




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建UV地板漆项目立项申请报告新建UV地板漆项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入22843.53万元,同比增长17.27%(3364.92万元)。其中,主营业业务UV地板漆生产及销售收入为18410.34万元,占营业总收入的80.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5722.50万元,较去年同期相比增长525.28万元,增长率10.11%;实现净利润4291.88万元,较去年同期相比增长930.74万元,增长率27.69%。二、项目概况(一)项目名称新建UV地板漆项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积43375.01平方米(折合约65.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.14%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度180.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43375.01平方米,建筑物基底占地面积22181.98平方米,总建筑面积60725.01平方米,其中:规划建设主体工程45079.40平方米,项目规划绿化面积3135.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3581.84万元。(七)节能分析“新建UV地板漆项目建设项目”,年用电量1305842.93千瓦时,年总用水量12795.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.58吨标准煤/年。达产年综合节能量59.76吨标准煤/年,项目总节能率22.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15120.61万元,其中:固定资产投资11747.02万元,占项目总投资的77.69%;流动资金3373.59万元,占项目总投资的22.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25026.00万元,总成本费用19173.26万元,税金及附加270.37万元,利润总额5852.74万元,利税总额6930.38万元,税后净利润4389.56万元,达产年纳税总额2540.82万元;达产年投资利润率38.71%,投资利税率45.83%,投资回报率29.03%,全部投资回收期4.94年,提供就业职位460个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区UV地板漆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区UV地板漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建UV地板漆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位460个,达产年纳税总额2540.82万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.71%,投资利税率45.83%,全部投资回报率29.03%,全部投资回收期4.94年,固定资产投资回收期4.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营资本进入电信业,深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展,进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录,广泛宣传工业强基工程实施进展和成果,建立协调推进机制,推动基础产品企业与整机企业加强战略合作,建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43375.0165.03亩1.1容积率1.401.2建筑系数51.14%1.3投资强度万元/亩180.641.4基底面积平方米22181.981.5总建筑面积平方米60725.011.6绿化面积平方米3135.42绿化率5.16%2总投资万元15120.612.1固定资产投资万元11747.022.1.1土建工程投资万元4489.262.1.1.1土建工程投资占比万元29.69%2.1.2设备投资万元3581.842.1.2.1设备投资占比23.69%2.1.3其它投资万元3675.922.1.3.1其它投资占比24.31%2.1.4固定资产投资占比77.69%2.2流动资金万元3373.592.2.1流动资金占比22.31%3收入万元25026.004总成本万元19173.265利润总额万元5852.746净利润万元4389.567所得税万元1.408增值税万元807.279税金及附加万元270.3710纳税总额万元2540.8211利税总额万元6930.3812投资利润率38.71%13投资利税率45.83%14投资回报率29.03%15回收期年4.9416设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1305842.9318年用水量立方米12795.5019总能耗吨标准煤161.5820节能率22.16%21节能量吨标准煤59.7622员工数量人460第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.14%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度180.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15682.6615682.6645079.4045079.403665.881.1主要生产车间9409.609409.6027047.6427047.642272.851.2辅助生产车间5018.455018.4514425.4114425.411173.081.3其他生产车间1254.611254.612614.612614.61219.952仓储工程3327.303327.3010169.6510169.65601.462.1成品贮存831.83831.832542.412542.41150.372.2原料仓储1730.201730.205288.225288.22312.762.3辅助材料仓库765.28765.282339.022339.02138.343供配电工程177.46177.46177.46177.4611.813.1供配电室177.46177.46177.46177.4611.814给排水工程204.07204.07204.07204.0710.564.1给排水204.07204.07204.07204.0710.565服务性工程2107.292107.292107.292107.29124.635.1办公用房1164.781164.781164.781164.7870.995.2生活服务942.51942.51942.51942.5169.866消防及环保工程594.48594.48594.48594.4839.556.1消防环保工程594.48594.48594.48594.4839.557项目总图工程88.7388.7388.7388.73-29.597.1场地及道路硬化5794.22982.60982.607.2场区围墙982.605794.225794.227.3安全保卫室88.7388.7388.7388.738绿化工程1856.0664.96合计22181.9860725.0160725.014489.26六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13440.13万元,占计划投资的88.89%。其中:完成固定资产投资10267.37万元,占总投资的76.39%;完成流动资金投资3172.76,占总投资的23.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13440.131.1完成比例88.89%2完成固定资产投资万元10267.372.1完成比例76.39%3完成流动资金投资万元3172.763.1完成比例23.61%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员460人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3131.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元1263.752工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元5.802.3年工资额万元364.713企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元124.504品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元194.565其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.985.3年工资额万元182.706职工工资总额万元14576.46五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11747.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4489.263581.84180.6411747.021.1工程费用万元4489.263581.8417950.051.1.1建筑工程费用万元4489.264489.2629.69%1.1.2设备购置及安装费万元3581.843581.8423.69%1.2工程建设其他费用万元3675.923675.9224.31%1.2.1无形资产万元1971.911971.911.3预备费万元1704.011704.011.3.1基本预备费万元840.15840.151.3.2涨价预备费万元863.86863.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元11747.0211747.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3373.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17950.0511743.1211265.8917950.0517950.0517950.051.1应收账款万元5385.013500.263769.515385.015385.015385.011.2存货万元8077.525250.395654.278077.528077.528077.521.2.1原辅材料万元2423.261575.121696.282423.262423.262423.261.2.2燃料动力万元121.1678.7684.81121.16121.16121.161.2.3在产品万元3715.662415.182600.963715.663715.663715.661.2.4产成品万元1817.441181.341272.211817.441817.441817.441.3现金万元4487.512916.883141.264487.514487.514487.512流动负债万元14576.469474.7010203.5214576.4614576.4614576.462.1应付账款万元14576.469474.7010203.5214576.4614576.4614576.463流动资金万元3373.592192.832361.513373.593373.593373.594铺底流动资金万元1124.52730.94787.171124.521124.521124.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15120.61万元,其中:固定资产投资11747.02万元,占项目总投资的77.69%;流动资金3373.59万元,占项目总投资的22.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4489.26万元,占项目总投资的29.69%;设备购置费3581.84万元,占项目总投资的23.69%;其它投资3675.92万元,占项目总投资的24.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11747.02+3373.59=15120.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11747.0277.69%1.1项目建设投资万元11747.0277.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3373.5922.31%3总投资万元万元15120.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16266.90万元,总成本5398.23万元,利润总额10868.67万元,净利润236.47万元,增值税524.73万元,税金及附加8151.50万元,所得税2717.17万元;第二年收入17518.20万元,总成本5728.77万元,利润总额11789.43万元,净利润8842.07万元,增值税565.09万元,税金及附加241.31万元,所得税2947.36万元;第三年生产负荷100%,收入25026.00万元,总成本19173.26万元,利润总额5852.74万元,净利润4389.56万元,增值税807.27万元,税金及附加270.37万元,所得税1463.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25026.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=807.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16266.9017518.2025026.0025026.0025026.001.1UV地板漆万元16266.9017518.2025026.0025026.0025026.002现价增加值万元5205.415605.828008.328008.3280
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工程监理试题及答案
- 科目一考试题试卷及答案
- 讯飞智能面试题及答案
- 妇科超声考试题及答案
- 压疮管理规范理论考核试题及答案
- 2025年全国保密知识竞赛题库及答案
- 临床护理技术操作常见并发症理论考核试题附答案
- 2025年护士抢救工作试题及答案
- 2025年施工员之装修施工基础知识考试题库及参考答案(典型题)
- 2025年A特种设备相关管理考试题库及答案
- 与欧美网红合作合同范本
- 2025年广东省中考数学试卷(含解析)
- 互操作性标准-第1篇-洞察及研究
- 广告牌安装后维护养护措施
- 大件运输安全管理制度
- 《电子产品制造技术》课件-第1章 电子工艺技术入门
- Q-GDW12562-2024超特高压盘形悬式瓷绝缘子用瓷件原材料、工艺和检验规则
- 一线员工执行力培训内容
- 幼教拍摄培训
- 船舶公司内务管理制度
- 护理职业素养课件
评论
0/150
提交评论