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文档简介

泓域咨询MACRO/ 空分设备投资项目立项申请报告空分设备投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11314.55万元,同比增长18.54%(1769.97万元)。其中,主营业业务空分设备生产及销售收入为9884.88万元,占营业总收入的87.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2787.41万元,较去年同期相比增长467.40万元,增长率20.15%;实现净利润2090.56万元,较去年同期相比增长272.21万元,增长率14.97%。二、项目概况(一)项目名称空分设备投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积25986.32平方米(折合约38.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.45%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度194.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25986.32平方米,建筑物基底占地面积19606.68平方米,总建筑面积29364.54平方米,其中:规划建设主体工程23158.30平方米,项目规划绿化面积2169.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2013.62万元。(七)节能分析“空分设备投资项目建设项目”,年用电量952144.93千瓦时,年总用水量8753.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.77吨标准煤/年。达产年综合节能量31.31吨标准煤/年,项目总节能率26.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9152.89万元,其中:固定资产投资7563.30万元,占项目总投资的82.63%;流动资金1589.59万元,占项目总投资的17.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13713.00万元,总成本费用10649.27万元,税金及附加154.65万元,利润总额3063.73万元,利税总额3640.96万元,税后净利润2297.80万元,达产年纳税总额1343.16万元;达产年投资利润率33.47%,投资利税率39.78%,投资回报率25.10%,全部投资回收期5.48年,提供就业职位231个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区空分设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区空分设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“空分设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位231个,达产年纳税总额1343.16万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.47%,投资利税率39.78%,全部投资回报率25.10%,全部投资回收期5.48年,固定资产投资回收期5.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。工业和信息化部通过发布节能、节水、清洁生产、资源综合利用、再制造等领域的先进技术和装备目录,组织开展节能环保装备展、节能服务进企业、技术交流会等活动,推广先进适用节能环保技术装备产业化应用,引导和鼓励民营资本以及社会资本投向节能环保产业,推动工业节能与绿色发展。发改委于2016年会同科技部、工业和信息化部、环境保护部印发了“十三五”节能环保产业发展规划,提出促进各类型企业协调发展,充分激发民营企业在节能环保领域的创新活力,引导民营资本参与环境治理和生态保护项目建设,在PPP项目中不得以任何形式设置对民营企业的歧视性条款;鼓励在项目层面开展混合所有制合作,促进国有资本和民营资本协同发展。未来,发改委将进一步优化引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业的政策环境,推动社会资本设立绿色产业投资基金,促进节能环保产业快速健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25986.3238.96亩1.1容积率1.131.2建筑系数75.45%1.3投资强度万元/亩194.131.4基底面积平方米19606.681.5总建筑面积平方米29364.541.6绿化面积平方米2169.41绿化率7.39%2总投资万元9152.892.1固定资产投资万元7563.302.1.1土建工程投资万元2417.532.1.1.1土建工程投资占比万元26.41%2.1.2设备投资万元2013.622.1.2.1设备投资占比22.00%2.1.3其它投资万元3132.152.1.3.1其它投资占比34.22%2.1.4固定资产投资占比82.63%2.2流动资金万元1589.592.2.1流动资金占比17.37%3收入万元13713.004总成本万元10649.275利润总额万元3063.736净利润万元2297.807所得税万元1.138增值税万元422.589税金及附加万元154.6510纳税总额万元1343.1611利税总额万元3640.9612投资利润率33.47%13投资利税率39.78%14投资回报率25.10%15回收期年5.4816设备数量台(套)7417年用电量千瓦时952144.9318年用水量立方米8753.8119总能耗吨标准煤117.7720节能率26.25%21节能量吨标准煤31.3122员工数量人231第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.45%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度194.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13861.9213861.9223158.3023158.302097.241.1主要生产车间8317.158317.1513894.9813894.981300.291.2辅助生产车间4435.814435.817410.667410.66671.121.3其他生产车间1108.951108.951343.181343.18125.832仓储工程2941.002941.004034.064034.06265.692.1成品贮存735.25735.251008.511008.5166.422.2原料仓储1529.321529.322097.712097.71138.162.3辅助材料仓库676.43676.43927.83927.8361.113供配电工程156.85156.85156.85156.8511.623.1供配电室156.85156.85156.85156.8511.624给排水工程180.38180.38180.38180.3810.404.1给排水180.38180.38180.38180.3810.405服务性工程1862.631862.631862.631862.63122.685.1办公用房903.83903.83903.83903.8351.275.2生活服务958.80958.80958.80958.8062.096消防及环保工程525.46525.46525.46525.4638.936.1消防环保工程525.46525.46525.46525.4638.937项目总图工程78.4378.4378.4378.43-193.777.1场地及道路硬化4972.981013.791013.797.2场区围墙1013.794972.984972.987.3安全保卫室78.4378.4378.4378.438绿化工程1849.8364.74合计19606.6829364.5429364.542417.53六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7570.35万元,占计划投资的82.71%。其中:完成固定资产投资5792.30万元,占总投资的76.51%;完成流动资金投资1778.05,占总投资的23.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7570.351.1完成比例82.71%2完成固定资产投资万元5792.302.1完成比例76.51%3完成流动资金投资万元1778.053.1完成比例23.49%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员231人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1571.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元682.522工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元178.883企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.683.3年工资额万元66.104品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元103.595其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.275.3年工资额万元93.396职工工资总额万元9111.29五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7563.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2417.532013.62194.137563.301.1工程费用万元2417.532013.6210700.881.1.1建筑工程费用万元2417.532417.5326.41%1.1.2设备购置及安装费万元2013.622013.6222.00%1.2工程建设其他费用万元3132.153132.1534.22%1.2.1无形资产万元1838.941838.941.3预备费万元1293.211293.211.3.1基本预备费万元718.17718.171.3.2涨价预备费万元575.04575.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元7563.307563.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1589.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10700.885774.646045.0410700.8810700.8810700.881.1应收账款万元3210.262086.672247.183210.263210.263210.261.2存货万元4815.403130.013370.784815.404815.404815.401.2.1原辅材料万元1444.62939.001011.231444.621444.621444.621.2.2燃料动力万元72.2346.9550.5672.2372.2372.231.2.3在产品万元2215.081439.801550.562215.082215.082215.081.2.4产成品万元1083.46704.25758.431083.461083.461083.461.3现金万元2675.221738.891872.652675.222675.222675.222流动负债万元9111.295922.346377.909111.299111.299111.292.1应付账款万元9111.295922.346377.909111.299111.299111.293流动资金万元1589.591033.231112.711589.591589.591589.594铺底流动资金万元529.86344.41370.90529.86529.86529.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9152.89万元,其中:固定资产投资7563.30万元,占项目总投资的82.63%;流动资金1589.59万元,占项目总投资的17.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2417.53万元,占项目总投资的26.41%;设备购置费2013.62万元,占项目总投资的22.00%;其它投资3132.15万元,占项目总投资的34.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7563.30+1589.59=9152.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7563.3082.63%1.1项目建设投资万元7563.3082.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1589.5917.37%3总投资万元万元9152.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8913.45万元,总成本3439.53万元,利润总额5473.92万元,净利润136.91万元,增值税274.68万元,税金及附加4105.44万元,所得税1368.48万元;第二年收入9599.10万元,总成本3652.51万元,利润总额5946.59万元,净利润4459.94万元,增值税295.81万元,税金及附加139.44万元,所得税1486.65万元;第三年生产负荷100%,收入13713.00万元,总成本10649.27万元,利润总额3063.73万元,净利润2297.80万元,增值税422.58万元,税金及附加154.65万元,所得税765.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13713.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=422.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8913.459599.1013713.0013713.0013713.001.1空分设备万元8913.459599.1013713.0013713.0013713.002现价增加值万元2852.303071.714388.164388.164388.163增值税万元2

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