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泓域咨询MACRO/ 铬盐投资项目立项申请报告铬盐投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12692.07万元,同比增长10.65%(1221.88万元)。其中,主营业业务铬盐生产及销售收入为10342.24万元,占营业总收入的81.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2864.22万元,较去年同期相比增长577.39万元,增长率25.25%;实现净利润2148.16万元,较去年同期相比增长243.64万元,增长率12.79%。二、项目概况(一)项目名称铬盐投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积15761.21平方米(折合约23.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.96%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度187.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15761.21平方米,建筑物基底占地面积10868.93平方米,总建筑面积25690.77平方米,其中:规划建设主体工程15656.04平方米,项目规划绿化面积1336.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1783.16万元。(七)节能分析“铬盐投资项目建设项目”,年用电量842219.47千瓦时,年总用水量8147.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.21吨标准煤/年。达产年综合节能量26.05吨标准煤/年,项目总节能率28.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6555.25万元,其中:固定资产投资4438.66万元,占项目总投资的67.71%;流动资金2116.59万元,占项目总投资的32.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15979.00万元,总成本费用12247.01万元,税金及附加124.82万元,利润总额3731.99万元,利税总额4371.57万元,税后净利润2798.99万元,达产年纳税总额1572.58万元;达产年投资利润率56.93%,投资利税率66.69%,投资回报率42.70%,全部投资回收期3.84年,提供就业职位284个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区铬盐行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区铬盐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“铬盐投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位284个,达产年纳税总额1572.58万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.93%,投资利税率66.69%,全部投资回报率42.70%,全部投资回收期3.84年,固定资产投资回收期3.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15761.2123.63亩1.1容积率1.631.2建筑系数68.96%1.3投资强度万元/亩187.841.4基底面积平方米10868.931.5总建筑面积平方米25690.771.6绿化面积平方米1336.24绿化率5.20%2总投资万元6555.252.1固定资产投资万元4438.662.1.1土建工程投资万元2125.612.1.1.1土建工程投资占比万元32.43%2.1.2设备投资万元1783.162.1.2.1设备投资占比27.20%2.1.3其它投资万元529.892.1.3.1其它投资占比8.08%2.1.4固定资产投资占比67.71%2.2流动资金万元2116.592.2.1流动资金占比32.29%3收入万元15979.004总成本万元12247.015利润总额万元3731.996净利润万元2798.997所得税万元1.638增值税万元514.769税金及附加万元124.8210纳税总额万元1572.5811利税总额万元4371.5712投资利润率56.93%13投资利税率66.69%14投资回报率42.70%15回收期年3.8416设备数量台(套)10917年用电量千瓦时842219.4718年用水量立方米8147.8719总能耗吨标准煤104.2120节能率28.64%21节能量吨标准煤26.0522员工数量人284第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、今年以来,我国在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革效果初显,突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时,投资需求稳中有升。一季度,固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看,在农业平稳发展的基础上,工业生产缓中趋稳。按可比价格计算,全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是,全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化,对缓解经济下行压力和保持就业稳定,发挥了不可低估的重要作用。进一步分析,伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢,结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志,第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看,第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志,第三产业领先优势持续扩大。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出,由于新常态下结构调整不断取得新进展,稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.96%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度187.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7684.337684.3315656.0415656.041424.891.1主要生产车间4610.604610.609393.629393.62883.431.2辅助生产车间2458.992458.995009.935009.93455.961.3其他生产车间614.75614.75908.05908.0585.492仓储工程1630.341630.346522.576522.57431.732.1成品贮存407.58407.581630.641630.64107.932.2原料仓储847.78847.783391.743391.74224.502.3辅助材料仓库374.98374.981500.191500.1999.303供配电工程86.9586.9586.9586.956.473.1供配电室86.9586.9586.9586.956.474给排水工程99.9999.9999.9999.995.794.1给排水99.9999.9999.9999.995.795服务性工程1032.551032.551032.551032.5568.355.1办公用房428.50428.50428.50428.5031.235.2生活服务604.05604.05604.05604.0533.066消防及环保工程291.29291.29291.29291.2921.696.1消防环保工程291.29291.29291.29291.2921.697项目总图工程43.4843.4843.4843.48134.457.1场地及道路硬化2953.43532.03532.037.2场区围墙532.032953.432953.437.3安全保卫室43.4843.4843.4843.488绿化工程921.2032.24合计10868.9325690.7725690.772125.61六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4573.64万元,占计划投资的69.77%。其中:完成固定资产投资3391.40万元,占总投资的74.15%;完成流动资金投资1182.24,占总投资的25.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4573.641.1完成比例69.77%2完成固定资产投资万元3391.402.1完成比例74.15%3完成流动资金投资万元1182.243.1完成比例25.85%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员284人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1931.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元1042.602工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元236.933企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元72.284品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元135.735其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.775.3年工资额万元98.656职工工资总额万元8645.98五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4438.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2125.611783.16187.844438.661.1工程费用万元2125.611783.1610762.571.1.1建筑工程费用万元2125.612125.6132.43%1.1.2设备购置及安装费万元1783.161783.1627.20%1.2工程建设其他费用万元529.89529.898.08%1.2.1无形资产万元294.63294.631.3预备费万元235.26235.261.3.1基本预备费万元105.57105.571.3.2涨价预备费万元129.69129.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元4438.664438.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2116.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10762.574427.038602.5410762.5710762.5710762.571.1应收账款万元3228.771291.512260.143228.773228.773228.771.2存货万元4843.161937.263390.214843.164843.164843.161.2.1原辅材料万元1452.95581.181017.061452.951452.951452.951.2.2燃料动力万元72.6529.0650.8572.6572.6572.651.2.3在产品万元2227.85891.141559.502227.852227.852227.851.2.4产成品万元1089.71435.88762.801089.711089.711089.711.3现金万元2690.641076.261883.452690.642690.642690.642流动负债万元8645.983458.396052.198645.988645.988645.982.1应付账款万元8645.983458.396052.198645.988645.988645.983流动资金万元2116.59846.641481.612116.592116.592116.594铺底流动资金万元705.52282.21493.87705.52705.52705.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6555.25万元,其中:固定资产投资4438.66万元,占项目总投资的67.71%;流动资金2116.59万元,占项目总投资的32.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2125.61万元,占项目总投资的32.43%;设备购置费1783.16万元,占项目总投资的27.20%;其它投资529.89万元,占项目总投资的8.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4438.66+2116.59=6555.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4438.6667.71%1.1项目建设投资万元4438.6667.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2116.5932.29%3总投资万元万元6555.25二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6391.60万元,总成本17937.85万元,利润总额-11546.25万元,净利润87.75万元,增值税205.90万元,税金及附加-8659.69万元,所得税-2886.56万元;第二年收入11185.30万元,总成本27429.61万元,利润总额-16244.31万元,净利润-12183.23万元,增值税360.33万元,税金及附加106.28万元,所得税-4061.08万元;第三年生产负荷100%,收入15979.00万元,总成本12247.01万元,利润总额3731.99万元,净利润2798.99万元,增值税514.76万元,税金及附加124.82万元,所得税933.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15979.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6391.6011185.3015979.0015979.0015979.001.1铬盐万元6391.6011185.3015979.0015979.0015979.002现价增加值万元2045.313579.30511

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