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文档简介
泓域咨询MACRO/ 保护门开关箱投资项目立项申请报告保护门开关箱投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14594.98万元,同比增长17.18%(2139.47万元)。其中,主营业业务保护门开关箱生产及销售收入为11787.61万元,占营业总收入的80.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2825.84万元,较去年同期相比增长428.85万元,增长率17.89%;实现净利润2119.38万元,较去年同期相比增长431.15万元,增长率25.54%。二、项目概况(一)项目名称保护门开关箱投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积33916.95平方米(折合约50.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.52%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度168.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33916.95平方米,建筑物基底占地面积22561.56平方米,总建筑面积40700.34平方米,其中:规划建设主体工程30620.48平方米,项目规划绿化面积2239.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费4019.41万元。(七)节能分析“保护门开关箱投资项目建设项目”,年用电量517813.22千瓦时,年总用水量15025.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.92吨标准煤/年。达产年综合节能量26.52吨标准煤/年,项目总节能率23.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10574.60万元,其中:固定资产投资8577.89万元,占项目总投资的81.12%;流动资金1996.71万元,占项目总投资的18.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18349.00万元,总成本费用14543.50万元,税金及附加198.66万元,利润总额3805.50万元,利税总额4529.06万元,税后净利润2854.13万元,达产年纳税总额1674.94万元;达产年投资利润率35.99%,投资利税率42.83%,投资回报率26.99%,全部投资回收期5.21年,提供就业职位375个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区保护门开关箱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区保护门开关箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“保护门开关箱投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位375个,达产年纳税总额1674.94万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.99%,投资利税率42.83%,全部投资回报率26.99%,全部投资回收期5.21年,固定资产投资回收期5.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、智能制造工程。工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南,确立了“十三五”期间,同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路,持续推动传统制造业智能转型,重点聚焦“五三五十”重点任务,攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备,夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础,推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式,推进中国制造2025十大重点领域智能制造成套装备的集成应用。民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来,引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用,促进企业智能化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33916.9550.85亩1.1容积率1.201.2建筑系数66.52%1.3投资强度万元/亩168.691.4基底面积平方米22561.561.5总建筑面积平方米40700.341.6绿化面积平方米2239.49绿化率5.50%2总投资万元10574.602.1固定资产投资万元8577.892.1.1土建工程投资万元3566.822.1.1.1土建工程投资占比万元33.73%2.1.2设备投资万元4019.412.1.2.1设备投资占比38.01%2.1.3其它投资万元991.662.1.3.1其它投资占比9.38%2.1.4固定资产投资占比81.12%2.2流动资金万元1996.712.2.1流动资金占比18.88%3收入万元18349.004总成本万元14543.505利润总额万元3805.506净利润万元2854.137所得税万元1.208增值税万元524.909税金及附加万元198.6610纳税总额万元1674.9411利税总额万元4529.0612投资利润率35.99%13投资利税率42.83%14投资回报率26.99%15回收期年5.2116设备数量台(套)9717年用电量千瓦时517813.2218年用水量立方米15025.7919总能耗吨标准煤64.9220节能率23.55%21节能量吨标准煤26.5222员工数量人375第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、“十二五”规划提出,我国要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。国家统计局数据显示,2011年至2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别实际增长13.2%和11.7%,快于规模以上工业增加值2.7个百分点和1.2个百分点。2015年,我国高技术产业增加值比上年增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提高1.2个百分点。从企业效益看,尽管2015年工业企业效益形势严峻,但工业结构调整显现成效,符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中,高技术制造业利润比上年增长8.9%、消费品制造业增长7%。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.52%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度168.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15951.0215951.0230620.4830620.482951.811.1主要生产车间9570.619570.6118372.2918372.291830.121.2辅助生产车间5104.335104.339798.559798.55944.581.3其他生产车间1276.081276.081775.991775.99177.112仓储工程3384.233384.236551.916551.91459.352.1成品贮存846.06846.061637.981637.98114.842.2原料仓储1759.801759.803406.993406.99238.862.3辅助材料仓库778.37778.371506.941506.94105.653供配电工程180.49180.49180.49180.4914.243.1供配电室180.49180.49180.49180.4914.244给排水工程207.57207.57207.57207.5712.734.1给排水207.57207.57207.57207.5712.735服务性工程2143.352143.352143.352143.35150.275.1办公用房1031.081031.081031.081031.0883.315.2生活服务1112.271112.271112.271112.2769.586消防及环保工程604.65604.65604.65604.6547.696.1消防环保工程604.65604.65604.65604.6547.697项目总图工程90.2590.2590.2590.25-152.757.1场地及道路硬化6281.081076.461076.467.2场区围墙1076.466281.086281.087.3安全保卫室90.2590.2590.2590.258绿化工程2385.2183.48合计22561.5640700.3440700.343566.82六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7138.49万元,占计划投资的67.51%。其中:完成固定资产投资5600.91万元,占总投资的78.46%;完成流动资金投资1537.58,占总投资的21.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7138.491.1完成比例67.51%2完成固定资产投资万元5600.912.1完成比例78.46%3完成流动资金投资万元1537.583.1完成比例21.54%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员375人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2551.2人均年工资万元4.491.3年工资额万元1182.162工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元326.623企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元101.654品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元166.055其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元142.836职工工资总额万元9093.82五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8577.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3566.824019.41168.698577.891.1工程费用万元3566.824019.4111090.531.1.1建筑工程费用万元3566.823566.8233.73%1.1.2设备购置及安装费万元4019.414019.4138.01%1.2工程建设其他费用万元991.66991.669.38%1.2.1无形资产万元400.42400.421.3预备费万元591.24591.241.3.1基本预备费万元267.07267.071.3.2涨价预备费万元324.17324.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元8577.898577.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1996.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11090.535869.949280.9811090.5311090.5311090.531.1应收账款万元3327.161497.222495.373327.163327.163327.161.2存货万元4990.742245.833743.054990.744990.744990.741.2.1原辅材料万元1497.22673.751122.921497.221497.221497.221.2.2燃料动力万元74.8633.6956.1574.8674.8674.861.2.3在产品万元2295.741033.081721.812295.742295.742295.741.2.4产成品万元1122.92505.31842.191122.921122.921122.921.3现金万元2772.631247.682079.472772.632772.632772.632流动负债万元9093.824092.226820.379093.829093.829093.822.1应付账款万元9093.824092.226820.379093.829093.829093.823流动资金万元1996.71898.521497.531996.711996.711996.714铺底流动资金万元665.56299.51499.18665.56665.56665.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10574.60万元,其中:固定资产投资8577.89万元,占项目总投资的81.12%;流动资金1996.71万元,占项目总投资的18.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3566.82万元,占项目总投资的33.73%;设备购置费4019.41万元,占项目总投资的38.01%;其它投资991.66万元,占项目总投资的9.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8577.89+1996.71=10574.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8577.8981.12%1.1项目建设投资万元8577.8981.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1996.7118.88%3总投资万元万元10574.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8257.05万元,总成本2192.83万元,利润总额6064.22万元,净利润164.01万元,增值税236.20万元,税金及附加4548.16万元,所得税1516.06万元;第二年收入13761.75万元,总成本3276.36万元,利润总额10485.39万元,净利润7864.04万元,增值税393.67万元,税金及附加182.91万元,所得税2621.35万元;第三年生产负荷100%,收入18349.00万元,总成本14543.50万元,利润总额3805.50万元,净利润2854.13万元,增值税524.90万元,税金及附加198.66万元,所得税951.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18349.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=524.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8257.0513761.7518349.0018349.0018349.001.1保护门开关箱万元8257.0513761.7518349.0018349.0018349.002现价增加值万元2642.264403.7658
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