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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建双层彩钢板聚氨酯车库门项目立项申请报告新建双层彩钢板聚氨酯车库门项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入18971.48万元,同比增长20.61%(3241.76万元)。其中,主营业业务双层彩钢板聚氨酯车库门生产及销售收入为15481.08万元,占营业总收入的81.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4454.63万元,较去年同期相比增长638.18万元,增长率16.72%;实现净利润3340.97万元,较去年同期相比增长348.36万元,增长率11.64%。二、项目概况(一)项目名称新建双层彩钢板聚氨酯车库门项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积43001.49平方米(折合约64.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.32%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度170.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43001.49平方米,建筑物基底占地面积23358.41平方米,总建筑面积73102.53平方米,其中:规划建设主体工程52717.00平方米,项目规划绿化面积4799.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费4433.07万元。(七)节能分析“新建双层彩钢板聚氨酯车库门项目建设项目”,年用电量1054991.56千瓦时,年总用水量22908.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.62吨标准煤/年。达产年综合节能量46.24吨标准煤/年,项目总节能率27.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14610.86万元,其中:固定资产投资10978.60万元,占项目总投资的75.14%;流动资金3632.26万元,占项目总投资的24.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28241.00万元,总成本费用21445.39万元,税金及附加284.49万元,利润总额6795.61万元,利税总额8017.43万元,税后净利润5096.71万元,达产年纳税总额2920.72万元;达产年投资利润率46.51%,投资利税率54.87%,投资回报率34.88%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位419个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园双层彩钢板聚氨酯车库门行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园双层彩钢板聚氨酯车库门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建双层彩钢板聚氨酯车库门项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位419个,达产年纳税总额2920.72万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.51%,投资利税率54.87%,全部投资回报率34.88%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43001.4964.47亩1.1容积率1.701.2建筑系数54.32%1.3投资强度万元/亩170.291.4基底面积平方米23358.411.5总建筑面积平方米73102.531.6绿化面积平方米4799.29绿化率6.57%2总投资万元14610.862.1固定资产投资万元10978.602.1.1土建工程投资万元5324.862.1.1.1土建工程投资占比万元36.44%2.1.2设备投资万元4433.072.1.2.1设备投资占比30.34%2.1.3其它投资万元1220.672.1.3.1其它投资占比8.35%2.1.4固定资产投资占比75.14%2.2流动资金万元3632.262.2.1流动资金占比24.86%3收入万元28241.004总成本万元21445.395利润总额万元6795.616净利润万元5096.717所得税万元1.708增值税万元937.339税金及附加万元284.4910纳税总额万元2920.7211利税总额万元8017.4312投资利润率46.51%13投资利税率54.87%14投资回报率34.88%15回收期年4.3716设备数量台(套)10117年用电量千瓦时1054991.5618年用水量立方米22908.6419总能耗吨标准煤131.6220节能率27.65%21节能量吨标准煤46.2422员工数量人419第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.32%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度170.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16514.4016514.4052717.0052717.004223.951.1主要生产车间9908.649908.6431630.2031630.202618.851.2辅助生产车间5284.615284.6116869.4416869.441351.661.3其他生产车间1321.151321.153057.593057.59253.442仓储工程3503.763503.7613250.5913250.59772.152.1成品贮存875.94875.943312.653312.65193.042.2原料仓储1821.961821.966890.316890.31401.522.3辅助材料仓库805.86805.863047.643047.64177.593供配电工程186.87186.87186.87186.8712.253.1供配电室186.87186.87186.87186.8712.254给排水工程214.90214.90214.90214.9010.964.1给排水214.90214.90214.90214.9010.965服务性工程2219.052219.052219.052219.05129.315.1办公用房1267.051267.051267.051267.0573.695.2生活服务952.00952.00952.00952.0060.936消防及环保工程626.01626.01626.01626.0141.046.1消防环保工程626.01626.01626.01626.0141.047项目总图工程93.4393.4393.4393.4339.927.1场地及道路硬化5854.711080.511080.517.2场区围墙1080.515854.715854.717.3安全保卫室93.4393.4393.4393.438绿化工程2722.2295.28合计23358.4173102.5373102.535324.86六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8706.96万元,占计划投资的59.59%。其中:完成固定资产投资5862.80万元,占总投资的67.33%;完成流动资金投资2844.16,占总投资的32.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8706.961.1完成比例59.59%2完成固定资产投资万元5862.802.1完成比例67.33%3完成流动资金投资万元2844.163.1完成比例32.67%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员419人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2851.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元1237.882工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元440.953企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元103.294品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元174.765其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.455.3年工资额万元132.806职工工资总额万元18189.27五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10978.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5324.864433.07170.2910978.601.1工程费用万元5324.864433.0721821.531.1.1建筑工程费用万元5324.865324.8636.44%1.1.2设备购置及安装费万元4433.074433.0730.34%1.2工程建设其他费用万元1220.671220.678.35%1.2.1无形资产万元686.39686.391.3预备费万元534.28534.281.3.1基本预备费万元312.92312.921.3.2涨价预备费万元221.36221.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元10978.6010978.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3632.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21821.5313457.4115410.5121821.5321821.5321821.531.1应收账款万元6546.464255.205237.176546.466546.466546.461.2存货万元9819.696382.807855.759819.699819.699819.691.2.1原辅材料万元2945.911914.842356.732945.912945.912945.911.2.2燃料动力万元147.3095.74117.84147.30147.30147.301.2.3在产品万元4517.062936.093613.654517.064517.064517.061.2.4产成品万元2209.431436.131767.542209.432209.432209.431.3现金万元5455.383546.004364.315455.385455.385455.382流动负债万元18189.2711823.0314551.4218189.2718189.2718189.272.1应付账款万元18189.2711823.0314551.4218189.2718189.2718189.273流动资金万元3632.262360.972905.813632.263632.263632.264铺底流动资金万元1210.74786.99968.601210.741210.741210.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14610.86万元,其中:固定资产投资10978.60万元,占项目总投资的75.14%;流动资金3632.26万元,占项目总投资的24.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5324.86万元,占项目总投资的36.44%;设备购置费4433.07万元,占项目总投资的30.34%;其它投资1220.67万元,占项目总投资的8.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10978.60+3632.26=14610.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10978.6075.14%1.1项目建设投资万元10978.6075.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3632.2624.86%3总投资万元万元14610.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18356.65万元,总成本27820.13万元,利润总额-9463.48万元,净利润245.12万元,增值税609.26万元,税金及附加-7097.61万元,所得税-2365.87万元;第二年收入22592.80万元,总成本33039.69万元,利润总额-10446.89万元,净利润-7835.17万元,增值税749.86万元,税金及附加261.99万元,所得税-2611.72万元;第三年生产负荷100%,收入28241.00万元,总成本21445.39万元,利润总额6795.61万元,净利润5096.71万元,增值税937.33万元,税金及附加284.49万元,所得税1698.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28241.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=937.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18356.6522592.8028241.0028241.0028241.001.1双层彩钢板聚氨酯车库门万元18356.6522592.8028241.0028241.0028241.002现价增加值万元5874.137229.709037.129037.129
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