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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建微型输液泵项目立项申请报告新建微型输液泵项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入24103.97万元,同比增长9.64%(2119.22万元)。其中,主营业业务微型输液泵生产及销售收入为21331.07万元,占营业总收入的88.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4949.01万元,较去年同期相比增长455.29万元,增长率10.13%;实现净利润3711.76万元,较去年同期相比增长513.58万元,增长率16.06%。二、项目概况(一)项目名称新建微型输液泵项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积38952.80平方米(折合约58.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.95%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度180.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38952.80平方米,建筑物基底占地面积30753.24平方米,总建筑面积44406.19平方米,其中:规划建设主体工程33612.25平方米,项目规划绿化面积2440.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3223.32万元。(七)节能分析“新建微型输液泵项目建设项目”,年用电量1005358.30千瓦时,年总用水量15642.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.90吨标准煤/年。达产年综合节能量37.31吨标准煤/年,项目总节能率23.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13809.87万元,其中:固定资产投资10534.19万元,占项目总投资的76.28%;流动资金3275.68万元,占项目总投资的23.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27879.00万元,总成本费用22227.72万元,税金及附加249.35万元,利润总额5651.28万元,利税总额6680.12万元,税后净利润4238.46万元,达产年纳税总额2441.66万元;达产年投资利润率40.92%,投资利税率48.37%,投资回报率30.69%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位466个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区微型输液泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区微型输液泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建微型输液泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位466个,达产年纳税总额2441.66万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.92%,投资利税率48.37%,全部投资回报率30.69%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38952.8058.40亩1.1容积率1.141.2建筑系数78.95%1.3投资强度万元/亩180.381.4基底面积平方米30753.241.5总建筑面积平方米44406.191.6绿化面积平方米2440.18绿化率5.50%2总投资万元13809.872.1固定资产投资万元10534.192.1.1土建工程投资万元3180.832.1.1.1土建工程投资占比万元23.03%2.1.2设备投资万元3223.322.1.2.1设备投资占比23.34%2.1.3其它投资万元4130.042.1.3.1其它投资占比29.91%2.1.4固定资产投资占比76.28%2.2流动资金万元3275.682.2.1流动资金占比23.72%3收入万元27879.004总成本万元22227.725利润总额万元5651.286净利润万元4238.467所得税万元1.148增值税万元779.499税金及附加万元249.3510纳税总额万元2441.6611利税总额万元6680.1212投资利润率40.92%13投资利税率48.37%14投资回报率30.69%15回收期年4.7616设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1005358.3018年用水量立方米15642.1819总能耗吨标准煤124.9020节能率23.35%21节能量吨标准煤37.3122员工数量人466第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.95%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度180.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21742.5421742.5433612.2533612.252648.421.1主要生产车间13045.5213045.5220167.3520167.351642.021.2辅助生产车间6957.616957.6110755.9210755.92847.491.3其他生产车间1739.401739.401949.511949.51158.912仓储工程4612.994612.997016.067016.06402.052.1成品贮存1153.251153.251754.021754.02100.512.2原料仓储2398.752398.753648.353648.35209.072.3辅助材料仓库1060.991060.991613.691613.6992.473供配电工程246.03246.03246.03246.0315.863.1供配电室246.03246.03246.03246.0315.864给排水工程282.93282.93282.93282.9314.194.1给排水282.93282.93282.93282.9314.195服务性工程2921.562921.562921.562921.56167.425.1办公用房1405.171405.171405.171405.1796.325.2生活服务1516.391516.391516.391516.3967.306消防及环保工程824.19824.19824.19824.1953.136.1消防环保工程824.19824.19824.19824.1953.137项目总图工程123.01123.01123.01123.01-231.927.1场地及道路硬化7933.361634.431634.437.2场区围墙1634.437933.367933.367.3安全保卫室123.01123.01123.01123.018绿化工程3190.85111.68合计30753.2444406.1944406.193180.83六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10994.31万元,占计划投资的79.61%。其中:完成固定资产投资6757.17万元,占总投资的61.46%;完成流动资金投资4237.14,占总投资的38.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10994.311.1完成比例79.61%2完成固定资产投资万元6757.172.1完成比例61.46%3完成流动资金投资万元4237.143.1完成比例38.54%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员466人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3171.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元1394.202工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元435.303企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元126.654品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元189.555其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.805.3年工资额万元132.546职工工资总额万元16343.10五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10534.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3180.833223.32180.3810534.191.1工程费用万元3180.833223.3219618.781.1.1建筑工程费用万元3180.833180.8323.03%1.1.2设备购置及安装费万元3223.323223.3223.34%1.2工程建设其他费用万元4130.044130.0429.91%1.2.1无形资产万元2204.742204.741.3预备费万元1925.301925.301.3.1基本预备费万元1058.631058.631.3.2涨价预备费万元866.67866.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元10534.1910534.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3275.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19618.7812286.1917679.1119618.7819618.7819618.781.1应收账款万元5885.633825.664708.515885.635885.635885.631.2存货万元8828.455738.497062.768828.458828.458828.451.2.1原辅材料万元2648.541721.552118.832648.542648.542648.541.2.2燃料动力万元132.4386.08105.94132.43132.43132.431.2.3在产品万元4061.092639.713248.874061.094061.094061.091.2.4产成品万元1986.401291.161589.121986.401986.401986.401.3现金万元4904.693188.053923.764904.694904.694904.692流动负债万元16343.1010623.0113074.4816343.1016343.1016343.102.1应付账款万元16343.1010623.0113074.4816343.1016343.1016343.103流动资金万元3275.682129.192620.543275.683275.683275.684铺底流动资金万元1091.88709.73873.511091.881091.881091.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13809.87万元,其中:固定资产投资10534.19万元,占项目总投资的76.28%;流动资金3275.68万元,占项目总投资的23.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3180.83万元,占项目总投资的23.03%;设备购置费3223.32万元,占项目总投资的23.34%;其它投资4130.04万元,占项目总投资的29.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10534.19+3275.68=13809.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10534.1976.28%1.1项目建设投资万元10534.1976.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3275.6823.72%3总投资万元万元13809.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18121.35万元,总成本13838.03万元,利润总额4283.32万元,净利润216.61万元,增值税506.67万元,税金及附加3212.49万元,所得税1070.83万元;第二年收入22303.20万元,总成本16239.30万元,利润总额6063.90万元,净利润4547.93万元,增值税623.59万元,税金及附加230.64万元,所得税1515.97万元;第三年生产负荷100%,收入27879.00万元,总成本22227.72万元,利润总额5651.28万元,净利润4238.46万元,增值税779.49万元,税金及附加249.35万元,所得税1412.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27879.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=779.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18121.3522303.2027879.0027879.0027879.001.1微型输液泵万元18121.3522303.2027879.0027879.0027879.002现价增加值万元5798.837137.028921.
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