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文档简介
泓域咨询MACRO/ 羊角锤投资项目立项申请报告羊角锤投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12038.08万元,同比增长13.84%(1463.40万元)。其中,主营业业务羊角锤生产及销售收入为11135.17万元,占营业总收入的92.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3120.78万元,较去年同期相比增长257.20万元,增长率8.98%;实现净利润2340.59万元,较去年同期相比增长243.80万元,增长率11.63%。二、项目概况(一)项目名称羊角锤投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积41033.84平方米(折合约61.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.30%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度193.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41033.84平方米,建筑物基底占地面积24743.41平方米,总建筑面积62371.44平方米,其中:规划建设主体工程46777.13平方米,项目规划绿化面积3463.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4995.86万元。(七)节能分析“羊角锤投资项目建设项目”,年用电量1346525.93千瓦时,年总用水量11323.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.46吨标准煤/年。达产年综合节能量49.72吨标准煤/年,项目总节能率20.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13732.40万元,其中:固定资产投资11891.82万元,占项目总投资的86.60%;流动资金1840.58万元,占项目总投资的13.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13430.00万元,总成本费用10124.66万元,税金及附加218.84万元,利润总额3305.34万元,利税总额3980.09万元,税后净利润2479.01万元,达产年纳税总额1501.09万元;达产年投资利润率24.07%,投资利税率28.98%,投资回报率18.05%,全部投资回收期7.04年,提供就业职位270个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区羊角锤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区羊角锤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“羊角锤投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位270个,达产年纳税总额1501.09万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.07%,投资利税率28.98%,全部投资回报率18.05%,全部投资回收期7.04年,固定资产投资回收期7.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41033.8461.52亩1.1容积率1.521.2建筑系数60.30%1.3投资强度万元/亩193.301.4基底面积平方米24743.411.5总建筑面积平方米62371.441.6绿化面积平方米3463.29绿化率5.55%2总投资万元13732.402.1固定资产投资万元11891.822.1.1土建工程投资万元5395.882.1.1.1土建工程投资占比万元39.29%2.1.2设备投资万元4995.862.1.2.1设备投资占比36.38%2.1.3其它投资万元1500.082.1.3.1其它投资占比10.92%2.1.4固定资产投资占比86.60%2.2流动资金万元1840.582.2.1流动资金占比13.40%3收入万元13430.004总成本万元10124.665利润总额万元3305.346净利润万元2479.017所得税万元1.528增值税万元455.919税金及附加万元218.8410纳税总额万元1501.0911利税总额万元3980.0912投资利润率24.07%13投资利税率28.98%14投资回报率18.05%15回收期年7.0416设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1346525.9318年用水量立方米11323.0419总能耗吨标准煤166.4620节能率20.78%21节能量吨标准煤49.7222员工数量人270第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.30%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度193.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17493.5917493.5946777.1346777.134451.461.1主要生产车间10496.1510496.1528066.2828066.282759.911.2辅助生产车间5597.955597.9514968.6814968.681424.471.3其他生产车间1399.491399.492713.072713.07267.092仓储工程3711.513711.5110136.3010136.30701.532.1成品贮存927.88927.882534.072534.07175.382.2原料仓储1929.991929.995270.885270.88364.802.3辅助材料仓库853.65853.652331.352331.35161.353供配电工程197.95197.95197.95197.9515.413.1供配电室197.95197.95197.95197.9515.414给排水工程227.64227.64227.64227.6413.794.1给排水227.64227.64227.64227.6413.795服务性工程2350.622350.622350.622350.62162.695.1办公用房1319.351319.351319.351319.3578.775.2生活服务1031.271031.271031.271031.2771.676消防及环保工程663.12663.12663.12663.1251.636.1消防环保工程663.12663.12663.12663.1251.637项目总图工程98.9798.9798.9798.97-94.487.1场地及道路硬化6442.151170.061170.067.2场区围墙1170.066442.156442.157.3安全保卫室98.9798.9798.9798.978绿化工程2681.3693.85合计24743.4162371.4462371.445395.88六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11786.95万元,占计划投资的85.83%。其中:完成固定资产投资8679.20万元,占总投资的73.63%;完成流动资金投资3107.75,占总投资的26.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11786.951.1完成比例85.83%2完成固定资产投资万元8679.202.1完成比例73.63%3完成流动资金投资万元3107.753.1完成比例26.37%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员270人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元909.752工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元214.963企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元69.564品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元113.835其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元51.106职工工资总额万元6606.73五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11891.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5395.884995.86193.3011891.821.1工程费用万元5395.884995.868447.311.1.1建筑工程费用万元5395.885395.8839.29%1.1.2设备购置及安装费万元4995.864995.8636.38%1.2工程建设其他费用万元1500.081500.0810.92%1.2.1无形资产万元802.46802.461.3预备费万元697.62697.621.3.1基本预备费万元289.97289.971.3.2涨价预备费万元407.65407.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元11891.8211891.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1840.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8447.315488.506753.778447.318447.318447.311.1应收账款万元2534.191520.522027.352534.192534.192534.191.2存货万元3801.292280.773041.033801.293801.293801.291.2.1原辅材料万元1140.39684.23912.311140.391140.391140.391.2.2燃料动力万元57.0234.2145.6257.0257.0257.021.2.3在产品万元1748.591049.161398.871748.591748.591748.591.2.4产成品万元855.29513.17684.23855.29855.29855.291.3现金万元2111.831267.101689.462111.832111.832111.832流动负债万元6606.733964.045285.386606.736606.736606.732.1应付账款万元6606.733964.045285.386606.736606.736606.733流动资金万元1840.581104.351472.461840.581840.581840.584铺底流动资金万元613.52368.12490.82613.52613.52613.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13732.40万元,其中:固定资产投资11891.82万元,占项目总投资的86.60%;流动资金1840.58万元,占项目总投资的13.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5395.88万元,占项目总投资的39.29%;设备购置费4995.86万元,占项目总投资的36.38%;其它投资1500.08万元,占项目总投资的10.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11891.82+1840.58=13732.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11891.8286.60%1.1项目建设投资万元11891.8286.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1840.5813.40%3总投资万元万元13732.40二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8058.00万元,总成本10294.90万元,利润总额-2236.90万元,净利润196.96万元,增值税273.55万元,税金及附加-1677.68万元,所得税-559.23万元;第二年收入10744.00万元,总成本13076.08万元,利润总额-2332.08万元,净利润-1749.06万元,增值税364.73万元,税金及附加207.90万元,所得税-583.02万元;第三年生产负荷100%,收入13430.00万元,总成本10124.66万元,利润总额3305.34万元,净利润2479.01万元,增值税455.91万元,税金及附加218.84万元,所得税826.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13430.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=455.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8058.0010744.0013430.0013430.0013430.001.1羊角锤万元8058.0010744.0013430.0013430.0013430.002现价增加值万元2578.563438.084
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