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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂变色镜片投资项目立项申请报告树脂变色镜片投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8219.84万元,同比增长22.60%(1515.45万元)。其中,主营业业务树脂变色镜片生产及销售收入为6607.62万元,占营业总收入的80.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1979.22万元,较去年同期相比增长160.12万元,增长率8.80%;实现净利润1484.41万元,较去年同期相比增长161.72万元,增长率12.23%。二、项目概况(一)项目名称树脂变色镜片投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积22758.04平方米(折合约34.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.07%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度162.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22758.04平方米,建筑物基底占地面积12532.85平方米,总建筑面积33681.90平方米,其中:规划建设主体工程26202.83平方米,项目规划绿化面积2135.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2204.58万元。(七)节能分析“树脂变色镜片投资项目建设项目”,年用电量1161499.65千瓦时,年总用水量4223.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.11吨标准煤/年。达产年综合节能量47.70吨标准煤/年,项目总节能率26.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6648.55万元,其中:固定资产投资5539.04万元,占项目总投资的83.31%;流动资金1109.51万元,占项目总投资的16.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10986.00万元,总成本费用8716.55万元,税金及附加128.60万元,利润总额2269.45万元,利税总额2711.08万元,税后净利润1702.09万元,达产年纳税总额1008.99万元;达产年投资利润率34.13%,投资利税率40.78%,投资回报率25.60%,全部投资回收期5.41年,提供就业职位160个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区树脂变色镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区树脂变色镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂变色镜片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位160个,达产年纳税总额1008.99万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.13%,投资利税率40.78%,全部投资回报率25.60%,全部投资回收期5.41年,固定资产投资回收期5.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于深入推进企业技术改造。报告提出,编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。2016年,工业和信息化部与发展改革委联合发布制造业升级改造重大工程包,工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了工业企业技术改造升级投资指南。2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策,支持企业技术改造工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22758.0434.12亩1.1容积率1.481.2建筑系数55.07%1.3投资强度万元/亩162.341.4基底面积平方米12532.851.5总建筑面积平方米33681.901.6绿化面积平方米2135.17绿化率6.34%2总投资万元6648.552.1固定资产投资万元5539.042.1.1土建工程投资万元2811.502.1.1.1土建工程投资占比万元42.29%2.1.2设备投资万元2204.582.1.2.1设备投资占比33.16%2.1.3其它投资万元522.962.1.3.1其它投资占比7.87%2.1.4固定资产投资占比83.31%2.2流动资金万元1109.512.2.1流动资金占比16.69%3收入万元10986.004总成本万元8716.555利润总额万元2269.456净利润万元1702.097所得税万元1.488增值税万元313.039税金及附加万元128.6010纳税总额万元1008.9911利税总额万元2711.0812投资利润率34.13%13投资利税率40.78%14投资回报率25.60%15回收期年5.4116设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1161499.6518年用水量立方米4223.2919总能耗吨标准煤143.1120节能率26.63%21节能量吨标准煤47.7022员工数量人160第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.07%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度162.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8860.728860.7226202.8326202.832405.931.1主要生产车间5316.435316.4315721.7015721.701491.681.2辅助生产车间2835.432835.438384.918384.91769.901.3其他生产车间708.86708.861519.761519.76144.362仓储工程1879.931879.934861.404861.40324.632.1成品贮存469.98469.981215.351215.3581.162.2原料仓储977.56977.562527.932527.93168.812.3辅助材料仓库432.38432.381118.121118.1274.663供配电工程100.26100.26100.26100.267.533.1供配电室100.26100.26100.26100.267.534给排水工程115.30115.30115.30115.306.744.1给排水115.30115.30115.30115.306.745服务性工程1190.621190.621190.621190.6279.515.1办公用房637.02637.02637.02637.0236.485.2生活服务553.60553.60553.60553.6041.926消防及环保工程335.88335.88335.88335.8825.236.1消防环保工程335.88335.88335.88335.8825.237项目总图工程50.1350.1350.1350.13-84.587.1场地及道路硬化3432.38607.91607.917.2场区围墙607.913432.383432.387.3安全保卫室50.1350.1350.1350.138绿化工程1328.9746.51合计12532.8533681.9033681.902811.50六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5271.19万元,占计划投资的79.28%。其中:完成固定资产投资4130.94万元,占总投资的78.37%;完成流动资金投资1140.25,占总投资的21.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5271.191.1完成比例79.28%2完成固定资产投资万元4130.942.1完成比例78.37%3完成流动资金投资万元1140.253.1完成比例21.63%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员160人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1091.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元450.562工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元141.783企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元41.084品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元73.495其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.505.3年工资额万元32.706职工工资总额万元6126.81五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5539.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2811.502204.58162.345539.041.1工程费用万元2811.502204.587236.321.1.1建筑工程费用万元2811.502811.5042.29%1.1.2设备购置及安装费万元2204.582204.5833.16%1.2工程建设其他费用万元522.96522.967.87%1.2.1无形资产万元293.13293.131.3预备费万元229.83229.831.3.1基本预备费万元126.49126.491.3.2涨价预备费万元103.34103.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元5539.045539.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1109.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7236.323936.285332.797236.327236.327236.321.1应收账款万元2170.90976.901519.632170.902170.902170.901.2存货万元3256.341465.352279.443256.343256.343256.341.2.1原辅材料万元976.90439.61683.83976.90976.90976.901.2.2燃料动力万元48.8521.9834.1948.8548.8548.851.2.3在产品万元1497.92674.061048.541497.921497.921497.921.2.4产成品万元732.68329.70512.87732.68732.68732.681.3现金万元1809.08814.091266.361809.081809.081809.082流动负债万元6126.812757.064288.776126.816126.816126.812.1应付账款万元6126.812757.064288.776126.816126.816126.813流动资金万元1109.51499.28776.661109.511109.511109.514铺底流动资金万元369.83166.43258.89369.83369.83369.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6648.55万元,其中:固定资产投资5539.04万元,占项目总投资的83.31%;流动资金1109.51万元,占项目总投资的16.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2811.50万元,占项目总投资的42.29%;设备购置费2204.58万元,占项目总投资的33.16%;其它投资522.96万元,占项目总投资的7.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5539.04+1109.51=6648.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5539.0483.31%1.1项目建设投资万元5539.0483.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1109.5116.69%3总投资万元万元6648.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4943.70万元,总成本8074.72万元,利润总额-3131.02万元,净利润107.94万元,增值税140.86万元,税金及附加-2348.26万元,所得税-782.75万元;第二年收入7690.20万元,总成本11400.44万元,利润总额-3710.24万元,净利润-2782.68万元,增值税219.12万元,税金及附加117.33万元,所得税-927.56万元;第三年生产负荷100%,收入10986.00万元,总成本8716.55万元,利润总额2269.45万元,净利润1702.09万元,增值税313.03万元,税金及附加128.60万元,所得税567.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10986.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=313.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4943.707690.2010986.0010986.0010986.001.1树脂变色镜片万元4943.707690.2010986.0010986.0010986.002现价增加值万元1581.982460.86
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