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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建低温冷冻袋项目立项申请报告新建低温冷冻袋项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限公司实现营业收入28311.31万元,同比增长24.49%(5570.14万元)。其中,主营业业务低温冷冻袋生产及销售收入为25307.91万元,占营业总收入的89.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6661.22万元,较去年同期相比增长814.10万元,增长率13.92%;实现净利润4995.91万元,较去年同期相比增长933.34万元,增长率22.97%。二、项目概况(一)项目名称新建低温冷冻袋项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积59509.74平方米(折合约89.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.67%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度160.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59509.74平方米,建筑物基底占地面积30153.59平方米,总建筑面积91049.90平方米,其中:规划建设主体工程57831.86平方米,项目规划绿化面积5756.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费5261.04万元。(七)节能分析“新建低温冷冻袋项目建设项目”,年用电量816914.64千瓦时,年总用水量35254.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.41吨标准煤/年。达产年综合节能量32.66吨标准煤/年,项目总节能率28.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19054.17万元,其中:固定资产投资14313.56万元,占项目总投资的75.12%;流动资金4740.61万元,占项目总投资的24.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42860.00万元,总成本费用32613.84万元,税金及附加407.63万元,利润总额10246.16万元,利税总额12067.05万元,税后净利润7684.62万元,达产年纳税总额4382.43万元;达产年投资利润率53.77%,投资利税率63.33%,投资回报率40.33%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位654个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区低温冷冻袋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区低温冷冻袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建低温冷冻袋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位654个,达产年纳税总额4382.43万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.77%,投资利税率63.33%,全部投资回报率40.33%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59509.7489.22亩1.1容积率1.531.2建筑系数50.67%1.3投资强度万元/亩160.431.4基底面积平方米30153.591.5总建筑面积平方米91049.901.6绿化面积平方米5756.74绿化率6.32%2总投资万元19054.172.1固定资产投资万元14313.562.1.1土建工程投资万元7402.152.1.1.1土建工程投资占比万元38.85%2.1.2设备投资万元5261.042.1.2.1设备投资占比27.61%2.1.3其它投资万元1650.372.1.3.1其它投资占比8.66%2.1.4固定资产投资占比75.12%2.2流动资金万元4740.612.2.1流动资金占比24.88%3收入万元42860.004总成本万元32613.845利润总额万元10246.166净利润万元7684.627所得税万元1.538增值税万元1413.269税金及附加万元407.6310纳税总额万元4382.4311利税总额万元12067.0512投资利润率53.77%13投资利税率63.33%14投资回报率40.33%15回收期年3.9816设备数量台(套)17017年用电量千瓦时816914.6418年用水量立方米35254.4519总能耗吨标准煤103.4120节能率28.87%21节能量吨标准煤32.6622员工数量人654第二章 建设背景一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.67%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度160.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21318.5921318.5957831.8657831.865171.761.1主要生产车间12791.1512791.1534699.1234699.123206.491.2辅助生产车间6821.956821.9518506.2018506.201654.961.3其他生产车间1705.491705.493354.253354.25310.312仓储工程4523.044523.0421591.7321591.731404.292.1成品贮存1130.761130.765397.935397.93351.072.2原料仓储2351.982351.9811227.7011227.70730.232.3辅助材料仓库1040.301040.304966.104966.10322.993供配电工程241.23241.23241.23241.2317.653.1供配电室241.23241.23241.23241.2317.654给排水工程277.41277.41277.41277.4115.794.1给排水277.41277.41277.41277.4115.795服务性工程2864.592864.592864.592864.59186.315.1办公用房1417.011417.011417.011417.0191.225.2生活服务1447.581447.581447.581447.5897.206消防及环保工程808.12808.12808.12808.1259.136.1消防环保工程808.12808.12808.12808.1259.137项目总图工程120.61120.61120.61120.61433.897.1场地及道路硬化8148.411649.121649.127.2场区围墙1649.128148.418148.417.3安全保卫室120.61120.61120.61120.618绿化工程3238.04113.33合计30153.5991049.9091049.907402.15六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11261.34万元,占计划投资的59.10%。其中:完成固定资产投资7222.95万元,占总投资的64.14%;完成流动资金投资4038.39,占总投资的35.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11261.341.1完成比例59.10%2完成固定资产投资万元7222.952.1完成比例64.14%3完成流动资金投资万元4038.393.1完成比例35.86%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员654人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4451.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元1821.822工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元640.063企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元199.074品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元284.555其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元5.445.3年工资额万元134.186职工工资总额万元24547.81五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14313.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7402.155261.04160.4314313.561.1工程费用万元7402.155261.0429288.421.1.1建筑工程费用万元7402.157402.1538.85%1.1.2设备购置及安装费万元5261.045261.0427.61%1.2工程建设其他费用万元1650.371650.378.66%1.2.1无形资产万元789.56789.561.3预备费万元860.81860.811.3.1基本预备费万元465.55465.551.3.2涨价预备费万元395.26395.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元14313.5614313.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4740.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29288.4218290.6722076.5029288.4229288.4229288.421.1应收账款万元8786.535711.247029.228786.538786.538786.531.2存货万元13179.798566.8610543.8313179.7913179.7913179.791.2.1原辅材料万元3953.942570.063163.153953.943953.943953.941.2.2燃料动力万元197.70128.50158.16197.70197.70197.701.2.3在产品万元6062.703940.764850.166062.706062.706062.701.2.4产成品万元2965.451927.542372.362965.452965.452965.451.3现金万元7322.104759.375857.687322.107322.107322.102流动负债万元24547.8115956.0819638.2524547.8124547.8124547.812.1应付账款万元24547.8115956.0819638.2524547.8124547.8124547.813流动资金万元4740.613081.403792.494740.614740.614740.614铺底流动资金万元1580.191027.131264.161580.191580.191580.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19054.17万元,其中:固定资产投资14313.56万元,占项目总投资的75.12%;流动资金4740.61万元,占项目总投资的24.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7402.15万元,占项目总投资的38.85%;设备购置费5261.04万元,占项目总投资的27.61%;其它投资1650.37万元,占项目总投资的8.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14313.56+4740.61=19054.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14313.5675.12%1.1项目建设投资万元14313.5675.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4740.6124.88%3总投资万元万元19054.17二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27859.00万元,总成本5053.10万元,利润总额22805.90万元,净利润348.27万元,增值税918.62万元,税金及附加17104.43万元,所得税5701.48万元;第二年收入34288.00万元,总成本5968.94万元,利润总额28319.06万元,净利润21239.29万元,增值税1130.61万元,税金及附加373.71万元,所得税7079.77万元;第三年生产负荷100%,收入42860.00万元,总成本32613.84万元,利润总额10246.16万元,净利润7684.62万元,增值税1413.26万元,税金及附加407.63万元,所得税2561.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42860.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1413.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27859.0034288.0042860.0042860.0042860.001.1低温冷冻袋万元27859.0034288.0042860.0042860.0042860.002现价增加值万元8914.8810972.1613715.2013715.2013715.203增值税
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