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文档简介
泓域咨询MACRO/ 秸秆腐熟剂生产线投资项目立项申请报告秸秆腐熟剂生产线投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入21378.88万元,同比增长21.87%(3837.01万元)。其中,主营业业务秸秆腐熟剂生产线生产及销售收入为20012.71万元,占营业总收入的93.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4265.96万元,较去年同期相比增长445.53万元,增长率11.66%;实现净利润3199.47万元,较去年同期相比增长615.24万元,增长率23.81%。二、项目概况(一)项目名称秸秆腐熟剂生产线投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积42594.62平方米(折合约63.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.01%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度188.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42594.62平方米,建筑物基底占地面积26838.87平方米,总建筑面积68577.34平方米,其中:规划建设主体工程50102.20平方米,项目规划绿化面积4107.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3303.65万元。(七)节能分析“秸秆腐熟剂生产线投资项目建设项目”,年用电量636770.32千瓦时,年总用水量20528.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.01吨标准煤/年。达产年综合节能量25.27吨标准煤/年,项目总节能率28.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14620.52万元,其中:固定资产投资12052.94万元,占项目总投资的82.44%;流动资金2567.58万元,占项目总投资的17.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20837.00万元,总成本费用16589.02万元,税金及附加240.69万元,利润总额4247.98万元,利税总额5074.60万元,税后净利润3185.98万元,达产年纳税总额1888.61万元;达产年投资利润率29.05%,投资利税率34.71%,投资回报率21.79%,全部投资回收期6.09年,提供就业职位487个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园秸秆腐熟剂生产线行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园秸秆腐熟剂生产线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“秸秆腐熟剂生产线投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位487个,达产年纳税总额1888.61万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.05%,投资利税率34.71%,全部投资回报率21.79%,全部投资回收期6.09年,固定资产投资回收期6.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改善制度供给,优化市场环境。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障,进一步营造稳定公平透明的市场环境。继续制定完善中国制造2025配套政策,细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施,确保民营企业更好的融入制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42594.6263.86亩1.1容积率1.611.2建筑系数63.01%1.3投资强度万元/亩188.741.4基底面积平方米26838.871.5总建筑面积平方米68577.341.6绿化面积平方米4107.42绿化率5.99%2总投资万元14620.522.1固定资产投资万元12052.942.1.1土建工程投资万元5164.122.1.1.1土建工程投资占比万元35.32%2.1.2设备投资万元3303.652.1.2.1设备投资占比22.60%2.1.3其它投资万元3585.172.1.3.1其它投资占比24.52%2.1.4固定资产投资占比82.44%2.2流动资金万元2567.582.2.1流动资金占比17.56%3收入万元20837.004总成本万元16589.025利润总额万元4247.986净利润万元3185.987所得税万元1.618增值税万元585.939税金及附加万元240.6910纳税总额万元1888.6111利税总额万元5074.6012投资利润率29.05%13投资利税率34.71%14投资回报率21.79%15回收期年6.0916设备数量台(套)10617年用电量千瓦时636770.3218年用水量立方米20528.0819总能耗吨标准煤80.0120节能率28.37%21节能量吨标准煤25.2722员工数量人487第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.01%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度188.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18975.0818975.0850102.2050102.204150.161.1主要生产车间11385.0511385.0530061.3230061.322573.101.2辅助生产车间6072.036072.0316032.7016032.701328.051.3其他生产车间1518.011518.012905.932905.93249.012仓储工程4025.834025.8312008.8412008.84723.452.1成品贮存1006.461006.463002.213002.21180.862.2原料仓储2093.432093.436244.606244.60376.192.3辅助材料仓库925.94925.942762.032762.03166.393供配电工程214.71214.71214.71214.7114.553.1供配电室214.71214.71214.71214.7114.554给排水工程246.92246.92246.92246.9213.024.1给排水246.92246.92246.92246.9213.025服务性工程2549.692549.692549.692549.69153.605.1办公用房1339.621339.621339.621339.6285.525.2生活服务1210.071210.071210.071210.0791.976消防及环保工程719.28719.28719.28719.2848.756.1消防环保工程719.28719.28719.28719.2848.757项目总图工程107.36107.36107.36107.36-42.357.1场地及道路硬化7364.051297.361297.367.2场区围墙1297.367364.057364.057.3安全保卫室107.36107.36107.36107.368绿化工程2941.19102.94合计26838.8768577.3468577.345164.12六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13347.65万元,占计划投资的91.29%。其中:完成固定资产投资8350.73万元,占总投资的62.56%;完成流动资金投资4996.92,占总投资的37.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13347.651.1完成比例91.29%2完成固定资产投资万元8350.732.1完成比例62.56%3完成流动资金投资万元4996.923.1完成比例37.44%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员487人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3311.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元1363.142工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.942.3年工资额万元365.173企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元132.634品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元195.995其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.125.3年工资额万元110.606职工工资总额万元13109.30五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12052.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5164.123303.65188.7412052.941.1工程费用万元5164.123303.6515676.881.1.1建筑工程费用万元5164.125164.1235.32%1.1.2设备购置及安装费万元3303.653303.6522.60%1.2工程建设其他费用万元3585.173585.1724.52%1.2.1无形资产万元1730.821730.821.3预备费万元1854.351854.351.3.1基本预备费万元977.31977.311.3.2涨价预备费万元877.04877.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元12052.9412052.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2567.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15676.888077.4311054.3715676.8815676.8815676.881.1应收账款万元4703.062821.843527.304703.064703.064703.061.2存货万元7054.604232.765290.957054.607054.607054.601.2.1原辅材料万元2116.381269.831587.292116.382116.382116.381.2.2燃料动力万元105.8263.4979.36105.82105.82105.821.2.3在产品万元3245.121947.072433.843245.123245.123245.121.2.4产成品万元1587.29952.371190.461587.291587.291587.291.3现金万元3919.222351.532939.413919.223919.223919.222流动负债万元13109.307865.589831.9813109.3013109.3013109.302.1应付账款万元13109.307865.589831.9813109.3013109.3013109.303流动资金万元2567.581540.551925.682567.582567.582567.584铺底流动资金万元855.85513.52641.89855.85855.85855.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14620.52万元,其中:固定资产投资12052.94万元,占项目总投资的82.44%;流动资金2567.58万元,占项目总投资的17.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5164.12万元,占项目总投资的35.32%;设备购置费3303.65万元,占项目总投资的22.60%;其它投资3585.17万元,占项目总投资的24.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12052.94+2567.58=14620.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12052.9482.44%1.1项目建设投资万元12052.9482.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2567.5817.56%3总投资万元万元14620.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12502.20万元,总成本9297.16万元,利润总额3205.04万元,净利润212.57万元,增值税351.56万元,税金及附加2403.78万元,所得税801.26万元;第二年收入15627.75万元,总成本11143.69万元,利润总额4484.06万元,净利润3363.04万元,增值税439.45万元,税金及附加223.11万元,所得税1121.02万元;第三年生产负荷100%,收入20837.00万元,总成本16589.02万元,利润总额4247.98万元,净利润3185.98万元,增值税585.93万元,税金及附加240.69万元,所得税1061.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20837.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=585.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12502.2015627.7520837.0020837.0020837.001.1秸秆腐熟剂生产线万元12502.2015627.7520837.0020837.0020837.002现价增加值万元4000.705000.886667.846667
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