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泓域咨询MACRO/ 新建水工仪器项目立项申请报告新建水工仪器项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16927.34万元,同比增长30.49%(3955.68万元)。其中,主营业业务水工仪器生产及销售收入为15050.68万元,占营业总收入的88.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4207.97万元,较去年同期相比增长510.25万元,增长率13.80%;实现净利润3155.98万元,较去年同期相比增长507.67万元,增长率19.17%。二、项目概况(一)项目名称新建水工仪器项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积28367.51平方米(折合约42.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.68%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度182.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28367.51平方米,建筑物基底占地面积22603.23平方米,总建筑面积34041.01平方米,其中:规划建设主体工程25542.77平方米,项目规划绿化面积2352.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3020.10万元。(七)节能分析“新建水工仪器项目建设项目”,年用电量451418.57千瓦时,年总用水量15893.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.84吨标准煤/年。达产年综合节能量23.22吨标准煤/年,项目总节能率24.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11166.77万元,其中:固定资产投资7766.40万元,占项目总投资的69.55%;流动资金3400.37万元,占项目总投资的30.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23210.00万元,总成本费用18229.82万元,税金及附加195.90万元,利润总额4980.18万元,利税总额5863.00万元,税后净利润3735.14万元,达产年纳税总额2127.87万元;达产年投资利润率44.60%,投资利税率52.50%,投资回报率33.45%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位337个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区水工仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区水工仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建水工仪器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位337个,达产年纳税总额2127.87万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.60%,投资利税率52.50%,全部投资回报率33.45%,全部投资回收期4.49年,固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28367.5142.53亩1.1容积率1.201.2建筑系数79.68%1.3投资强度万元/亩182.611.4基底面积平方米22603.231.5总建筑面积平方米34041.011.6绿化面积平方米2352.81绿化率6.91%2总投资万元11166.772.1固定资产投资万元7766.402.1.1土建工程投资万元2561.112.1.1.1土建工程投资占比万元22.94%2.1.2设备投资万元3020.102.1.2.1设备投资占比27.05%2.1.3其它投资万元2185.192.1.3.1其它投资占比19.57%2.1.4固定资产投资占比69.55%2.2流动资金万元3400.372.2.1流动资金占比30.45%3收入万元23210.004总成本万元18229.825利润总额万元4980.186净利润万元3735.147所得税万元1.208增值税万元686.929税金及附加万元195.9010纳税总额万元2127.8711利税总额万元5863.0012投资利润率44.60%13投资利税率52.50%14投资回报率33.45%15回收期年4.4916设备数量台(套)13917年用电量千瓦时451418.5718年用水量立方米15893.0019总能耗吨标准煤56.8420节能率24.60%21节能量吨标准煤23.2222员工数量人337第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.68%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度182.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15980.4815980.4825542.7725542.772113.911.1主要生产车间9588.299588.2915325.6615325.661310.621.2辅助生产车间5113.755113.758173.698173.69676.451.3其他生产车间1278.441278.441481.481481.48126.832仓储工程3390.483390.485523.865523.86332.472.1成品贮存847.62847.621380.961380.9683.122.2原料仓储1763.051763.052872.412872.41172.882.3辅助材料仓库779.81779.811270.491270.4976.473供配电工程180.83180.83180.83180.8312.243.1供配电室180.83180.83180.83180.8312.244给排水工程207.95207.95207.95207.9510.954.1给排水207.95207.95207.95207.9510.955服务性工程2147.312147.312147.312147.31129.245.1办公用房1029.311029.311029.311029.3176.785.2生活服务1118.001118.001118.001118.0073.096消防及环保工程605.77605.77605.77605.7741.026.1消防环保工程605.77605.77605.77605.7741.027项目总图工程90.4190.4190.4190.41-154.907.1场地及道路硬化5704.081244.711244.717.2场区围墙1244.715704.085704.087.3安全保卫室90.4190.4190.4190.418绿化工程2176.6376.18合计22603.2334041.0134041.012561.11六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8577.54万元,占计划投资的76.81%。其中:完成固定资产投资6667.84万元,占总投资的77.74%;完成流动资金投资1909.70,占总投资的22.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8577.541.1完成比例76.81%2完成固定资产投资万元6667.842.1完成比例77.74%3完成流动资金投资万元1909.703.1完成比例22.26%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员337人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2291.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元1243.672工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元5.462.3年工资额万元352.783企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元88.304品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元135.755其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元103.246职工工资总额万元14079.73五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7766.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2561.113020.10182.617766.401.1工程费用万元2561.113020.1017480.101.1.1建筑工程费用万元2561.112561.1122.94%1.1.2设备购置及安装费万元3020.103020.1027.05%1.2工程建设其他费用万元2185.192185.1919.57%1.2.1无形资产万元1183.601183.601.3预备费万元1001.591001.591.3.1基本预备费万元424.23424.231.3.2涨价预备费万元577.36577.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元7766.407766.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3400.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17480.1010827.1612033.6417480.1017480.1017480.101.1应收账款万元5244.033408.624195.225244.035244.035244.031.2存货万元7866.045112.936292.847866.047866.047866.041.2.1原辅材料万元2359.811533.881887.852359.812359.812359.811.2.2燃料动力万元117.9976.6994.39117.99117.99117.991.2.3在产品万元3618.382351.952894.703618.383618.383618.381.2.4产成品万元1769.861150.411415.891769.861769.861769.861.3现金万元4370.022840.523496.024370.024370.024370.022流动负债万元14079.739151.8211263.7814079.7314079.7314079.732.1应付账款万元14079.739151.8211263.7814079.7314079.7314079.733流动资金万元3400.372210.242720.303400.373400.373400.374铺底流动资金万元1133.45736.75906.761133.451133.451133.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11166.77万元,其中:固定资产投资7766.40万元,占项目总投资的69.55%;流动资金3400.37万元,占项目总投资的30.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2561.11万元,占项目总投资的22.94%;设备购置费3020.10万元,占项目总投资的27.05%;其它投资2185.19万元,占项目总投资的19.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7766.40+3400.37=11166.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7766.4069.55%1.1项目建设投资万元7766.4069.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3400.3730.45%3总投资万元万元11166.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15086.50万元,总成本1641.49万元,利润总额13445.01万元,净利润167.05万元,增值税446.50万元,税金及附加10083.76万元,所得税3361.25万元;第二年收入18568.00万元,总成本1943.70万元,利润总额16624.30万元,净利润12468.23万元,增值税549.54万元,税金及附加179.41万元,所得税4156.07万元;第三年生产负荷100%,收入23210.00万元,总成本18229.82万元,利润总额4980.18万元,净利润3735.14万元,增值税686.92万元,税金及附加195.90万元,所得税1245.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23210.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=686.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15086.5018568.0023210.0023210.0023210.001.1水工仪器万元15086.5018568.0023210.0023210.0023210.002现价增加值万元4827.685941.767427.207427.207427.2

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