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文档简介
泓域咨询MACRO/ 天然气综合利用CNG加气站投资项目立项申请报告天然气综合利用CNG加气站投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11757.39万元,同比增长26.66%(2474.97万元)。其中,主营业业务天然气综合利用CNG加气站生产及销售收入为9861.06万元,占营业总收入的83.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2812.35万元,较去年同期相比增长648.59万元,增长率29.98%;实现净利润2109.26万元,较去年同期相比增长378.95万元,增长率21.90%。二、项目概况(一)项目名称天然气综合利用CNG加气站投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19749.87平方米(折合约29.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.86%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度176.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19749.87平方米,建筑物基底占地面积10834.78平方米,总建筑面积32784.78平方米,其中:规划建设主体工程23616.27平方米,项目规划绿化面积2614.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2248.14万元。(七)节能分析“天然气综合利用CNG加气站投资项目建设项目”,年用电量1319919.25千瓦时,年总用水量10030.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.08吨标准煤/年。达产年综合节能量40.77吨标准煤/年,项目总节能率22.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6750.25万元,其中:固定资产投资5235.34万元,占项目总投资的77.56%;流动资金1514.91万元,占项目总投资的22.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11325.00万元,总成本费用8656.23万元,税金及附加123.17万元,利润总额2668.77万元,利税总额3160.05万元,税后净利润2001.58万元,达产年纳税总额1158.47万元;达产年投资利润率39.54%,投资利税率46.81%,投资回报率29.65%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位194个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区天然气综合利用CNG加气站行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区天然气综合利用CNG加气站产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“天然气综合利用CNG加气站投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位194个,达产年纳税总额1158.47万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.54%,投资利税率46.81%,全部投资回报率29.65%,全部投资回收期4.87年,固定资产投资回收期4.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19749.8729.61亩1.1容积率1.661.2建筑系数54.86%1.3投资强度万元/亩176.811.4基底面积平方米10834.781.5总建筑面积平方米32784.781.6绿化面积平方米2614.49绿化率7.97%2总投资万元6750.252.1固定资产投资万元5235.342.1.1土建工程投资万元2365.262.1.1.1土建工程投资占比万元35.04%2.1.2设备投资万元2248.142.1.2.1设备投资占比33.30%2.1.3其它投资万元621.942.1.3.1其它投资占比9.21%2.1.4固定资产投资占比77.56%2.2流动资金万元1514.912.2.1流动资金占比22.44%3收入万元11325.004总成本万元8656.235利润总额万元2668.776净利润万元2001.587所得税万元1.668增值税万元368.119税金及附加万元123.1710纳税总额万元1158.4711利税总额万元3160.0512投资利润率39.54%13投资利税率46.81%14投资回报率29.65%15回收期年4.8716设备数量台(套)12117年用电量千瓦时1319919.2518年用水量立方米10030.7119总能耗吨标准煤163.0820节能率22.28%21节能量吨标准煤40.7722员工数量人194第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.86%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度176.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7660.197660.1923616.2723616.271874.181.1主要生产车间4596.114596.1114169.7614169.761161.991.2辅助生产车间2451.262451.267557.217557.21599.741.3其他生产车间612.82612.821369.741369.74112.452仓储工程1625.221625.225959.535959.53343.962.1成品贮存406.31406.311489.881489.8885.992.2原料仓储845.11845.113098.963098.96178.862.3辅助材料仓库373.80373.801370.691370.6979.113供配电工程86.6886.6886.6886.685.633.1供配电室86.6886.6886.6886.685.634给排水工程99.6899.6899.6899.685.034.1给排水99.6899.6899.6899.685.035服务性工程1029.301029.301029.301029.3059.415.1办公用房458.44458.44458.44458.4424.255.2生活服务570.86570.86570.86570.8627.856消防及环保工程290.37290.37290.37290.3718.856.1消防环保工程290.37290.37290.37290.3718.857项目总图工程43.3443.3443.3443.3413.137.1场地及道路硬化2734.66514.24514.247.2场区围墙514.242734.662734.667.3安全保卫室43.3443.3443.3443.348绿化工程1287.6945.07合计10834.7832784.7832784.782365.26六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6466.73万元,占计划投资的95.80%。其中:完成固定资产投资4105.53万元,占总投资的63.49%;完成流动资金投资2361.20,占总投资的36.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6466.731.1完成比例95.80%2完成固定资产投资万元4105.532.1完成比例63.49%3完成流动资金投资万元2361.203.1完成比例36.51%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员194人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1321.2人均年工资万元5.371.3年工资额万元714.822工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元163.633企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元54.574品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元93.715其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.105.3年工资额万元40.656职工工资总额万元6847.25五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5235.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2365.262248.14176.815235.341.1工程费用万元2365.262248.148362.161.1.1建筑工程费用万元2365.262365.2635.04%1.1.2设备购置及安装费万元2248.142248.1433.30%1.2工程建设其他费用万元621.94621.949.21%1.2.1无形资产万元283.47283.471.3预备费万元338.47338.471.3.1基本预备费万元142.79142.791.3.2涨价预备费万元195.68195.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元5235.345235.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1514.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8362.163080.225960.788362.168362.168362.161.1应收账款万元2508.651128.891881.492508.652508.652508.651.2存货万元3762.971693.342822.233762.973762.973762.971.2.1原辅材料万元1128.89508.00846.671128.891128.891128.891.2.2燃料动力万元56.4425.4042.3356.4456.4456.441.2.3在产品万元1730.97778.931298.221730.971730.971730.971.2.4产成品万元846.67381.00635.00846.67846.67846.671.3现金万元2090.54940.741567.902090.542090.542090.542流动负债万元6847.253081.265135.446847.256847.256847.252.1应付账款万元6847.253081.265135.446847.256847.256847.253流动资金万元1514.91681.711136.181514.911514.911514.914铺底流动资金万元504.96227.24378.73504.96504.96504.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6750.25万元,其中:固定资产投资5235.34万元,占项目总投资的77.56%;流动资金1514.91万元,占项目总投资的22.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2365.26万元,占项目总投资的35.04%;设备购置费2248.14万元,占项目总投资的33.30%;其它投资621.94万元,占项目总投资的9.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5235.34+1514.91=6750.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5235.3477.56%1.1项目建设投资万元5235.3477.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1514.9122.44%3总投资万元万元6750.25二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5096.25万元,总成本4804.18万元,利润总额292.07万元,净利润98.88万元,增值税165.65万元,税金及附加219.05万元,所得税73.02万元;第二年收入8493.75万元,总成本7120.65万元,利润总额1373.10万元,净利润1029.83万元,增值税276.08万元,税金及附加112.13万元,所得税343.27万元;第三年生产负荷100%,收入11325.00万元,总成本8656.23万元,利润总额2668.77万元,净利润2001.58万元,增值税368.11万元,税金及附加123.17万元,所得税667.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11325.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=368.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5096.258493.7511325.0011325.0011325.001.1天然气综合利用CNG加气站万元5096.258493.7511325.0011325.0011325.002现价增加值万元1
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