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文档简介
泓域咨询MACRO/ 开采钻井设备投资项目立项申请报告开采钻井设备投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入23000.48万元,同比增长10.16%(2120.88万元)。其中,主营业业务开采钻井设备生产及销售收入为20940.89万元,占营业总收入的91.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5286.00万元,较去年同期相比增长1125.54万元,增长率27.05%;实现净利润3964.50万元,较去年同期相比增长557.58万元,增长率16.37%。二、项目概况(一)项目名称开采钻井设备投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积49818.23平方米(折合约74.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.20%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度169.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49818.23平方米,建筑物基底占地面积32481.49平方米,总建筑面积67254.61平方米,其中:规划建设主体工程51669.87平方米,项目规划绿化面积4023.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3984.29万元。(七)节能分析“开采钻井设备投资项目建设项目”,年用电量873545.38千瓦时,年总用水量15116.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.65吨标准煤/年。达产年综合节能量34.31吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16937.01万元,其中:固定资产投资12630.83万元,占项目总投资的74.58%;流动资金4306.18万元,占项目总投资的25.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29088.00万元,总成本费用22295.74万元,税金及附加311.70万元,利润总额6792.26万元,利税总额8040.82万元,税后净利润5094.19万元,达产年纳税总额2946.63万元;达产年投资利润率40.10%,投资利税率47.47%,投资回报率30.08%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位515个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园开采钻井设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园开采钻井设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“开采钻井设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位515个,达产年纳税总额2946.63万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.10%,投资利税率47.47%,全部投资回报率30.08%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49818.2374.69亩1.1容积率1.351.2建筑系数65.20%1.3投资强度万元/亩169.111.4基底面积平方米32481.491.5总建筑面积平方米67254.611.6绿化面积平方米4023.84绿化率5.98%2总投资万元16937.012.1固定资产投资万元12630.832.1.1土建工程投资万元5897.252.1.1.1土建工程投资占比万元34.82%2.1.2设备投资万元3984.292.1.2.1设备投资占比23.52%2.1.3其它投资万元2749.292.1.3.1其它投资占比16.23%2.1.4固定资产投资占比74.58%2.2流动资金万元4306.182.2.1流动资金占比25.42%3收入万元29088.004总成本万元22295.745利润总额万元6792.266净利润万元5094.197所得税万元1.358增值税万元936.869税金及附加万元311.7010纳税总额万元2946.6311利税总额万元8040.8212投资利润率40.10%13投资利税率47.47%14投资回报率30.08%15回收期年4.8216设备数量台(套)11117年用电量千瓦时873545.3818年用水量立方米15116.0819总能耗吨标准煤108.6520节能率29.77%21节能量吨标准煤34.3122员工数量人515第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.20%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度169.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22964.4122964.4151669.8751669.874983.761.1主要生产车间13778.6513778.6531001.9231001.923089.931.2辅助生产车间7348.617348.6116534.3616534.361594.801.3其他生产车间1837.151837.152996.852996.85299.032仓储工程4872.224872.2210130.0810130.08710.612.1成品贮存1218.061218.062532.522532.52177.652.2原料仓储2533.552533.555267.645267.64369.522.3辅助材料仓库1120.611120.612329.922329.92163.443供配电工程259.85259.85259.85259.8520.513.1供配电室259.85259.85259.85259.8520.514给排水工程298.83298.83298.83298.8318.344.1给排水298.83298.83298.83298.8318.345服务性工程3085.743085.743085.743085.74216.465.1办公用房1599.381599.381599.381599.38101.675.2生活服务1486.361486.361486.361486.36103.636消防及环保工程870.50870.50870.50870.5068.706.1消防环保工程870.50870.50870.50870.5068.707项目总图工程129.93129.93129.93129.93-239.527.1场地及道路硬化8587.701725.621725.627.2场区围墙1725.628587.708587.707.3安全保卫室129.93129.93129.93129.938绿化工程3382.52118.39合计32481.4967254.6167254.615897.25六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11982.77万元,占计划投资的70.75%。其中:完成固定资产投资9132.58万元,占总投资的76.21%;完成流动资金投资2850.19,占总投资的23.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11982.771.1完成比例70.75%2完成固定资产投资万元9132.582.1完成比例76.21%3完成流动资金投资万元2850.193.1完成比例23.79%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员515人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3501.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元1896.352工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元432.593企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.653.3年工资额万元163.764品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元212.525其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.765.3年工资额万元162.366职工工资总额万元16367.09五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12630.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5897.253984.29169.1112630.831.1工程费用万元5897.253984.2920673.271.1.1建筑工程费用万元5897.255897.2534.82%1.1.2设备购置及安装费万元3984.293984.2923.52%1.2工程建设其他费用万元2749.292749.2916.23%1.2.1无形资产万元1259.971259.971.3预备费万元1489.321489.321.3.1基本预备费万元682.73682.731.3.2涨价预备费万元806.59806.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元12630.8312630.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4306.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20673.279118.6414286.4020673.2720673.2720673.271.1应收账款万元6201.982790.894651.496201.986201.986201.981.2存货万元9302.974186.346977.239302.979302.979302.971.2.1原辅材料万元2790.891255.902093.172790.892790.892790.891.2.2燃料动力万元139.5462.80104.66139.54139.54139.541.2.3在产品万元4279.371925.713209.524279.374279.374279.371.2.4产成品万元2093.17941.931569.882093.172093.172093.171.3现金万元5168.322325.743876.245168.325168.325168.322流动负债万元16367.097365.1912275.3216367.0916367.0916367.092.1应付账款万元16367.097365.1912275.3216367.0916367.0916367.093流动资金万元4306.181937.783229.644306.184306.184306.184铺底流动资金万元1435.38645.931076.541435.381435.381435.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16937.01万元,其中:固定资产投资12630.83万元,占项目总投资的74.58%;流动资金4306.18万元,占项目总投资的25.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5897.25万元,占项目总投资的34.82%;设备购置费3984.29万元,占项目总投资的23.52%;其它投资2749.29万元,占项目总投资的16.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12630.83+4306.18=16937.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12630.8374.58%1.1项目建设投资万元12630.8374.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4306.1825.42%3总投资万元万元16937.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13089.60万元,总成本6178.21万元,利润总额6911.39万元,净利润249.86万元,增值税421.59万元,税金及附加5183.54万元,所得税1727.85万元;第二年收入21816.00万元,总成本9190.35万元,利润总额12625.65万元,净利润9469.24万元,增值税702.64万元,税金及附加283.59万元,所得税3156.41万元;第三年生产负荷100%,收入29088.00万元,总成本22295.74万元,利润总额6792.26万元,净利润5094.19万元,增值税936.86万元,税金及附加311.70万元,所得税1698.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29088.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=936.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13089.6021816.0029088.0029088.0029088.001.1开采钻井设备万元13089.6021816.0029088.0029088.0029088.002现价增加值万元4188.676981.129308.169308.
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