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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx电力检测仪表项目立项申请报告年产xxx电力检测仪表项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11050.16万元,同比增长19.41%(1796.32万元)。其中,主营业业务电力检测仪表生产及销售收入为9492.33万元,占营业总收入的85.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2497.06万元,较去年同期相比增长449.69万元,增长率21.96%;实现净利润1872.80万元,较去年同期相比增长372.70万元,增长率24.84%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx电力检测仪表项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积19463.06平方米(折合约29.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.74%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度178.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19463.06平方米,建筑物基底占地面积12989.65平方米,总建筑面积21409.37平方米,其中:规划建设主体工程14718.33平方米,项目规划绿化面积1373.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1946.51万元。(七)节能分析“年产xxx电力检测仪表项目建设项目”,年用电量695191.10千瓦时,年总用水量9997.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.29吨标准煤/年。达产年综合节能量35.25吨标准煤/年,项目总节能率28.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7046.38万元,其中:固定资产投资5214.76万元,占项目总投资的74.01%;流动资金1831.62万元,占项目总投资的25.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16718.00万元,总成本费用12682.83万元,税金及附加144.64万元,利润总额4035.17万元,利税总额4736.39万元,税后净利润3026.38万元,达产年纳税总额1710.01万元;达产年投资利润率57.27%,投资利税率67.22%,投资回报率42.95%,全部投资回收期3.83年,提供就业职位291个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区电力检测仪表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区电力检测仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx电力检测仪表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位291个,达产年纳税总额1710.01万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.27%,投资利税率67.22%,全部投资回报率42.95%,全部投资回收期3.83年,固定资产投资回收期3.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19463.0629.18亩1.1容积率1.101.2建筑系数66.74%1.3投资强度万元/亩178.711.4基底面积平方米12989.651.5总建筑面积平方米21409.371.6绿化面积平方米1373.69绿化率6.42%2总投资万元7046.382.1固定资产投资万元5214.762.1.1土建工程投资万元1829.022.1.1.1土建工程投资占比万元25.96%2.1.2设备投资万元1946.512.1.2.1设备投资占比27.62%2.1.3其它投资万元1439.232.1.3.1其它投资占比20.43%2.1.4固定资产投资占比74.01%2.2流动资金万元1831.622.2.1流动资金占比25.99%3收入万元16718.004总成本万元12682.835利润总额万元4035.176净利润万元3026.387所得税万元1.108增值税万元556.589税金及附加万元144.6410纳税总额万元1710.0111利税总额万元4736.3912投资利润率57.27%13投资利税率67.22%14投资回报率42.95%15回收期年3.8316设备数量台(套)6917年用电量千瓦时695191.1018年用水量立方米9997.5119总能耗吨标准煤86.2920节能率28.45%21节能量吨标准煤35.2522员工数量人291第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.74%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度178.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9183.689183.6814718.3314718.331383.141.1主要生产车间5510.215510.218831.008831.00857.551.2辅助生产车间2938.782938.784709.874709.87442.601.3其他生产车间734.69734.69853.66853.6682.992仓储工程1948.451948.454349.184349.18297.242.1成品贮存487.11487.111087.301087.3074.312.2原料仓储1013.191013.192261.572261.57154.562.3辅助材料仓库448.14448.141000.311000.3168.373供配电工程103.92103.92103.92103.927.993.1供配电室103.92103.92103.92103.927.994给排水工程119.50119.50119.50119.507.154.1给排水119.50119.50119.50119.507.155服务性工程1234.021234.021234.021234.0284.345.1办公用房528.04528.04528.04528.0435.675.2生活服务705.98705.98705.98705.9845.286消防及环保工程348.12348.12348.12348.1226.776.1消防环保工程348.12348.12348.12348.1226.777项目总图工程51.9651.9651.9651.96-28.697.1场地及道路硬化3613.38650.80650.807.2场区围墙650.803613.383613.387.3安全保卫室51.9651.9651.9651.968绿化工程1459.3851.08合计12989.6521409.3721409.371829.02六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3964.07万元,占计划投资的56.26%。其中:完成固定资产投资2917.28万元,占总投资的73.59%;完成流动资金投资1046.79,占总投资的26.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3964.071.1完成比例56.26%2完成固定资产投资万元2917.282.1完成比例73.59%3完成流动资金投资万元1046.793.1完成比例26.41%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员291人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1981.2人均年工资万元5.371.3年工资额万元1004.712工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元240.343企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元92.964品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元131.295其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.525.3年工资额万元93.266职工工资总额万元11407.44五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5214.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1829.021946.51178.715214.761.1工程费用万元1829.021946.5113239.061.1.1建筑工程费用万元1829.021829.0225.96%1.1.2设备购置及安装费万元1946.511946.5127.62%1.2工程建设其他费用万元1439.231439.2320.43%1.2.1无形资产万元846.55846.551.3预备费万元592.68592.681.3.1基本预备费万元341.39341.391.3.2涨价预备费万元251.29251.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元5214.765214.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1831.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13239.064056.759350.0713239.0613239.0613239.061.1应收账款万元3971.721588.693177.373971.723971.723971.721.2存货万元5957.582383.034766.065957.585957.585957.581.2.1原辅材料万元1787.27714.911429.821787.271787.271787.271.2.2燃料动力万元89.3635.7571.4989.3689.3689.361.2.3在产品万元2740.491096.192192.392740.492740.492740.491.2.4产成品万元1340.46536.181072.361340.461340.461340.461.3现金万元3309.761323.912647.813309.763309.763309.762流动负债万元11407.444562.989125.9511407.4411407.4411407.442.1应付账款万元11407.444562.989125.9511407.4411407.4411407.443流动资金万元1831.62732.651465.301831.621831.621831.624铺底流动资金万元610.53244.22488.43610.53610.53610.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7046.38万元,其中:固定资产投资5214.76万元,占项目总投资的74.01%;流动资金1831.62万元,占项目总投资的25.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1829.02万元,占项目总投资的25.96%;设备购置费1946.51万元,占项目总投资的27.62%;其它投资1439.23万元,占项目总投资的20.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5214.76+1831.62=7046.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5214.7674.01%1.1项目建设投资万元5214.7674.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1831.6225.99%3总投资万元万元7046.38二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6687.20万元,总成本11572.10万元,利润总额-4884.90万元,净利润104.57万元,增值税222.63万元,税金及附加-3663.67万元,所得税-1221.22万元;第二年收入13374.40万元,总成本19547.49万元,利润总额-6173.09万元,净利润-4629.82万元,增值税445.26万元,税金及附加131.28万元,所得税-1543.27万元;第三年生产负荷100%,收入16718.00万元,总成本12682.83万元,利润总额4035.17万元,净利润3026.38万元,增值税556.58万元,税金及附加144.64万元,所得税1008.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16718.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=556.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6687.2013374.4016718.0016718.0016718.001.1电力检测仪表万元6687.2013374.4016718.0016718.0016718.002现价增加值万元2139.904279.815349.765349.
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