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泓域咨询MACRO/ 年产xxx电度表零部件项目立项申请报告年产xxx电度表零部件项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入18667.90万元,同比增长13.20%(2176.93万元)。其中,主营业业务电度表零部件生产及销售收入为15057.77万元,占营业总收入的80.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4122.22万元,较去年同期相比增长530.33万元,增长率14.76%;实现净利润3091.66万元,较去年同期相比增长414.32万元,增长率15.48%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx电度表零部件项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积51505.74平方米(折合约77.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.53%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度179.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51505.74平方米,建筑物基底占地面积39417.34平方米,总建筑面积80864.01平方米,其中:规划建设主体工程64111.64平方米,项目规划绿化面积5760.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费6926.31万元。(七)节能分析“年产xxx电度表零部件项目建设项目”,年用电量410816.93千瓦时,年总用水量18909.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.11吨标准煤/年。达产年综合节能量19.27吨标准煤/年,项目总节能率22.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16477.45万元,其中:固定资产投资13825.47万元,占项目总投资的83.91%;流动资金2651.98万元,占项目总投资的16.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18907.00万元,总成本费用14638.93万元,税金及附加276.67万元,利润总额4268.07万元,利税总额5133.44万元,税后净利润3201.05万元,达产年纳税总额1932.39万元;达产年投资利润率25.90%,投资利税率31.15%,投资回报率19.43%,全部投资回收期6.65年,提供就业职位361个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地电度表零部件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地电度表零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx电度表零部件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位361个,达产年纳税总额1932.39万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.90%,投资利税率31.15%,全部投资回报率19.43%,全部投资回收期6.65年,固定资产投资回收期6.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51505.7477.22亩1.1容积率1.571.2建筑系数76.53%1.3投资强度万元/亩179.041.4基底面积平方米39417.341.5总建筑面积平方米80864.011.6绿化面积平方米5760.15绿化率7.12%2总投资万元16477.452.1固定资产投资万元13825.472.1.1土建工程投资万元6815.662.1.1.1土建工程投资占比万元41.36%2.1.2设备投资万元6926.312.1.2.1设备投资占比42.04%2.1.3其它投资万元83.502.1.3.1其它投资占比0.51%2.1.4固定资产投资占比83.91%2.2流动资金万元2651.982.2.1流动资金占比16.09%3收入万元18907.004总成本万元14638.935利润总额万元4268.076净利润万元3201.057所得税万元1.578增值税万元588.709税金及附加万元276.6710纳税总额万元1932.3911利税总额万元5133.4412投资利润率25.90%13投资利税率31.15%14投资回报率19.43%15回收期年6.6516设备数量台(套)11917年用电量千瓦时410816.9318年用水量立方米18909.6719总能耗吨标准煤52.1120节能率22.28%21节能量吨标准煤19.2722员工数量人361第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.53%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度179.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27868.0627868.0664111.6464111.645944.051.1主要生产车间16720.8416720.8438466.9838466.983685.311.2辅助生产车间8917.788917.7820515.7220515.721902.101.3其他生产车间2229.442229.443718.483718.48356.642仓储工程5912.605912.6010889.0410889.04734.232.1成品贮存1478.151478.152722.262722.26183.562.2原料仓储3074.553074.555662.305662.30381.802.3辅助材料仓库1359.901359.902504.482504.48168.873供配电工程315.34315.34315.34315.3423.923.1供配电室315.34315.34315.34315.3423.924给排水工程362.64362.64362.64362.6421.404.1给排水362.64362.64362.64362.6421.405服务性工程3744.653744.653744.653744.65252.505.1办公用房1824.631824.631824.631824.63116.495.2生活服务1920.021920.021920.021920.02112.856消防及环保工程1056.381056.381056.381056.3880.136.1消防环保工程1056.381056.381056.381056.3880.137项目总图工程157.67157.67157.67157.67-378.667.1场地及道路硬化10145.682288.882288.887.2场区围墙2288.8810145.6810145.687.3安全保卫室157.67157.67157.67157.678绿化工程3945.49138.09合计39417.3480864.0180864.016815.66六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14467.62万元,占计划投资的87.80%。其中:完成固定资产投资10818.01万元,占总投资的74.77%;完成流动资金投资3649.61,占总投资的25.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14467.621.1完成比例87.80%2完成固定资产投资万元10818.012.1完成比例74.77%3完成流动资金投资万元3649.613.1完成比例25.23%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员361人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元1014.802工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元331.153企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.943.3年工资额万元109.944品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元165.565其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.255.3年工资额万元141.936职工工资总额万元10680.32五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13825.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6815.666926.31179.0413825.471.1工程费用万元6815.666926.3113332.301.1.1建筑工程费用万元6815.666815.6641.36%1.1.2设备购置及安装费万元6926.316926.3142.04%1.2工程建设其他费用万元83.5083.500.51%1.2.1无形资产万元37.9237.921.3预备费万元45.5845.581.3.1基本预备费万元23.4023.401.3.2涨价预备费万元22.1822.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元13825.4713825.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2651.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13332.304904.758774.5613332.3013332.3013332.301.1应收账款万元3999.691599.882999.773999.693999.693999.691.2存货万元5999.532399.814499.655999.535999.535999.531.2.1原辅材料万元1799.86719.941349.891799.861799.861799.861.2.2燃料动力万元89.9936.0067.4989.9989.9989.991.2.3在产品万元2759.781103.912069.842759.782759.782759.781.2.4产成品万元1349.89539.961012.421349.891349.891349.891.3现金万元3333.071333.232499.813333.073333.073333.072流动负债万元10680.324272.138010.2410680.3210680.3210680.322.1应付账款万元10680.324272.138010.2410680.3210680.3210680.323流动资金万元2651.981060.791988.992651.982651.982651.984铺底流动资金万元883.98353.60662.99883.98883.98883.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16477.45万元,其中:固定资产投资13825.47万元,占项目总投资的83.91%;流动资金2651.98万元,占项目总投资的16.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6815.66万元,占项目总投资的41.36%;设备购置费6926.31万元,占项目总投资的42.04%;其它投资83.50万元,占项目总投资的0.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13825.47+2651.98=16477.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13825.4783.91%1.1项目建设投资万元13825.4783.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2651.9816.09%3总投资万元万元16477.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7562.80万元,总成本3544.21万元,利润总额4018.59万元,净利润234.28万元,增值税235.48万元,税金及附加3013.94万元,所得税1004.65万元;第二年收入14180.25万元,总成本5680.99万元,利润总额8499.26万元,净利润6374.44万元,增值税441.53万元,税金及附加259.01万元,所得税2124.82万元;第三年生产负荷100%,收入18907.00万元,总成本14638.93万元,利润总额4268.07万元,净利润3201.05万元,增值税588.70万元,税金及附加276.67万元,所得税1067.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18907.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=588.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7562.8014180.2518907.0018907.0018907.001.1电度表零部件万元7562.8014180.2518907.0018907.0018907.002现价增加值万元2420.104537.686050.24
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