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文档简介
泓域咨询MACRO/ 饲料输送设备投资项目立项申请报告饲料输送设备投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4377.54万元,同比增长10.73%(424.10万元)。其中,主营业业务饲料输送设备生产及销售收入为3678.67万元,占营业总收入的84.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1022.15万元,较去年同期相比增长116.28万元,增长率12.84%;实现净利润766.61万元,较去年同期相比增长114.32万元,增长率17.53%。二、项目概况(一)项目名称饲料输送设备投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积19236.28平方米(折合约28.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.09%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度160.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19236.28平方米,建筑物基底占地面积11943.81平方米,总建筑面积22314.08平方米,其中:规划建设主体工程14567.78平方米,项目规划绿化面积1422.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2593.24万元。(七)节能分析“饲料输送设备投资项目建设项目”,年用电量1268007.74千瓦时,年总用水量7699.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.50吨标准煤/年。达产年综合节能量52.17吨标准煤/年,项目总节能率21.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5480.93万元,其中:固定资产投资4629.40万元,占项目总投资的84.46%;流动资金851.53万元,占项目总投资的15.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6684.00万元,总成本费用5217.55万元,税金及附加101.22万元,利润总额1466.45万元,利税总额1769.94万元,税后净利润1099.84万元,达产年纳税总额670.10万元;达产年投资利润率26.76%,投资利税率32.29%,投资回报率20.07%,全部投资回收期6.48年,提供就业职位152个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区饲料输送设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区饲料输送设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“饲料输送设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位152个,达产年纳税总额670.10万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.76%,投资利税率32.29%,全部投资回报率20.07%,全部投资回收期6.48年,固定资产投资回收期6.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥工业转型升级(中国制造2025)资金作用,重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,为民营企业转型升级提供产业支撑。(工业和信息化部、财政部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19236.2828.84亩1.1容积率1.161.2建筑系数62.09%1.3投资强度万元/亩160.521.4基底面积平方米11943.811.5总建筑面积平方米22314.081.6绿化面积平方米1422.25绿化率6.37%2总投资万元5480.932.1固定资产投资万元4629.402.1.1土建工程投资万元1974.282.1.1.1土建工程投资占比万元36.02%2.1.2设备投资万元2593.242.1.2.1设备投资占比47.31%2.1.3其它投资万元61.882.1.3.1其它投资占比1.13%2.1.4固定资产投资占比84.46%2.2流动资金万元851.532.2.1流动资金占比15.54%3收入万元6684.004总成本万元5217.555利润总额万元1466.456净利润万元1099.847所得税万元1.168增值税万元202.279税金及附加万元101.2210纳税总额万元670.1011利税总额万元1769.9412投资利润率26.76%13投资利税率32.29%14投资回报率20.07%15回收期年6.4816设备数量台(套)6817年用电量千瓦时1268007.7418年用水量立方米7699.8119总能耗吨标准煤156.5020节能率21.73%21节能量吨标准煤52.1722员工数量人152第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场,积极扩张新兴产业的产能,在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛,产品更新换代速度快,可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务,产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择,新的先进产能将替代旧的落后产能,从而达到新的供需平衡。因此,我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点,当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法,是损人不利己的做法,在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益,不会是长久之计。我们不可因噎废食,因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能,而是要积极提升自己的发展能力,调整参与国际竞争的方式,不断满足国际市场的新需求,才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然,产能过快扩张可能会带来企业利润下滑,关键在于企业能否跟上技术进步的步伐,发挥好市场配置资源的基础性作用,不断建立发展新的商业模式。同时,产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题,客观上要求政府加大引导力度,加大市场监管力度,避免“劣币驱逐良币”现象的发生。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.09%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度160.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8444.278444.2714567.7814567.781417.801.1主要生产车间5066.565066.568740.678740.67879.041.2辅助生产车间2702.172702.174661.694661.69453.701.3其他生产车间675.54675.54844.93844.9385.072仓储工程1791.571791.575035.105035.10356.392.1成品贮存447.89447.891258.781258.7889.102.2原料仓储931.62931.622618.252618.25185.322.3辅助材料仓库412.06412.061158.071158.0781.973供配电工程95.5595.5595.5595.557.613.1供配电室95.5595.5595.5595.557.614给排水工程109.88109.88109.88109.886.814.1给排水109.88109.88109.88109.886.815服务性工程1134.661134.661134.661134.6680.315.1办公用房612.67612.67612.67612.6741.115.2生活服务521.99521.99521.99521.9945.296消防及环保工程320.09320.09320.09320.0925.496.1消防环保工程320.09320.09320.09320.0925.497项目总图工程47.7847.7847.7847.7835.717.1场地及道路硬化3052.44635.35635.357.2场区围墙635.353052.443052.447.3安全保卫室47.7847.7847.7847.788绿化工程1261.7344.16合计11943.8122314.0822314.081974.28六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3473.04万元,占计划投资的63.37%。其中:完成固定资产投资2636.86万元,占总投资的75.92%;完成流动资金投资836.18,占总投资的24.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3473.041.1完成比例63.37%2完成固定资产投资万元2636.862.1完成比例75.92%3完成流动资金投资万元836.183.1完成比例24.08%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员152人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1031.2人均年工资万元5.201.3年工资额万元421.812工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元152.833企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元46.574品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元62.245其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.965.3年工资额万元47.066职工工资总额万元3362.51五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4629.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1974.282593.24160.524629.401.1工程费用万元1974.282593.244214.041.1.1建筑工程费用万元1974.281974.2836.02%1.1.2设备购置及安装费万元2593.242593.2447.31%1.2工程建设其他费用万元61.8861.881.13%1.2.1无形资产万元29.4529.451.3预备费万元32.4332.431.3.1基本预备费万元17.9217.921.3.2涨价预备费万元14.5114.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元4629.404629.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金851.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4214.043049.624249.814214.044214.044214.041.1应收账款万元1264.21821.741011.371264.211264.211264.211.2存货万元1896.321232.611517.051896.321896.321896.321.2.1原辅材料万元568.90369.78455.12568.90568.90568.901.2.2燃料动力万元28.4418.4922.7628.4428.4428.441.2.3在产品万元872.31567.00697.85872.31872.31872.311.2.4产成品万元426.67277.34341.34426.67426.67426.671.3现金万元1053.51684.78842.811053.511053.511053.512流动负债万元3362.512185.632690.013362.513362.513362.512.1应付账款万元3362.512185.632690.013362.513362.513362.513流动资金万元851.53553.49681.22851.53851.53851.534铺底流动资金万元283.84184.50227.07283.84283.84283.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5480.93万元,其中:固定资产投资4629.40万元,占项目总投资的84.46%;流动资金851.53万元,占项目总投资的15.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1974.28万元,占项目总投资的36.02%;设备购置费2593.24万元,占项目总投资的47.31%;其它投资61.88万元,占项目总投资的1.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4629.40+851.53=5480.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4629.4084.46%1.1项目建设投资万元4629.4084.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元851.5315.54%3总投资万元万元5480.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4344.60万元,总成本3604.31万元,利润总额740.29万元,净利润92.72万元,增值税131.48万元,税金及附加555.22万元,所得税185.07万元;第二年收入5347.20万元,总成本4274.19万元,利润总额1073.01万元,净利润804.76万元,增值税161.82万元,税金及附加96.36万元,所得税268.25万元;第三年生产负荷100%,收入6684.00万元,总成本5217.55万元,利润总额1466.45万元,净利润1099.84万元,增值税202.27万元,税金及附加101.22万元,所得税366.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6684.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=202.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4344.605347.206684.006684.006684.001.1饲料输送设备万元4344.605347.206684.006684.006684.002现价增加值万元1390.2717
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