410.906净利润万元4058.177所得税万元1.468增值税万元746.339税金及附加万元288.3510纳税总额万元2387.4011利税总额万元6445.5812投资利润率34.10%13投资利税率40.62%14投资回报率25.58%15回收期年5.4116设备数量台(套)11417年用电量千瓦时460368.8318年用水量立方米15416.1619总能耗吨标准煤57.9020节能率22.83%21节能量吨标准煤20.3422员工数量人374第二章 建设背景一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度169.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25561.8825561.8852129.2752129.274596.971.1主要生产车间15337.1315337.1331277.5631277.562850.121.2辅助生产车间8179.808179.8016681.3716681.371471.031.3其他生产车间2044.952044.953023.503023.50275.822仓储工程5423.315423.3113279.5413279.54851.672.1成品贮存1355.831355.833319.893319.89212.922.2原料仓储2820.122820.126905.366905.36442.872.3辅助材料仓库1247.361247.363054.293054.29195.883供配电工程289.24289.24289.24289.2420.873.1供配电室289.24289.24289.24289.2420.874给排水工程332.63332.63332.63332.6318.674.1给排水332.63332.63332.63332.6318.675服务性工程3434.763434.763434.763434.76220.285.1办公用房1458.111458.111458.111458.11113.555.2生活服务1976.651976.651976.651976.65102.656消防及环保工程968.97968.97968.97968.9769.916.1消防环保工程968.97968.97968.97968.9769.917项目总图工程144.62144.62144.62144.62-98.907.1场地及道路硬化9407.041613.561613.567.2场区围墙1613.569407.049407.047.3安全保卫室144.62144.62144.62144.628绿化工程3926.16137.42合计36155.4272559.3372559.335816.89六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8813.73万元,占计划投资的55.55%。其中:完成固定资产投资6025.34万元,占总投资的68.36%;完成流动资金投资2788.39,占总投资的31.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8813.731.1完成比例55.55%2完成固定资产投资万元6025.342.1完成比例68.36%3完成流动资金投资万元2788.393.1完成比例31.64%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员374人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2541.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元1433.512工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元379.583企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元98.824品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元155.615其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.685.3年工资额万元137.326职工工资总额万元13663.81五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12627.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5816.896587.77169.4712627.211.1工程费用万元5816.896587.7716903.621.1.1建筑工程费用万元5816.895816.8936.66%1.1.2设备购置及安装费万元6587.776587.7741.52%1.2工程建设其他费用万元222.55222.551.40%1.2.1无形资产万元107.67107.671.3预备费万元114.88114.881.3.1基本预备费万元51.7151.711.3.2涨价预备费万元63.1763.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元12627.2112627.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3239.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16903.627654.6210343.7716903.6216903.6216903.621.1应收账款万元5071.092281.993549.765071.095071.095071.091.2存货万元7606.633422.985324.647606.637606.637606.631.2.1原辅材料万元2281.991026.901597.392281.992281.992281.991.2.2燃料动力万元114.1051.3479.87114.10114.10114.101.2.3在产品万元3499.051574.572449.333499.053499.053499.051.2.4产成品万元1711.49770.171198.041711.491711.491711.491.3现金万元4225.901901.662958.134225.904225.904225.902流动负债万元13663.816148.719564.6713663.8113663.8113663.812.1应付账款万元13663.816148.719564.6713663.8113663.8113663.813流动资金万元3239.811457.912267.873239.813239.813239.814铺底流动资金万元1079.93485.97755.951079.931079.931079.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15867.02万元,其中:固定资产投资12627.21万元,占项目总投资的79.58%;流动资金3239.81万元,占项目总投资的20.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5816.89万元,占项目总投资的36.66%;设备购置费6587.77万元,占项目总投资的41.52%;其它投资222.55万元,占项目总投资的1.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12627.21+3239.81=15867.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12627.2179.58%1.1项目建设投资万元12627.2179.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3239.8120.42%3总投资万元万元15867.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10044.45万元,总成本7211.45万元,利润总额2833.00万元,净利润239.09万元,增值税335.85万元,税金及附加2124.75万元,所得税708.25万元;第二年收入15624.70万元,总成本10079.51万元,利润总额5545.19万元,净利润4158.89万元,增值税522.43万元,税金及附加261.48万元,所得税1386.30万元;第三年生产负荷100%,收入22321.00万元,总成本16910.10万元,利润总额5410.90万元,净利润4058.17万元,增值税746.33万元,税金及附加288.35万元,所得税1352.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22321.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=746.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10044.4515624.7022321.0022321.0022321.001.1食品泵万元10044.4515624.7022321.0022321.0022321.002现价增加值万元3214.224999.907142.72714
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