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泓域咨询MACRO/ 压力容器板投资项目立项申请报告压力容器板投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10364.71万元,同比增长20.52%(1764.50万元)。其中,主营业业务压力容器板生产及销售收入为8607.05万元,占营业总收入的83.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2531.36万元,较去年同期相比增长385.71万元,增长率17.98%;实现净利润1898.52万元,较去年同期相比增长197.69万元,增长率11.62%。二、项目概况(一)项目名称压力容器板投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积22491.24平方米(折合约33.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.02%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度192.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22491.24平方米,建筑物基底占地面积17097.84平方米,总建筑面积32837.21平方米,其中:规划建设主体工程21147.46平方米,项目规划绿化面积2385.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费2365.61万元。(七)节能分析“压力容器板投资项目建设项目”,年用电量744580.27千瓦时,年总用水量15188.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.81吨标准煤/年。达产年综合节能量27.72吨标准煤/年,项目总节能率26.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8756.04万元,其中:固定资产投资6482.67万元,占项目总投资的74.04%;流动资金2273.37万元,占项目总投资的25.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19042.00万元,总成本费用14789.66万元,税金及附加160.35万元,利润总额4252.34万元,利税总额4999.22万元,税后净利润3189.26万元,达产年纳税总额1809.97万元;达产年投资利润率48.56%,投资利税率57.09%,投资回报率36.42%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位303个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区压力容器板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区压力容器板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“压力容器板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位303个,达产年纳税总额1809.97万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.56%,投资利税率57.09%,全部投资回报率36.42%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22491.2433.72亩1.1容积率1.461.2建筑系数76.02%1.3投资强度万元/亩192.251.4基底面积平方米17097.841.5总建筑面积平方米32837.211.6绿化面积平方米2385.02绿化率7.26%2总投资万元8756.042.1固定资产投资万元6482.672.1.1土建工程投资万元2578.382.1.1.1土建工程投资占比万元29.45%2.1.2设备投资万元2365.612.1.2.1设备投资占比27.02%2.1.3其它投资万元1538.682.1.3.1其它投资占比17.57%2.1.4固定资产投资占比74.04%2.2流动资金万元2273.372.2.1流动资金占比25.96%3收入万元19042.004总成本万元14789.665利润总额万元4252.346净利润万元3189.267所得税万元1.468增值税万元586.539税金及附加万元160.3510纳税总额万元1809.9711利税总额万元4999.2212投资利润率48.56%13投资利税率57.09%14投资回报率36.42%15回收期年4.2516设备数量台(套)5817年用电量千瓦时744580.2718年用水量立方米15188.9519总能耗吨标准煤92.8120节能率26.47%21节能量吨标准煤27.7222员工数量人303第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.02%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度192.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12088.1712088.1721147.4621147.461826.551.1主要生产车间7252.907252.9012688.4812688.481132.461.2辅助生产车间3868.213868.216767.196767.19584.501.3其他生产车间967.05967.051226.551226.55109.592仓储工程2564.682564.687598.347598.34477.302.1成品贮存641.17641.171899.591899.59119.332.2原料仓储1333.631333.633951.143951.14248.202.3辅助材料仓库589.88589.881747.621747.62109.783供配电工程136.78136.78136.78136.789.673.1供配电室136.78136.78136.78136.789.674给排水工程157.30157.30157.30157.308.654.1给排水157.30157.30157.30157.308.655服务性工程1624.291624.291624.291624.29102.035.1办公用房779.91779.91779.91779.9153.905.2生活服务844.38844.38844.38844.3845.166消防及环保工程458.22458.22458.22458.2232.386.1消防环保工程458.22458.22458.22458.2232.387项目总图工程68.3968.3968.3968.3956.257.1场地及道路硬化4640.12968.23968.237.2场区围墙968.234640.124640.127.3安全保卫室68.3968.3968.3968.398绿化工程1872.9065.55合计17097.8432837.2132837.212578.38六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4738.51万元,占计划投资的54.12%。其中:完成固定资产投资3191.41万元,占总投资的67.35%;完成流动资金投资1547.10,占总投资的32.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4738.511.1完成比例54.12%2完成固定资产投资万元3191.412.1完成比例67.35%3完成流动资金投资万元1547.103.1完成比例32.65%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员303人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2061.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元961.972工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.522.3年工资额万元225.343企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元85.404品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元127.335其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元125.356职工工资总额万元10002.28五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6482.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2578.382365.61192.256482.671.1工程费用万元2578.382365.6112275.651.1.1建筑工程费用万元2578.382578.3829.45%1.1.2设备购置及安装费万元2365.612365.6127.02%1.2工程建设其他费用万元1538.681538.6817.57%1.2.1无形资产万元774.88774.881.3预备费万元763.80763.801.3.1基本预备费万元455.99455.991.3.2涨价预备费万元307.81307.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元6482.676482.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2273.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12275.659668.4911563.7612275.6512275.6512275.651.1应收账款万元3682.692393.752946.163682.693682.693682.691.2存货万元5524.043590.634419.235524.045524.045524.041.2.1原辅材料万元1657.211077.191325.771657.211657.211657.211.2.2燃料动力万元82.8653.8666.2982.8682.8682.861.2.3在产品万元2541.061651.692032.852541.062541.062541.061.2.4产成品万元1242.91807.89994.331242.911242.911242.911.3现金万元3068.911994.792455.133068.913068.913068.912流动负债万元10002.286501.488001.8210002.2810002.2810002.282.1应付账款万元10002.286501.488001.8210002.2810002.2810002.283流动资金万元2273.371477.691818.702273.372273.372273.374铺底流动资金万元757.78492.56606.23757.78757.78757.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8756.04万元,其中:固定资产投资6482.67万元,占项目总投资的74.04%;流动资金2273.37万元,占项目总投资的25.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2578.38万元,占项目总投资的29.45%;设备购置费2365.61万元,占项目总投资的27.02%;其它投资1538.68万元,占项目总投资的17.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6482.67+2273.37=8756.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6482.6774.04%1.1项目建设投资万元6482.6774.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2273.3725.96%3总投资万元万元8756.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12377.30万元,总成本9178.29万元,利润总额3199.01万元,净利润135.71万元,增值税381.24万元,税金及附加2399.26万元,所得税799.75万元;第二年收入15233.60万元,总成本10871.44万元,利润总额4362.16万元,净利润3271.62万元,增值税469.22万元,税金及附加146.27万元,所得税1090.54万元;第三年生产负荷100%,收入19042.00万元,总成本14789.66万元,利润总额4252.34万元,净利润3189.26万元,增值税586.53万元,税金及附加160.35万元,所得税1063.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19042.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=586.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12377.3015233.6019042.0019042.0019042.001.1压力容器板万元12377.3015233.6019042.0019042.0019042.002现价增加值万元3960.744874.756093.446093.446093.443增值税万元381.24469.2258

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