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泓域咨询MACRO/ 驴鞭投资项目立项申请报告驴鞭投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6037.39万元,同比增长27.27%(1293.52万元)。其中,主营业业务驴鞭生产及销售收入为5023.90万元,占营业总收入的83.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1347.32万元,较去年同期相比增长162.25万元,增长率13.69%;实现净利润1010.49万元,较去年同期相比增长162.03万元,增长率19.10%。二、项目概况(一)项目名称驴鞭投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9264.63平方米(折合约13.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.31%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度199.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9264.63平方米,建筑物基底占地面积5031.62平方米,总建筑面积13433.71平方米,其中:规划建设主体工程10655.11平方米,项目规划绿化面积1027.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费931.87万元。(七)节能分析“驴鞭投资项目建设项目”,年用电量1142704.10千瓦时,年总用水量2824.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.68吨标准煤/年。达产年综合节能量35.17吨标准煤/年,项目总节能率28.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3506.19万元,其中:固定资产投资2771.89万元,占项目总投资的79.06%;流动资金734.30万元,占项目总投资的20.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5938.00万元,总成本费用4595.40万元,税金及附加59.28万元,利润总额1342.60万元,利税总额1587.07万元,税后净利润1006.95万元,达产年纳税总额580.12万元;达产年投资利润率38.29%,投资利税率45.26%,投资回报率28.72%,全部投资回收期4.98年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区驴鞭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区驴鞭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“驴鞭投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额580.12万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.29%,投资利税率45.26%,全部投资回报率28.72%,全部投资回收期4.98年,固定资产投资回收期4.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9264.6313.89亩1.1容积率1.451.2建筑系数54.31%1.3投资强度万元/亩199.561.4基底面积平方米5031.621.5总建筑面积平方米13433.711.6绿化面积平方米1027.45绿化率7.65%2总投资万元3506.192.1固定资产投资万元2771.892.1.1土建工程投资万元1001.032.1.1.1土建工程投资占比万元28.55%2.1.2设备投资万元931.872.1.2.1设备投资占比26.58%2.1.3其它投资万元838.992.1.3.1其它投资占比23.93%2.1.4固定资产投资占比79.06%2.2流动资金万元734.302.2.1流动资金占比20.94%3收入万元5938.004总成本万元4595.405利润总额万元1342.606净利润万元1006.957所得税万元1.458增值税万元185.199税金及附加万元59.2810纳税总额万元580.1211利税总额万元1587.0712投资利润率38.29%13投资利税率45.26%14投资回报率28.72%15回收期年4.9816设备数量台(套)8517年用电量千瓦时1142704.1018年用水量立方米2824.8219总能耗吨标准煤140.6820节能率28.45%21节能量吨标准煤35.1722员工数量人101第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.31%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度199.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3557.363557.3610655.1110655.11873.381.1主要生产车间2134.422134.426393.076393.07541.501.2辅助生产车间1138.361138.363409.643409.64279.481.3其他生产车间284.59284.59618.00618.0052.402仓储工程754.74754.741806.091806.09107.672.1成品贮存188.69188.69451.52451.5226.922.2原料仓储392.46392.46939.17939.1755.992.3辅助材料仓库173.59173.59415.40415.4024.763供配电工程40.2540.2540.2540.252.703.1供配电室40.2540.2540.2540.252.704给排水工程46.2946.2946.2946.292.414.1给排水46.2946.2946.2946.292.415服务性工程478.00478.00478.00478.0028.505.1办公用房216.38216.38216.38216.3815.315.2生活服务261.62261.62261.62261.6213.796消防及环保工程134.85134.85134.85134.859.046.1消防环保工程134.85134.85134.85134.859.047项目总图工程20.1320.1320.1320.13-38.157.1场地及道路硬化1284.12274.65274.657.2场区围墙274.651284.121284.127.3安全保卫室20.1320.1320.1320.138绿化工程442.2715.48合计5031.6213433.7113433.711001.03六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3198.66万元,占计划投资的91.23%。其中:完成固定资产投资2439.82万元,占总投资的76.28%;完成流动资金投资758.84,占总投资的23.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3198.661.1完成比例91.23%2完成固定资产投资万元2439.822.1完成比例76.28%3完成流动资金投资万元758.843.1完成比例23.72%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元354.262工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.972.3年工资额万元104.943企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元31.624品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元45.735其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元25.556职工工资总额万元3688.30五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2771.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1001.03931.87199.562771.891.1工程费用万元1001.03931.874422.601.1.1建筑工程费用万元1001.031001.0328.55%1.1.2设备购置及安装费万元931.87931.8726.58%1.2工程建设其他费用万元838.99838.9923.93%1.2.1无形资产万元389.07389.071.3预备费万元449.92449.921.3.1基本预备费万元204.02204.021.3.2涨价预备费万元245.90245.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元2771.892771.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金734.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4422.601584.103169.584422.604422.604422.601.1应收账款万元1326.78530.711061.421326.781326.781326.781.2存货万元1990.17796.071592.141990.171990.171990.171.2.1原辅材料万元597.05238.82477.64597.05597.05597.051.2.2燃料动力万元29.8511.9423.8829.8529.8529.851.2.3在产品万元915.48366.19732.38915.48915.48915.481.2.4产成品万元447.79179.12358.23447.79447.79447.791.3现金万元1105.65442.26884.521105.651105.651105.652流动负债万元3688.301475.322950.643688.303688.303688.302.1应付账款万元3688.301475.322950.643688.303688.303688.303流动资金万元734.30293.72587.44734.30734.30734.304铺底流动资金万元244.7697.91195.81244.76244.76244.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3506.19万元,其中:固定资产投资2771.89万元,占项目总投资的79.06%;流动资金734.30万元,占项目总投资的20.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1001.03万元,占项目总投资的28.55%;设备购置费931.87万元,占项目总投资的26.58%;其它投资838.99万元,占项目总投资的23.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2771.89+734.30=3506.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2771.8979.06%1.1项目建设投资万元2771.8979.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元734.3020.94%3总投资万元万元3506.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2375.20万元,总成本6791.42万元,利润总额-4416.22万元,净利润45.95万元,增值税74.08万元,税金及附加-3312.16万元,所得税-1104.06万元;第二年收入4750.40万元,总成本12013.38万元,利润总额-7262.98万元,净利润-5447.24万元,增值税148.15万元,税金及附加54.84万元,所得税-1815.74万元;第三年生产负荷100%,收入5938.00万元,总成本4595.40万元,利润总额1342.60万元,净利润1006.95万元,增值税185.19万元,税金及附加59.28万元,所得税335.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5938.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=185.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2375.204750.405938.005938.005938.001.1驴鞭万元2375.204750.405938.005938.005938.002现价增加值万元760.

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