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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建手动变量泵项目立项申请报告新建手动变量泵项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10550.82万元,同比增长12.42%(1165.62万元)。其中,主营业业务手动变量泵生产及销售收入为8832.58万元,占营业总收入的83.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3115.45万元,较去年同期相比增长673.02万元,增长率27.56%;实现净利润2336.59万元,较去年同期相比增长235.39万元,增长率11.20%。二、项目概况(一)项目名称新建手动变量泵项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积58762.70平方米(折合约88.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.10%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度194.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58762.70平方米,建筑物基底占地面积45306.04平方米,总建筑面积79329.65平方米,其中:规划建设主体工程54544.55平方米,项目规划绿化面积6013.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费7001.50万元。(七)节能分析“新建手动变量泵项目建设项目”,年用电量542304.39千瓦时,年总用水量13757.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.82吨标准煤/年。达产年综合节能量20.26吨标准煤/年,项目总节能率27.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20113.16万元,其中:固定资产投资17149.55万元,占项目总投资的85.27%;流动资金2963.61万元,占项目总投资的14.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20282.00万元,总成本费用15374.53万元,税金及附加316.28万元,利润总额4907.47万元,利税总额5900.64万元,税后净利润3680.60万元,达产年纳税总额2220.04万元;达产年投资利润率24.40%,投资利税率29.34%,投资回报率18.30%,全部投资回收期6.96年,提供就业职位316个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城手动变量泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城手动变量泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建手动变量泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位316个,达产年纳税总额2220.04万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.40%,投资利税率29.34%,全部投资回报率18.30%,全部投资回收期6.96年,固定资产投资回收期6.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥产业投资基金作用。经国务院批准,2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金,重点支持集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合,积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。2015年9月1日,国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营,聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资,发挥中小企业股权投资的引领和带动作用,取得了良好成效。2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金,首期规模200亿元,重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。同时,各地也成立了产业投资基金,吸纳社会资本投入,按照市场化运作、专业化管理的方式,支持重点产业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58762.7088.10亩1.1容积率1.351.2建筑系数77.10%1.3投资强度万元/亩194.661.4基底面积平方米45306.041.5总建筑面积平方米79329.651.6绿化面积平方米6013.19绿化率7.58%2总投资万元20113.162.1固定资产投资万元17149.552.1.1土建工程投资万元6078.362.1.1.1土建工程投资占比万元30.22%2.1.2设备投资万元7001.502.1.2.1设备投资占比34.81%2.1.3其它投资万元4069.692.1.3.1其它投资占比20.23%2.1.4固定资产投资占比85.27%2.2流动资金万元2963.612.2.1流动资金占比14.73%3收入万元20282.004总成本万元15374.535利润总额万元4907.476净利润万元3680.607所得税万元1.358增值税万元676.899税金及附加万元316.2810纳税总额万元2220.0411利税总额万元5900.6412投资利润率24.40%13投资利税率29.34%14投资回报率18.30%15回收期年6.9616设备数量台(套)15317年用电量千瓦时542304.3918年用水量立方米13757.3919总能耗吨标准煤67.8220节能率27.45%21节能量吨标准煤20.2622员工数量人316第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.10%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度194.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32031.3732031.3754544.5554544.554597.221.1主要生产车间19218.8219218.8232726.7332726.732850.281.2辅助生产车间10250.0410250.0417454.2617454.261471.111.3其他生产车间2562.512562.513163.583163.58275.832仓储工程6795.916795.9116110.3116110.31987.522.1成品贮存1698.981698.984027.584027.58246.882.2原料仓储3533.873533.878377.368377.36513.512.3辅助材料仓库1563.061563.063705.373705.37227.133供配电工程362.45362.45362.45362.4524.993.1供配电室362.45362.45362.45362.4524.994给排水工程416.82416.82416.82416.8222.364.1给排水416.82416.82416.82416.8222.365服务性工程4304.074304.074304.074304.07263.835.1办公用房2267.822267.822267.822267.82136.285.2生活服务2036.252036.252036.252036.25153.096消防及环保工程1214.201214.201214.201214.2083.736.1消防环保工程1214.201214.201214.201214.2083.737项目总图工程181.22181.22181.22181.22-87.237.1场地及道路硬化12164.832054.642054.647.2场区围墙2054.6412164.8312164.837.3安全保卫室181.22181.22181.22181.228绿化工程5312.67185.94合计45306.0479329.6579329.656078.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11607.84万元,占计划投资的57.71%。其中:完成固定资产投资7786.07万元,占总投资的67.08%;完成流动资金投资3821.77,占总投资的32.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11607.841.1完成比例57.71%2完成固定资产投资万元7786.072.1完成比例67.08%3完成流动资金投资万元3821.773.1完成比例32.92%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员316人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2151.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元962.232工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元271.713企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元87.224品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元136.035其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.925.3年工资额万元113.696职工工资总额万元10748.36五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17149.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6078.367001.50194.6617149.551.1工程费用万元6078.367001.5013711.971.1.1建筑工程费用万元6078.366078.3630.22%1.1.2设备购置及安装费万元7001.507001.5034.81%1.2工程建设其他费用万元4069.694069.6920.23%1.2.1无形资产万元2342.352342.351.3预备费万元1727.341727.341.3.1基本预备费万元801.93801.931.3.2涨价预备费万元925.41925.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元17149.5517149.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2963.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13711.976857.1711377.2313711.9713711.9713711.971.1应收账款万元4113.592262.483085.194113.594113.594113.591.2存货万元6170.393393.714627.796170.396170.396170.391.2.1原辅材料万元1851.121018.111388.341851.121851.121851.121.2.2燃料动力万元92.5650.9169.4292.5692.5692.561.2.3在产品万元2838.381561.112128.782838.382838.382838.381.2.4产成品万元1388.34763.591041.251388.341388.341388.341.3现金万元3427.991885.402570.993427.993427.993427.992流动负债万元10748.365911.608061.2710748.3610748.3610748.362.1应付账款万元10748.365911.608061.2710748.3610748.3610748.363流动资金万元2963.611629.992222.712963.612963.612963.614铺底流动资金万元987.86543.33740.90987.86987.86987.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20113.16万元,其中:固定资产投资17149.55万元,占项目总投资的85.27%;流动资金2963.61万元,占项目总投资的14.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6078.36万元,占项目总投资的30.22%;设备购置费7001.50万元,占项目总投资的34.81%;其它投资4069.69万元,占项目总投资的20.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17149.55+2963.61=20113.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17149.5585.27%1.1项目建设投资万元17149.5585.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2963.6114.73%3总投资万元万元20113.16二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11155.10万元,总成本3266.36万元,利润总额7888.74万元,净利润279.73万元,增值税372.29万元,税金及附加5916.56万元,所得税1972.18万元;第二年收入15211.50万元,总成本4139.41万元,利润总额11072.09万元,净利润8304.07万元,增值税507.67万元,税金及附加295.97万元,所得税2768.02万元;第三年生产负荷100%,收入20282.00万元,总成本15374.53万元,利润总额4907.47万元,净利润3680.60万元,增值税676.89万元,税金及附加316.28万元,所得税1226.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20282.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=676.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11155.1015211.5020282.0020282.0020282.001.1手动变量泵万元11155.1015211.5020282.0020282.0020282.002现价增加值万元3569.634867.686
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