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文档简介
泓域咨询MACRO/ 粉末涂料投资项目立项申请报告粉末涂料投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12676.84万元,同比增长28.24%(2791.86万元)。其中,主营业业务粉末涂料生产及销售收入为11632.59万元,占营业总收入的91.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3194.88万元,较去年同期相比增长374.43万元,增长率13.28%;实现净利润2396.16万元,较去年同期相比增长411.97万元,增长率20.76%。二、项目概况(一)项目名称粉末涂料投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21964.31平方米(折合约32.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.80%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度191.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21964.31平方米,建筑物基底占地面积12695.37平方米,总建筑面积29651.82平方米,其中:规划建设主体工程17933.63平方米,项目规划绿化面积1885.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2875.63万元。(七)节能分析“粉末涂料投资项目建设项目”,年用电量825213.97千瓦时,年总用水量11269.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.38吨标准煤/年。达产年综合节能量39.81吨标准煤/年,项目总节能率24.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8956.56万元,其中:固定资产投资6291.28万元,占项目总投资的70.24%;流动资金2665.28万元,占项目总投资的29.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20036.00万元,总成本费用15891.41万元,税金及附加156.46万元,利润总额4144.59万元,利税总额4872.72万元,税后净利润3108.44万元,达产年纳税总额1764.28万元;达产年投资利润率46.27%,投资利税率54.40%,投资回报率34.71%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位333个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区粉末涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区粉末涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“粉末涂料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位333个,达产年纳税总额1764.28万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.27%,投资利税率54.40%,全部投资回报率34.71%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21964.3132.93亩1.1容积率1.351.2建筑系数57.80%1.3投资强度万元/亩191.051.4基底面积平方米12695.371.5总建筑面积平方米29651.821.6绿化面积平方米1885.04绿化率6.36%2总投资万元8956.562.1固定资产投资万元6291.282.1.1土建工程投资万元2638.462.1.1.1土建工程投资占比万元29.46%2.1.2设备投资万元2875.632.1.2.1设备投资占比32.11%2.1.3其它投资万元777.192.1.3.1其它投资占比8.68%2.1.4固定资产投资占比70.24%2.2流动资金万元2665.282.2.1流动资金占比29.76%3收入万元20036.004总成本万元15891.415利润总额万元4144.596净利润万元3108.447所得税万元1.358增值税万元571.679税金及附加万元156.4610纳税总额万元1764.2811利税总额万元4872.7212投资利润率46.27%13投资利税率54.40%14投资回报率34.71%15回收期年4.3816设备数量台(套)7517年用电量千瓦时825213.9718年用水量立方米11269.2119总能耗吨标准煤102.3820节能率24.20%21节能量吨标准煤39.8122员工数量人333第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.80%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度191.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8975.638975.6317933.6317933.631755.341.1主要生产车间5385.385385.3810760.1810760.181088.311.2辅助生产车间2872.202872.205738.765738.76561.711.3其他生产车间718.05718.051040.151040.15105.322仓储工程1904.311904.317616.827616.82542.202.1成品贮存476.08476.081904.201904.20135.552.2原料仓储990.24990.243960.753960.75281.942.3辅助材料仓库437.99437.991751.871751.87124.713供配电工程101.56101.56101.56101.568.133.1供配电室101.56101.56101.56101.568.134给排水工程116.80116.80116.80116.807.284.1给排水116.80116.80116.80116.807.285服务性工程1206.061206.061206.061206.0685.855.1办公用房531.45531.45531.45531.4536.495.2生活服务674.61674.61674.61674.6146.576消防及环保工程340.24340.24340.24340.2427.256.1消防环保工程340.24340.24340.24340.2427.257项目总图工程50.7850.7850.7850.78170.567.1场地及道路硬化3252.84661.10661.107.2场区围墙661.103252.843252.847.3安全保卫室50.7850.7850.7850.788绿化工程1195.6241.85合计12695.3729651.8229651.822638.46六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6276.55万元,占计划投资的70.08%。其中:完成固定资产投资4328.73万元,占总投资的68.97%;完成流动资金投资1947.82,占总投资的31.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6276.551.1完成比例70.08%2完成固定资产投资万元4328.732.1完成比例68.97%3完成流动资金投资万元1947.823.1完成比例31.03%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员333人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元5.741.3年工资额万元1186.452工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元251.983企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元103.114品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元160.555其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.175.3年工资额万元119.286职工工资总额万元12707.66五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6291.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2638.462875.63191.056291.281.1工程费用万元2638.462875.6315372.941.1.1建筑工程费用万元2638.462638.4629.46%1.1.2设备购置及安装费万元2875.632875.6332.11%1.2工程建设其他费用万元777.19777.198.68%1.2.1无形资产万元348.75348.751.3预备费万元428.44428.441.3.1基本预备费万元207.56207.561.3.2涨价预备费万元220.88220.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元6291.286291.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2665.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15372.946623.8110042.7515372.9415372.9415372.941.1应收账款万元4611.882536.543228.324611.884611.884611.881.2存货万元6917.823804.804842.486917.826917.826917.821.2.1原辅材料万元2075.351141.441452.742075.352075.352075.351.2.2燃料动力万元103.7757.0772.64103.77103.77103.771.2.3在产品万元3182.201750.212227.543182.203182.203182.201.2.4产成品万元1556.51856.081089.561556.511556.511556.511.3现金万元3843.242113.782690.263843.243843.243843.242流动负债万元12707.666989.218895.3612707.6612707.6612707.662.1应付账款万元12707.666989.218895.3612707.6612707.6612707.663流动资金万元2665.281465.901865.702665.282665.282665.284铺底流动资金万元888.42488.63621.90888.42888.42888.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8956.56万元,其中:固定资产投资6291.28万元,占项目总投资的70.24%;流动资金2665.28万元,占项目总投资的29.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2638.46万元,占项目总投资的29.46%;设备购置费2875.63万元,占项目总投资的32.11%;其它投资777.19万元,占项目总投资的8.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6291.28+2665.28=8956.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6291.2870.24%1.1项目建设投资万元6291.2870.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2665.2829.76%3总投资万元万元8956.56二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11019.80万元,总成本17668.80万元,利润总额-6649.00万元,净利润125.59万元,增值税314.42万元,税金及附加-4986.75万元,所得税-1662.25万元;第二年收入14025.20万元,总成本21576.07万元,利润总额-7550.87万元,净利润-5663.15万元,增值税400.17万元,税金及附加135.88万元,所得税-1887.72万元;第三年生产负荷100%,收入20036.00万元,总成本15891.41万元,利润总额4144.59万元,净利润3108.44万元,增值税571.67万元,税金及附加156.46万元,所得税1036.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20036.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=571.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11019.8014025.2020036.0020036.0020036.001.1粉末涂料万元11019.8014025.2020036.0020036.0020036.002现价增加值万元3526.344488.066411.5
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