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泓域咨询MACRO/ 复合垫片投资项目立项申请报告复合垫片投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入14626.44万元,同比增长15.07%(1915.23万元)。其中,主营业业务复合垫片生产及销售收入为12532.29万元,占营业总收入的85.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3385.15万元,较去年同期相比增长716.53万元,增长率26.85%;实现净利润2538.86万元,较去年同期相比增长291.84万元,增长率12.99%。二、项目概况(一)项目名称复合垫片投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积22437.88平方米(折合约33.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.65%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度187.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22437.88平方米,建筑物基底占地面积14506.09平方米,总建筑面积31861.79平方米,其中:规划建设主体工程21964.77平方米,项目规划绿化面积1924.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费3002.68万元。(七)节能分析“复合垫片投资项目建设项目”,年用电量957596.45千瓦时,年总用水量12991.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.80吨标准煤/年。达产年综合节能量31.58吨标准煤/年,项目总节能率23.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8085.32万元,其中:固定资产投资6307.16万元,占项目总投资的78.01%;流动资金1778.16万元,占项目总投资的21.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15999.00万元,总成本费用12478.29万元,税金及附加148.03万元,利润总额3520.71万元,利税总额4154.36万元,税后净利润2640.53万元,达产年纳税总额1513.83万元;达产年投资利润率43.54%,投资利税率51.38%,投资回报率32.66%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位250个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区复合垫片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区复合垫片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“复合垫片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位250个,达产年纳税总额1513.83万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.54%,投资利税率51.38%,全部投资回报率32.66%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22437.8833.64亩1.1容积率1.421.2建筑系数64.65%1.3投资强度万元/亩187.491.4基底面积平方米14506.091.5总建筑面积平方米31861.791.6绿化面积平方米1924.70绿化率6.04%2总投资万元8085.322.1固定资产投资万元6307.162.1.1土建工程投资万元2765.852.1.1.1土建工程投资占比万元34.21%2.1.2设备投资万元3002.682.1.2.1设备投资占比37.14%2.1.3其它投资万元538.632.1.3.1其它投资占比6.66%2.1.4固定资产投资占比78.01%2.2流动资金万元1778.162.2.1流动资金占比21.99%3收入万元15999.004总成本万元12478.295利润总额万元3520.716净利润万元2640.537所得税万元1.428增值税万元485.629税金及附加万元148.0310纳税总额万元1513.8311利税总额万元4154.3612投资利润率43.54%13投资利税率51.38%14投资回报率32.66%15回收期年4.5616设备数量台(套)11017年用电量千瓦时957596.4518年用水量立方米12991.8819总能耗吨标准煤118.8020节能率23.12%21节能量吨标准煤31.5822员工数量人250第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.65%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度187.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10255.8110255.8121964.7721964.772097.381.1主要生产车间6153.496153.4913178.8613178.861300.381.2辅助生产车间3281.863281.867028.737028.73671.161.3其他生产车间820.46820.461273.961273.96125.842仓储工程2175.912175.916433.066433.06446.752.1成品贮存543.98543.981608.271608.27111.692.2原料仓储1131.471131.473345.193345.19232.312.3辅助材料仓库500.46500.461479.601479.60102.753供配电工程116.05116.05116.05116.059.073.1供配电室116.05116.05116.05116.059.074给排水工程133.46133.46133.46133.468.114.1给排水133.46133.46133.46133.468.115服务性工程1378.081378.081378.081378.0895.705.1办公用房789.92789.92789.92789.9239.805.2生活服务588.16588.16588.16588.1652.196消防及环保工程388.76388.76388.76388.7630.376.1消防环保工程388.76388.76388.76388.7630.377项目总图工程58.0258.0258.0258.0223.617.1场地及道路硬化3671.31812.19812.197.2场区围墙812.193671.313671.317.3安全保卫室58.0258.0258.0258.028绿化工程1567.4554.86合计14506.0931861.7931861.792765.85六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7067.28万元,占计划投资的87.41%。其中:完成固定资产投资5620.05万元,占总投资的79.52%;完成流动资金投资1447.23,占总投资的20.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7067.281.1完成比例87.41%2完成固定资产投资万元5620.052.1完成比例79.52%3完成流动资金投资万元1447.233.1完成比例20.48%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员250人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1701.2人均年工资万元4.271.3年工资额万元724.922工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元209.663企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元72.074品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元102.705其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.635.3年工资额万元72.266职工工资总额万元10460.78五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6307.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2765.853002.68187.496307.161.1工程费用万元2765.853002.6812238.941.1.1建筑工程费用万元2765.852765.8534.21%1.1.2设备购置及安装费万元3002.683002.6837.14%1.2工程建设其他费用万元538.63538.636.66%1.2.1无形资产万元311.42311.421.3预备费万元227.21227.211.3.1基本预备费万元117.81117.811.3.2涨价预备费万元109.40109.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元6307.166307.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1778.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12238.945736.198209.0012238.9412238.9412238.941.1应收账款万元3671.681652.262570.183671.683671.683671.681.2存货万元5507.522478.393855.275507.525507.525507.521.2.1原辅材料万元1652.26743.521156.581652.261652.261652.261.2.2燃料动力万元82.6137.1857.8382.6182.6182.611.2.3在产品万元2533.461140.061773.422533.462533.462533.461.2.4产成品万元1239.19557.64867.431239.191239.191239.191.3现金万元3059.741376.882141.813059.743059.743059.742流动负债万元10460.784707.357322.5510460.7810460.7810460.782.1应付账款万元10460.784707.357322.5510460.7810460.7810460.783流动资金万元1778.16800.171244.711778.161778.161778.164铺底流动资金万元592.71266.72414.90592.71592.71592.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8085.32万元,其中:固定资产投资6307.16万元,占项目总投资的78.01%;流动资金1778.16万元,占项目总投资的21.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2765.85万元,占项目总投资的34.21%;设备购置费3002.68万元,占项目总投资的37.14%;其它投资538.63万元,占项目总投资的6.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6307.16+1778.16=8085.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6307.1678.01%1.1项目建设投资万元6307.1678.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1778.1621.99%3总投资万元万元8085.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7199.55万元,总成本7668.62万元,利润总额-469.07万元,净利润115.98万元,增值税218.53万元,税金及附加-351.80万元,所得税-117.27万元;第二年收入11199.30万元,总成本10957.05万元,利润总额242.25万元,净利润181.69万元,增值税339.93万元,税金及附加130.54万元,所得税60.56万元;第三年生产负荷100%,收入15999.00万元,总成本12478.29万元,利润总额3520.71万元,净利润2640.53万元,增值税485.62万元,税金及附加148.03万元,所得税880.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15999.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=485.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7199.5511199.3015999.0015999.0015999.001.1复合垫片万元7199.5511199.3015999.0015999.0015999.002现价增加值万元2303.863583.78511

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