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泓域咨询MACRO/ 随车起重汽车投资项目立项申请报告随车起重汽车投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9616.27万元,同比增长23.97%(1859.59万元)。其中,主营业业务随车起重汽车生产及销售收入为9128.60万元,占营业总收入的94.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2124.11万元,较去年同期相比增长237.24万元,增长率12.57%;实现净利润1593.08万元,较去年同期相比增长273.21万元,增长率20.70%。二、项目概况(一)项目名称随车起重汽车投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12059.36平方米(折合约18.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.31%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度196.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12059.36平方米,建筑物基底占地面积9081.90平方米,总建筑面积19536.16平方米,其中:规划建设主体工程15390.65平方米,项目规划绿化面积1313.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1214.32万元。(七)节能分析“随车起重汽车投资项目建设项目”,年用电量632702.02千瓦时,年总用水量7480.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.40吨标准煤/年。达产年综合节能量26.13吨标准煤/年,项目总节能率26.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4868.28万元,其中:固定资产投资3550.01万元,占项目总投资的72.92%;流动资金1318.27万元,占项目总投资的27.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8885.00万元,总成本费用6797.44万元,税金及附加82.79万元,利润总额2087.56万元,利税总额2458.29万元,税后净利润1565.67万元,达产年纳税总额892.62万元;达产年投资利润率42.88%,投资利税率50.50%,投资回报率32.16%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位155个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区随车起重汽车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区随车起重汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“随车起重汽车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位155个,达产年纳税总额892.62万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.88%,投资利税率50.50%,全部投资回报率32.16%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12059.3618.08亩1.1容积率1.621.2建筑系数75.31%1.3投资强度万元/亩196.351.4基底面积平方米9081.901.5总建筑面积平方米19536.161.6绿化面积平方米1313.49绿化率6.72%2总投资万元4868.282.1固定资产投资万元3550.012.1.1土建工程投资万元1543.022.1.1.1土建工程投资占比万元31.70%2.1.2设备投资万元1214.322.1.2.1设备投资占比24.94%2.1.3其它投资万元792.672.1.3.1其它投资占比16.28%2.1.4固定资产投资占比72.92%2.2流动资金万元1318.272.2.1流动资金占比27.08%3收入万元8885.004总成本万元6797.445利润总额万元2087.566净利润万元1565.677所得税万元1.628增值税万元287.949税金及附加万元82.7910纳税总额万元892.6211利税总额万元2458.2912投资利润率42.88%13投资利税率50.50%14投资回报率32.16%15回收期年4.6116设备数量台(套)7217年用电量千瓦时632702.0218年用水量立方米7480.3219总能耗吨标准煤78.4020节能率26.32%21节能量吨标准煤26.1322员工数量人155第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.31%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度196.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6420.906420.9015390.6515390.651337.161.1主要生产车间3852.543852.549234.399234.39829.041.2辅助生产车间2054.692054.694925.014925.01427.891.3其他生产车间513.67513.67892.66892.6680.232仓储工程1362.281362.282694.582694.58170.262.1成品贮存340.57340.57673.64673.6442.562.2原料仓储708.39708.391401.181401.1888.542.3辅助材料仓库313.32313.32619.75619.7539.163供配电工程72.6672.6672.6672.665.163.1供配电室72.6672.6672.6672.665.164给排水工程83.5583.5583.5583.554.624.1给排水83.5583.5583.5583.554.625服务性工程862.78862.78862.78862.7854.525.1办公用房510.25510.25510.25510.2529.045.2生活服务352.53352.53352.53352.5331.886消防及环保工程243.39243.39243.39243.3917.306.1消防环保工程243.39243.39243.39243.3917.307项目总图工程36.3336.3336.3336.33-75.047.1场地及道路硬化2427.84495.71495.717.2场区围墙495.712427.842427.847.3安全保卫室36.3336.3336.3336.338绿化工程829.6129.04合计9081.9019536.1619536.161543.02六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4503.20万元,占计划投资的92.50%。其中:完成固定资产投资3014.65万元,占总投资的66.94%;完成流动资金投资1488.55,占总投资的33.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4503.201.1完成比例92.50%2完成固定资产投资万元3014.652.1完成比例66.94%3完成流动资金投资万元1488.553.1完成比例33.06%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员155人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1051.2人均年工资万元4.181.3年工资额万元603.652工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元115.723企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元42.744品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元62.575其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.675.3年工资额万元50.486职工工资总额万元4405.71五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3550.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1543.021214.32196.353550.011.1工程费用万元1543.021214.325723.981.1.1建筑工程费用万元1543.021543.0231.70%1.1.2设备购置及安装费万元1214.321214.3224.94%1.2工程建设其他费用万元792.67792.6716.28%1.2.1无形资产万元467.15467.151.3预备费万元325.52325.521.3.1基本预备费万元152.39152.391.3.2涨价预备费万元173.13173.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元3550.013550.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1318.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5723.983346.334577.895723.985723.985723.981.1应收账款万元1717.191030.321373.761717.191717.191717.191.2存货万元2575.791545.472060.632575.792575.792575.791.2.1原辅材料万元772.74463.64618.19772.74772.74772.741.2.2燃料动力万元38.6423.1830.9138.6438.6438.641.2.3在产品万元1184.86710.92947.891184.861184.861184.861.2.4产成品万元579.55347.73463.64579.55579.55579.551.3现金万元1430.99858.601144.801430.991430.991430.992流动负债万元4405.712643.433524.574405.714405.714405.712.1应付账款万元4405.712643.433524.574405.714405.714405.713流动资金万元1318.27790.961054.621318.271318.271318.274铺底流动资金万元439.42263.65351.54439.42439.42439.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4868.28万元,其中:固定资产投资3550.01万元,占项目总投资的72.92%;流动资金1318.27万元,占项目总投资的27.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1543.02万元,占项目总投资的31.70%;设备购置费1214.32万元,占项目总投资的24.94%;其它投资792.67万元,占项目总投资的16.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3550.01+1318.27=4868.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3550.0172.92%1.1项目建设投资万元3550.0172.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1318.2727.08%3总投资万元万元4868.28二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5331.00万元,总成本25237.97万元,利润总额-19906.97万元,净利润68.97万元,增值税172.76万元,税金及附加-14930.23万元,所得税-4976.74万元;第二年收入7108.00万元,总成本31721.65万元,利润总额-24613.65万元,净利润-18460.24万元,增值税230.35万元,税金及附加75.88万元,所得税-6153.41万元;第三年生产负荷100%,收入8885.00万元,总成本6797.44万元,利润总额2087.56万元,净利润1565.67万元,增值税287.94万元,税金及附加82.79万元,所得税521.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8885.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=287.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5331.007108.008885.008885.008885.001.1随车起重汽车万元5331.007108.008885.008885.008885.002现价增加值万元1705.922274.562843.20284
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